Call Concerts GmbHLiquidiert

50823 Köln, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Köln HRB 69500
Eingetragen
18.7.2006
Branche
KonzertveranstalterLive-Musikspielstätten, Musikclubs und ähnliche soziokulturelle ZentrenEinzelhandel mit Musikinstrumenten und Noten
Gegenstand
Erstellung und Vertrieb von Konzertmitschnitten und damit in Zusammenhang stehenden Produkten sowie damit zusammenhängender Erwerb von Rechten für alle damit verbundenen Nebengeschäfte.

Historie

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Management

NameRolle
Utz Wasner
seit 7.6.2010
Prokura
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte

Daten zu wirtschaftlich Berechtigten sind nur für registrierte Nutzer zugänglich.

Gesellschafter

3 Gesellschafter

GmbH-Struktur

2 von 3 angezeigt

14.350 €
57.40%

Konzern- und Jahresabschlüsse

Call Concerts GmbH

Köln

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2009 bis zum 31.12.2009

Bilanz

Aktiva

  31.12.2009
EUR
31.12.2008
EUR
A. Ausstehende Einlagen auf das gezeichnete Kapital 14.000,00 12.500,00
B. Anlagevermögen 47.916,00 0,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 47.916,00 0,00
C. Umlaufvermögen 26.083,87 6.680,51
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 26.031,92 1.510,30
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 51,95 5.170,21
Bilanzsumme, Summe Aktiva 87.999,87 19.180,51

Passiva

   
  31.12.2009
EUR
31.12.2008
EUR
A. Eigenkapital 49.247,36 14.854,19
I. gezeichnetes Kapital 31.600,00 25.000,00
II. Kapitalrücklage 50.000,00 0,00
III. Verlustvortrag 10.145,81 13.408,21
IV. Jahresfehlbetrag 22.206,83 -3.262,40
B. Rückstellungen 600,00 600,00
C. Verbindlichkeiten 38.152,51 3.726,32
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 38.152,51 3.726,32
Bilanzsumme, Summe Passiva 87.999,87 19.180,51

Anhang

1. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Der Jahresabschluss der Firma Call Concerts GmbH wurde auf der Grundlage der Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu berücksichtigen.

Die Gewinn- Verlustrechnung wird gemäß § 275 Abs. 2 HGB nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

Soweit Wahlrechte für Angaben in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang ausgeübt werden können, wurde der Vermerk im Anhang gewählt.

2. Angaben zu den Bilanzierungsmethoden

Beim vorliegenden Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungsmethoden im Wesentlichen übernommen werden.

Die Gliederung des Jahresabschlusses entspricht den Vorschriften des Handelsgesetzbuches unter besonderer Beachtung der §§ 266 und 275 HGB.

Das Anlagevermögen ist in einem Bestandsnachweis ordnungsgemäß entwickelt. Auf die Darstellung der Entwicklung des Anlagevermögens wird gemäß § 274 a Nr. 1 HGB verzichtet.

Das Vorratsvermögen wurde von der Gesellschaft bestandsmäßig zum Abschlussstichtag erfasst.

Die Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet.

Die Verbindlichkeiten sind mit den Rückzahlungsbeträgen angesetzt.

Der Jahresabschluss wurde teilweise unter Anwendung der Erleichterungsvorschriften für kleine Kapitalgesellschaften aufgestellt.

3. Angaben zu den Bewertungsmethoden

Die Bewertungsmethoden des vorliegenden Jahresabschlusses konnten gegenüber dem Vorjahr beibehalten werden. Die geltenden handelsrechtlichen Bewertungsvorschriften wurden unter Berücksichtigung der Fortführung der Unternehmenstätigkeit beachtet.

Die Gesellschaft nimmt steuerliche Bewertungswahlrechte wahr und übernimmt diese, soweit zulässig, in ihre Handelsbilanz.

Allen am Bilanzstichtag bestehenden Risiken - soweit sie bis zur Aufstellung des Jahresabschlusses erkennbar waren - ist durch die Bildung ausreichender Rückstellungen und Wertberichtigungen Rechnung getragen.

4. Angaben und Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen gemindert. Die Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände und den entsprechenden steuerlichen Vorschriften linear oder degressiv vorgenommen. Der Übergang von der degressiven zur linearen Abschreibung erfolgte in den Fällen, in denen dies zu einer höheren Jahresabschreibung führte.

Bewegliche Gegenstände des Anlagevermögens bis zu einem Wert von € 150,00 werden im Jahr des Zugangs aktiviert und voll abgeschrieben.

Bewegliche Gegenstände des Anlagevermögens mit einem Wert zwischen € 150,00 und € 1.000,00 werden in einem Sammelposten erfasst und über 5 Jahre abgeschrieben.

Die Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind mit ihrem Nennbetrag angesetzt und unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet. Sämtliche sind innerhalb eines Jahres fällig.

Rückstellungen wurden für weitere ungewisse Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden auch alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten sind mit ihrem Rückzahlungsbetrag angesetzt.

5. Sonstige Angaben

Geschäftsführer war im Geschäftsjahr 2009

Herr Utz Wasner.

Angabe der Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern

1.1.2009 - 31.12.2009

Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern beträgt 510,86 EUR.

1.1.2008 - 31.12.2008

Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern beträgt 404,69 EUR.

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