APASNAST GmbHLiquidiert

82110 Germering, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht München HRB 203409
Eingetragen
5.2.2013
Branche
Herstellung von PrüfmaschinenHerstellung von Hebezeugen und FördermittelnHerstellung von Lagern, Getrieben, Zahnrädern und Antriebselementen
Gegenstand
Engineering, Programmierung von Industrieanlagen und Maschinen, Herstellung von Lastenrollern und anderen technischen Artikel

Historie

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Management

NameRolle
Udo Berger
seit 22.12.2014
Liquidator

Wirtschaftlich Berechtigte

100.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (1)

NameAnteil
100.00%

Gesellschafter

1 Gesellschafter

GmbH-Struktur

25.000 €
100.00%

Konzern- und Jahresabschlüsse

APASNAST GmbH

Germering

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2015 bis zum 31.12.2015

Bilanz

Aktiva

31.12.2015
EUR
31.12.2014
EUR
A. Umlaufvermögen 54.840,03 72.506,51
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 10.016,10 21.186,82
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 44.823,93 51.319,69
Bilanzsumme, Summe Aktiva 54.840,03 72.506,51

Passiva

31.12.2015
EUR
31.12.2014
EUR
A. Eigenkapital 52.723,03 52.698,21
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Gewinnvortrag 27.698,21 17.850,91
III. Jahresüberschuss 24,82 9.847,30
B. Rückstellungen 2.117,00 15.759,10
C. Verbindlichkeiten 0,00 4.049,20
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 0,00 3.839,18
Bilanzsumme, Summe Passiva 54.840,03 72.506,51

Anhang


zum Liquidationsabschluss 31.12.2015 der Firma Apasnast GmbH.

1. Allgemeine Angaben
 Der vorliegende Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2015 stellt eine Steuerbilanz dar; sie entspricht in diesem Fall der Handelsbilanz, d.h. Abweichungen gilt es nicht darzustellen.
Die Pflicht zur Offenlegung ergibt sich aus §§ 325 ff HGB.
Die Gesellschaft weist zum Abschlussstichtag die Größenmerkmale einer kleinen Kapitalgesellschaft gem. § 267 Abs. 1 HGB auf. Die größenabhängigen Erleichterungen werden in Anspruch genommen.

2. Erläuterungen zur Bilanz
Bei Aufstellung der Bilanz wurden die allgemeinen Bewertungsvorschriften der §§ 252 bis 256 HGB sowie die ergänzenden Vorschriften für Kapitalgesellschaften (§§ 279 bis 283 HGB) beachtet.
Die Bilanzgliederung entspricht dem in § 266 Abs. 1 S. 3 HGB dargestellten Schema.

3. Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung
Die Gewinn- und Verlustrechnung ist nach dem Gesamtkostenverfahren erstellt.

4. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden
Die Bilanzierung und Bewertung der Posten in der Bilanz erfolgte gem. § 255 HGB. Hiernach wurden alle Vermögensgegenstände mit den Anschaffungs- (§ 255 Abs. 1 HGB) bzw. Herstellungskosten (§ 255 Abs. 2 HGB) bewertet. Die Wertansätze erfolgen gem. § 253 Abs. 1 HGB unter Berücksichtigung der zulässigen Abschreibungen gem. § 255 Abs. 2-4 HGB. Den steuerlichen Erfordernissen wurde Rechnung getragen.
Die Bewertungsgrundsätze des § 252 HGB wurden beachtet. Im Übrigen sind alle Bewertungs- und Bilanzierungsgebote und Wahlrechte nach den handelsrechtlichen Normierungen berücksichtigt worden.
In den Rückstellungen sind alle im Zeitpunkt der Bilanzerstellung erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten mit den Beträgen berücksichtigt, wie sie nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung erforderlich sind. Insbesondere wurden die Vorschriften des § 249 HGB beachtet.          
   
5. Geschäftsführer (§ 285 Nr. 10 HGB)
Alleinvertretungsberechtigter Geschäftsführer ist der Gesellschafter Herr        Udo Berger. Er ist von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.  

6. Gewinnverwendung
 Der Jahresüberschuss des laufenden Geschäftsjahres wird mit dem bestehenden Gewinnvortrag verrechnet.       

7. Freiwillige Angaben
Den Jahresabschluss 2015 stellt der Geschäftsführer am 26.02.2016 auf. Die Feststellung durch die Gesellschafterversammlung erfolgte am 26.02.2016. Der Jahresüberschuss beträgt EUR 24,82.             

Germering, den 26.02.2016
gez. Udo Berger, Geschäftsführer

  

Angabe der Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern

1.1.2015 - 31.12.2015

Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern beträgt 0,00 EUR.

1.1.2014 - 31.12.2014

Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern beträgt 210,02 EUR.

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 26.02.2016 festgestellt.

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