Stammdaten

Register
Amtsgericht Oldenburg HRB 111748
Eingetragen
27.8.2001
Branche
Sonstige Caterer und Erbringung sonstiger VerpflegungsdienstleistungenVermittlungstätigkeiten für gastronomische DienstleistungenAusschank von Getränken a. n. g.
Gegenstand
Betrieb einer Systemgastronomie (Verwaltung, Beratung und Planung von Gaststätten)

Historie

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Management

NameRolle
Bernd Nasch
seit 25.10.2005
Geschäftsführer

Konzern- und Jahresabschlüsse

Nasch Systemgastronomie GmbH

Lohne

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010

Bilanz

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Aktiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Anlagevermögen 44.236,00 75.029,93
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 691,00 4.841,00
II. Sachanlagen 18.545,00 28.191,00
III. Finanzanlagen 25.000,00 41.997,93
B. Umlaufvermögen 354.305,54 302.985,55
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 353.721,17 302.385,13
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 584,37 600,42
C. Rechnungsabgrenzungsposten 7.110,07 4.437,54
D. Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung 10.738,27 0,00
Bilanzsumme, Summe Aktiva 416.389,88 382.453,02
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Passiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Eigenkapital 271.210,45 269.295,98
I. gezeichnetes Kapital 25.500,00 25.500,00
II. Gewinnvortrag 243.795,98 207.981,01
III. Jahresüberschuss 1.914,47 35.814,97
B. Rückstellungen 15.530,10 24.554,08
C. Verbindlichkeiten 100.190,77 66.286,42
D. Rechnungsabgrenzungsposten 29.458,56 22.316,54
Bilanzsumme, Summe Passiva 416.389,88 382.453,02

Anhang


 
Anhang zum 31. Dezember 2010

der

Nasch Systemgastronomie GmbH
49393 Lohne



A. Angaben zur Bewertung und Bilanzierung

Bei der Gesellschaft handelt es sich um eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne von § 267 Abs. 1 HGB. Der Jahresabschluss ist vor Ergebnisverwendung aufgestellt worden. Über die Ergebnisverwendung beschließt die Gesellschafterversammlung.

1. Aktiva

Das Sachanlagevermögen ist zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und soweit abnutzbar um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Für bewegliche Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten EUR 150,00 aber nicht EUR 1.000,00 übersteigen wurde im Vorjahr ein Sammelposten gebildet, der jährlich mit einem Fünftel gewinnmindernd aufgelöst wird (§ 6 Abs. 2 a EStG).

Die Finanzanlagen wurden mit den Anschaffungskosten bewertet.

Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, und sonstige Vermögensgegenstände sind mit dem Nominalwert ausgewiesen.

Der Kassenbestand sowie Guthaben bei Kreditinstituten sind zum Nennwert angesetzt.

Die Rechnungsabgrenzungsposten werden mit dem Nennwert und dem auf die Folgejahre entfallenden Anteil angesetzt.

2. Passiva

Das Gezeichnete Kapital ist zum Nennbetrag angesetzt.

Der aktive Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung gemäß § 246 Abs. 2 Satz 2 und 3 HGB resultiert aus der Verrechnung von Pensionsverpflichtungen mit dem Aktivwert aus Rückdeckungsversicherungen. Die angelegten Vermögensgegenstände dienen ausschließlich der Erfüllung der Verpflichtungen aus den Pensionsrückstellungen und sind dem Zugriff der Gläubiger entzogen. Sie wurden nach den BilMoG-Bestimmungen im Geschäftsjahr erstmals mit den zugrunde liegenden Verpflichtungen verrechnet.


Die Pensionsrückstellungen wurden durch ein versicherungsmathematisches Gutachten gemäß § 253 HGB  ermittelt und mit dem Erfüllungsbetrag angesetzt. Die Bewertung der Verpflichtungen erfolgte nach dem Teilwertverfahren. Weitere Berechnungsgrundlagen waren die Richttafeln 2005 G von Prof. Dr. Heubeck, ein Rechnungszins von 5,15 %, ein Rententrend von 0,0 %, ein Anspruchstrend von 0 % sowie eine Fluktuationswahrscheinlichkeit von 0 %.
  

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Erfüllungsbetrag der Pensionsverpflichtungen gem. § 253 HGB
Euro
15.992,00
beizulegender Wert der Rückdeckungsansprüche
Euro
26.730,27
aktiver Unterschiedsbetrag
Euro
10.738,27
Anschaffungskosten der Rückdeckungsansprüche
Euro
26.730,27



Die Steuer- und sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen, sie sind ausreichend bemessen und nach vorsichtiger kaufmännischer Beurteilung in der Höhe notwendig.

Die Verbindlichkeiten werden mit den Rückzahlungsbeträgen angesetzt.

Der Rechnungsabgrenzungsposten wird mit dem Nennwert und dem auf die Folgejahre entfallenden Anteil angesetzt.

3. Gewinn- und Verlustrechnung

Aufwendungen und Erträge wurden auf das Geschäftsjahr abgegrenzt. Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren i. S. von § 275 HGB aufgestellt.

B. Angaben und Erläuterungen zu den einzelnen Posten

1. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die Forderungen haben sämtlich eine Restlaufzeit von unter einem Jahr.

In den Sonstigen Vermögensgegenständen sind enthalten, Forderungen:
  

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gegenüber Gesellschafter
Euro
220.674,65
Vorjahr:
Euro
211.220,18



2. Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten haben sämtlich eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr.

In den Verbindlichkeiten sind enthalten, Verbindlichkeiten:
  

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aus Steuern
Euro
16.981,67
Vorjahr:
Euro
4.774,50
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im Rahmen der sozialen Sicherheit
Euro
874,72
Vorjahr:
Euro
80,00



C. Sonstige Pflichtangaben

1. Organe der Gesellschaft

Zum Geschäftsführer ist Herr Bernd Nasch, Christoph-Bernhard-Str. 10, 49393 Lohne, bestellt.

2. Größenabhängige Erleichterungen

Die größenabhängigen Erleichterungen gem. § 288 HGB werden in Anspruch genommen.

 

Lohne, den 21. September 2011
   Nasch Systemgastronomie GmbH
 49393 Lohne

 Bernd Nasch
 - Geschäftsführer -
  

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde zur Wahrung der gesetzlich vorgeschriebenen Offenlegungsfrist vor der Feststellung offengelegt.

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