Stammdaten

Register
Amtsgericht Mannheim HRB 502390
Eingetragen
3.6.1988
Branche
Einzelhandel mit Uhren und SchmuckGroßhandel mit Uhren und SchmuckHerstellung von Fantasieschmuck
Gegenstand
Der Einzelhandel mit Schmuck und Oberflächenbearbeitung von Schmuckstücken.

Historie

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Management

NameRolle
Harald Stober
seit 3.8.2006
Geschäftsführer

Konzern- und Jahresabschlüsse

Harald Stober GmbH

Pforzheim

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010

Bilanz

Aktiva

  31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Anlagevermögen 4.445,00 8.415,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 1,00 1,00
II. Sachanlagen 4.444,00 8.414,00
B. Umlaufvermögen 65.921,09 37.199,75
I. Vorräte 6.597,23 5.138,27
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 16.185,47 16.912,55
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 43.138,39 15.148,93
C. Rechnungsabgrenzungsposten 0,00 690,00
D. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 22.161,31 35.937,00
Bilanzsumme, Summe Aktiva 92.527,40 82.241,75

Passiva

   
  31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Eigenkapital 0,00 0,00
I. gezeichnetes Kapital 26.000,00 26.000,00
II. Verlustvortrag 61.937,00 51.698,46
III. Jahresüberschuss 13.775,69 -10.238,54
IV. nicht gedeckter Fehlbetrag 22.161,31 35.937,00
B. Rückstellungen 77.688,00 62.777,00
C. Verbindlichkeiten 14.839,40 19.464,75
Bilanzsumme, Summe Passiva 92.527,40 82.241,75

Anhang

Allgemeine Angaben

Der handelsrechtliche Jahresabschluss der Harald Stober GmbH wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt.

Bei der erstmaligen Aufstellung des handelsrechtlichen Jahresabschlusses nach dem Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz (BilMoG) wurden die Vorjahresvergleichszahlen auf Grund des Wahlrechts des Art. 67 Abs. 8 Satz 2 EGHGB nicht angepasst.

Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes und der sie ergänzenden Bestimmungen des Gesellschaftsvertrages zu beachten.

Angaben, die wahlweise in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang gemacht werden können, sind insgesamt im Anhang aufgeführt.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

Angaben zur Bilanzierung und Bewertung

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear vorgenommen.

Bewegliche Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens mit Anschaffungskosten bis zu einem Wert von € 410,00 wurden im Jahr des Zugang voll abgeschrieben.

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.

Forderungen wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt. Zukünftige Preis- und Kostensteigerungen wurden einbezogen. Bei einer Laufzeit von mehr als einem Jahr erfolgte die Sollverzinsung mit dem geglätteten Marktzinssatz der letzten 7 Jahre.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Beim handelsrechtlichen Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden unter Berücksichtigung des BilMoG im Wesentlichen übernommen werden.

Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt. Allerdings verweisen wir auf die Neubewertung der Rückstellung für Pensionsverpflichtungen in Anwendung des Bilanzrechtsmodernisierungsgesetzes

Angaben und Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung

Planmäßige Verteilung des Geschäfts- oder Firmenwertes

Der entgeltlich erworbene Geschäfts- oder Firmenwert wurde aktiviert. Die planmäßige Verteilung des aktivierten Wertes wurde auf 15 Jahre festgelegt.

Pensionsrückstellungen

Zur Ermittlung der Pensionsrückstellung wurde das Teilwertverfahren angewendet.

Für die Berechnungen wurden folgende Annahmen getroffen:

Zinssatz 5,15 %
erwartete Lohn- und Gehaltssteigerungen 0,00 %
zugrunde gelegte Sterbetafel Heubeck (2005 G)

Auf Grund der geänderten Bewertung der laufenden Pensionen war eine Zuführung der Rückstellungen erforderlich. Die Zuführung wurde ergebniswirksam in der Gewinn- und Verlustrechnung verbucht.

Erläuterung der außerordentlichen Aufwendungen

Beim ausgewiesenen Betrag der außerordentlichen Aufwendungen handelt es sich um die Anpassung der Pensionsrückstellung gemäß BilMoG.

Sonstige Pflichtangaben

Angaben über die Mitglieder der Unternehmensorgane

Während des abgelaufenen Geschäftsjahrs wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Personen geführt:

Geschäftsführer: Harald Stober ausgeübter Beruf: Goldschmied

Angaben zu Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern

(§ 42 Abs. 3 GmbHG / § 264c Abs. 1 HGB)

Gegenüber dem Gesellschafter bestehen keine Rechte und Pflichten.

Angaben zur bilanziellen Überschuldung

Zu Buchwerten weist die Bilanz einen nicht durch Eigenkapital gedeckten Fehlbetrag in Höhe von € 22.161,31 aus.

Herr Harald Stober hat bezüglich seiner Ansprüche gegenüber der Gesellschaft einen qualifizierten Rangrücktritt erklärt, soweit er erforderlich ist, um die Überschuldung zu beseitigen.

 

Pforzheim, den 26.09.2011

gez. Harald Stober, Geschäftsführer

Nachrichtlich

Der Jahresabschluss zum 31.12.2010 der Harald Stober GmbH wurde am 26.09.2011 festgestellt.

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:

Der Jahresabschluss wurde am 26.09.2011 festgestellt.

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