Stammdaten

Register
Amtsgericht Chemnitz HRB 34466
Eingetragen
14.7.2016
Branche
Herstellung von MetallkonstruktionenMontage, Installation und Aufbau von Ständen auf Märkten, Ausstellungen und MessenBau von Industrieanlagen, außer Gebäuden
Gegenstand
Montage- und Verarbeitungsleistungen in der Metallbranche, insbesondere bei Stahlkonstruktionen; Elektroinstallationsleistungen; Schweißarbeiten; Sub- und Nachunternehmerleistungen im Bereich Maschinenbau; Vermittlung von Aufträgen in den genannten Bereichen; Arbeitnehmerüberlassung; einzelne Bauleistungen im Baugewerbe, insbesondere Ausbau, Umbau und Sanierung von Immobilien

Historie

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Management

NameRolle
Bohuslav Hejný
seit 4.11.2024
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte

0.00% identifiziert100.00% ungelöst

Ungelöste Beteiligungen (1)

NameAnteil
Funny May Reality s.r.o.CZE
100.00%

Gesellschafter

1 Gesellschafter

GmbH-Struktur

Funny May Reality s.r.o.
Czech Republic
25.000 €
100.00%

Konzern- und Jahresabschlüsse

ARESSA GmbH

Regensburg

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2018 bis zum 31.12.2018

Inhaltsverzeichnis

Bilanz zum 31. Dezember 2018

Anhang

Bilanz zum 31. Dezember 2018

AKTIVA

Geschäftsjahr 2018 Vorjahr 2017
EUR EUR EUR
A. Umlaufvermögen
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 115.452,22 90.146,10
2. sonstige Vermögensgegenstände 135.692,52 251.144,74 1.509,10
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 176.818,30 130.929,16
B. Rechnungsabgrenzungsposten 1.444,02 641,19
Summe AKTIVA 429.407,06 223.225,55

PASSIVA

Geschäftsjahr 2018 Vorjahr 2017
EUR EUR EUR
A. Eigenkapital
I. Gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
./. nicht eingeforderte ausstehende Einlagen -12.500,00 -12.500,00
= eingefordertes Kapital 12.500,00 12.500,00
II. Verlustvortrag -6.912,65 -8.885,22
III. Jahresüberschuss 46.285,68 51.873,03 1.972,57
B. Rückstellungen
1. Steuerrückstellungen 18.211,72 14.762,97
2. sonstige Rückstellungen 25.339,90 43.551,62 13.600,71
C. Verbindlichkeiten
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 174.399,62 53.360,14
2. sonstige Verbindlichkeiten 159.582,79 333.982,41 135.914,38
- davon aus Steuern (GJ 77.974,90 / VJ 59.711,32)
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit (GJ 0,00 / VJ 3.003,02)
Summe PASSIVA 429.407,06 223.225,55

Anhang.

Inhaltsverzeichnis

A. Allgemeine Angaben

I. Gliederungsgrundsätze / Darstellungsstetigkeit

II. Bilanzierungsmethoden

III. Bewertungsmethoden

IV. Währungsumrechnung

B. Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz

I. Aktivposten

II. Eigenkapital und Sonderposten mit Rücklagenanteil

III. Verbindlichkeiten

IV. Haftungsverhältnisse und sonstige finanzielle Verpflichtungen

C. Ergänzende Angaben

I. Angaben über Mitglieder der Unternehmensorgane

D. Sonstige Verpflichtungen

A. Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss wurde auf der Grundlage der Gliederungs-, Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften wurden die Regelungen des GmbH-Gesetzes beachtet.

Die Gesellschaft weist zum Abschlussstichtag die Größenmerkmale einer kleinen GmbH gemäß § 267 Abs. 1 HGB auf.

Größenabhängige Erleichterungen bei der Erstellung und bei der Offenlegung (§§ 288, 326 HGB) des Jahresabschlusses wurden teilweise in Anspruch genommen.

I. Gliederungsgrundsätze / Darstellungsstetigkeit

Die Gliederung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung ändert sich nicht gegenüber dem Vorjahr.

II. Bilanzierungsmethoden

Im Jahresabschluss sind sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rechnungsabgrenzungsposten, Aufwendungen und Erträge enthalten, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist. Die Posten der Aktivseite sind nicht mit Posten der Passivseite, Aufwendungen nicht mit Erträgen, Grundstücksrechte nicht mit Grundstückslasten verrechnet worden.

Das Anlage- und Umlaufvermögen, das Eigenkapital, die Schulden sowie die Rechnungsabgrenzungsposten wurden in der Bilanz gesondert ausgewiesen und hinreichend aufgegliedert.

Das Anlagevermögen weist nur Gegenstände aus, die bestimmt sind, dem Geschäftsbetrieb dauernd zu dienen. Aufwendungen für die Gründung des Unternehmens und für die Beschaffung des Eigenkapitals, sowie für immaterielle Vermögensgegenstände, die nicht entgeltlich erworben wurden, wurden nicht bilanziert.

Rückstellungen wurden nur im Rahmen des § 249 HGB und Rechnungsabgrenzungsposten wurden nach den Vorschriften des § 250 HGB gebildet. Haftungsverhältnisse i.S. von § 251 HGB sind ggf. nachfolgend gesondert angegeben.

III. Bewertungsmethoden

Die Wertansätze der Eröffnungsbilanz des Geschäftsjahres stimmen mit denen der Schlussbilanz des vorangegangenen Geschäftsjahres überein. Bei der Bewertung wurde von der Fortführung des Unternehmens ausgegangen. Die Vermögensgegenstände und Schulden wurden einzeln bewertet. Es ist vorsichtig bewertet worden, namentlich sind alle vorhersehbaren Risiken und Verluste, die bis zum Abschlussstichtag entstanden sind, berücksichtigt worden, selbst wenn diese erst zwischen dem Abschlussstichtag und der Aufstellung des Jahresabschlusses bekannt geworden sind. Gewinne sind nur berücksichtigt worden, wenn sie bis zum Abschlussstichtag realisiert wurden. Aufwendungen und Erträge des Geschäftsjahres sind unabhängig vom Zeitpunkt der Zahlung berücksichtigt worden.

Einzelne Positionen wurden wie folgt bewertet:

1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände wurden grundsätzlich mit dem Nennbetrag angesetzt. Erkennbare Einzelrisiken wurden durch Einzelwertberichtigungen berücksichtigt. Das allgemeine Kreditrisiko bei den Forderungen aus Lieferungen und Leistungen wurde durch eine Pauschalwertberichtigung berücksichtigt.

2. Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten wurden mit dem Erfüllungsbetrag ausgewiesen. Sofern die Tageswerte über den Erfüllungsbetrag lagen, wurden die Verbindlichkeiten zum höheren Tageswert angesetzt.

3. Rückstellungen

Die Rückstellungen wurden nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung ermittelt. Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen.

IV. Währungsumrechnung

Soweit im Jahresabschluss Posten enthalten sind, die ursprünglich auf fremde Währung lauteten, so wurden diese zum Tageskurs umgerechnet.

B. Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz

I. Aktivposten

Forderungen gegen Gesellschafter bestehen in Höhe von EUR 32.235,53 und sind unter den sonstigen Vermögensgegenständen ausgewiesen.

II. Eigenkapital und Sonderposten mit Rücklagenanteil

Von den am Jahresabschlussstichtag noch ausstehennde Einlagen in Höhe von EUR 12.500,00 waren EUR 0,00 eingefordert.

III. Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern betragen zum Bilanzstichtag EUR 14.003,73 (Vorjahr EUR 16.093,00). Diese sind in den sonstigen Verbindlichkeiten enthalten.

IV. Haftungsverhältnisse und sonstige finanzielle Verpflichtungen

Am Abschlussstichtag bestanden keine Haftungsverhältnisse.

C. Ergänzende Angaben

I. Angaben über Mitglieder der Unternehmensorgane

(1) Geschäftsführer

Familienname Vorname Funktion Vertretungsbefugnis
Jakoubek Tomás Gesellschafter-Geschäftsführer einzelvertretungsberechtigt

D. Sonstige Verpflichtungen

Der Jahresabschluss zum 31.12.2018 wurde am 06.12.2019 festgestellt. Dem Geschäftsfüher wurde Entlastung erteilt.

Unterzeichnung des Jahresabschlusses 2018

 

25.11.2019

Tomas Jakoubek

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