Stammdaten

Register
Amtsgericht Chemnitz HRB 19680
Eingetragen
11.4.2002
Branche
Reparatur und Instandhaltung von sonstigen zivilen Beförderungsmitteln a. n. g.Erbringung von LogistikdienstleistungenGroßhandel mit Anstrichmitteln
Gegenstand
Betrieb einer Spedition, Handel mit Baustoffen und Erbringen von Kfz-Reparaturleistungen für den betrieblichen Eigenbedarf und für Dritte.

Finanzübersicht

Historie

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Management

NameRolle
Ullrich Mahn
seit 5.2.2013
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte

100.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (2)

NameAnteil
74.79%
25.21%

Gesellschafter

2 Gesellschafter

GmbH-Struktur

Limbach-Oberfrohna
45.200 €
74.79%
Limbach-Oberfrohna
15.250 €
25.21%

Bilanzkonten

Konzern- und Jahresabschlüsse

Spedition Mahn GmbH

Limbach-Oberfrohna

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023

Bilanz

Aktiva

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Anlagevermögen 1.993.808,67 1.728.875,25
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 7,00 7,00
II. Sachanlagen 1.991.701,67 1.726.768,25
III. Finanzanlagen 2.100,00 2.100,00
B. Umlaufvermögen 686.919,46 887.976,05
I. Vorräte 117.424,68 150.710,78
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 309.026,03 357.665,36
III. Wertpapiere 101.463,88 92.357,22
IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 159.004,87 287.242,69
C. Rechnungsabgrenzungsposten 5.921,08 6.166,43
Summe Aktiva 2.686.649,21 2.623.017,73

Passiva

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Eigenkapital 1.504.069,57 1.468.210,05
I. Gezeichnetes Kapital 60.450,00 60.450,00
II. Gewinnvortrag 1.407.760,05 1.283.242,70
III. Jahresüberschuss 35.859,52 124.517,35
B. Rückstellungen 129.159,92 111.554,84
C. Verbindlichkeiten 1.053.419,72 1.043.252,84
Summe Passiva 2.686.649,21 2.623.017,73

Anhang für das Geschäftsjahr 2023

Allgemeine Angaben

Die Spedition Mahn GmbH ist eingetragen in das Handelsregister beim Amtsgericht Chemnitz (Reg.Nr. 19680).

Der vorliegende Jahresabschluss wurde nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches in der Fassung des Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetz (BilRUG) des Gesetzes betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung (GmbHG) sowie den einschlägigen Bestimmungen des Gesellschaftsvertrags, der Satzung, erstellt.

Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne des § 267 Abs. 1 HGB.

Der Abschluss umfasst die Bilanz, die Gewinn- und Verlustrechnung und den Anhang.

Die Gewinn- und Verlustrechnung ist entsprechend § 275 Abs. 2 HGB nach dem Gesamtkostenverfahren gegliedert.

Die Gesellschaft nimmt die für kleine Kapitalgesellschaften geltenden Angaben Erleichterungen der §§ 274a, 276 und 288 HGB teilweise in Anspruch.

Um die Klarheit der Darstellung zu verbessern, sind einzelne Posten der Bilanz sowie der Gewinn- und Verlustrechnung zusammengefasst und daher in diesem Anhang gesondert aufgegliedert und erläutert.

Außerordentliche Aufwendungen und Erträge sind weder im aktuellen noch im Vorjahr angefallen. Ein gesonderter Ausweis bzw. eine Umgliederung sind daher nicht erforderlich.

Grundsätze zur Bilanzierung und Bewertung/Erläuterungen zur Bilanz und GuV

Angaben zu einzelnen Posten der Bilanz

Zur Entwicklung der immateriellen Vermögensgegenstände sowie der Sach- und Finanzanlagen wird auf den Anlagespiegel verwiesen.

Anlagevermögen

Die zu Anschaffungskosten aktivierten immateriellen Vermögensgegenstände werden linear pro rata temporis über die voraussichtliche Nutzungsdauer planmäßig linear abgeschrieben.

Selbst erstellte immaterielle Vermögensgegenstände und entgeltlich erworbene Geschäfts- und Firmenwerte waren nicht zu aktivieren.

Sachanlagen werden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten, solche mit zeitlich begrenzter Nutzungsdauer abzüglich planmäßiger und außerplanmäßigen Abschreibungen, angesetzt.Die beweglichen Anlagegüter werden entsprechend der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer pro rata temporis linear abgeschrieben.

Finanzanlagen

Anteile Volksbank Chemnitz e.G. i.H.v. 500 Euro

Anteile Genossenschaft Schwertransporte und Kranarbeiten 1.600 Euro

Umlaufvermögen

Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und Waren wurden zu Anschaffungskosten bei Anwendung zulässiger Bewertungsvereinfachungsverfahren oder zu niedrigeren Tageswerten angesetzt.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände stellen sich wie folgt dar:

Geschäftsjahr davon mit Restlaufzeit mehr als
1 Jahr
Vorjahr davon mit Restlaufzeit mehr als
1 Jahr
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 232.649,37 0,00 334.974,89 2.750,00
Sonstige Vermögensgegenstände 76.376,66 0,00 22.690,47 0,00

In der Position "Sonstige Vermögensgegenstände" sind keine Beträge größeren Umfangs enthalten, die erst nach dem Abschlussstichtag rechtlich entstehen.

Kassenbestände und Bankguthaben werden jeweils zum Nennwert angesetzt.

Eigenkapital

Auf die Angabe des Eigenkapitals und des Jahresergebnisses der Gesellschaft wird mit Hinweis auf § 286 Abs. 3 Satz 2 HGB verzichtet.

Das Stammkapital in Höhe von 60.450,00 Euro ist mit dem Nennbetrag angesetzt.

Rücklagen

Es sind keine Rücklagen gebildet worden.

Steuerrückstellungen und sonstige Rückstellungen

Steuerrückstellungen und sonstige Rückstellungen werden in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages passiviert.

Bei Rückstellungen mit einer Laufzeit von mehr als einem Jahr werden künftige Preis- und Kostensteigerungen in Höhe der allgemeinen Inflationsrate berücksichtigt und eine Abzinsung auf den Bilanzstichtag vorgenommen.

Die sonstigen Rückstellungen enthalten im Wesentlichen Rückstellungen für

Archivierungs-, Gewährleistungs-, und Urlaubsverpflichtungen.

Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten werden mit ihren Erfüllungsbeträgen angesetzt.

Die Restlaufzeiten der Verbindlichkeiten gliedern sich wie folgt:

Bilanzjahr in EUR davon Restlaufzeit bis 1 Jahr in EUR davon Restlaufzeit mehr als 5 Jahre
in EUR
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 923.248,75 4.153,03 919.095,72
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 123.531,89 123.531,89 0,00
Sonstige Verbindlichkeiten 6.639,08 6.639,08 0,00

In den Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sind auch Fahrzeugfinanzierungen enthalten, die netto ohne zukünftig noch zu zahlende Zinsen ausgewiesen wurden.

Vorjahr in EUR davon Restlaufzeit bis 1 Jahr in EUR davon Restlaufzeit mehr als 5 Jahre
in EUR
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 704.957,38 40.541,75 664.415,63
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 331.726,56 331.726,56 0,00
Sonstige Verbindlichkeiten 6.568,90 6.568,90 0,00

Passive Rechnungsabgrenzungsposten

0,00 EUR

Haftungsverhältnisse

Haftungsverhältnisse i. S. d. § 251 HGB haben zum Bilanzstichtag nicht bestanden.

Gewinn und Verlustrechnung

Angaben im Sinne der Neudefinition des § 277 Abs. 1 HGB in der Fassung des BilRUG:

Innerhalb der sonstigen betrieblichen Aufwendungen und Erträge sind keine außergewöhnlichen Erträge und Aufwendungen enthalten.

Forderungsverluste sind unter den sonstigen betrieblichen Aufwendungen in Höhe von

1.400,00 Euro ausgewiesen.

Sonstige Angaben

Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Es bestehen folgende, nicht in der Bilanz ausgewiesene oder vermerkte finanzielle Verpflichtungen, die für die Beurteilung der Finanzlage von Bedeutung sind:

Kfz-Leasingverträge

Personalstand

Im Geschäftsjahr waren durchschnittlich 20 Mitarbeiter beschäftigt.

Die Berechnung erfolgte methodisch nach § 267 Abs. 5 HGB.

Geschäftsführung

Die Geschäftsführung lag im Kalenderjahr 2023 bei Herrn Ullrich Mahn.

Die Voraussetzungen des § 264 Abs. 2 Satz 2 HGB liegen hinsichtlich dieses Jahresabschlusses nicht vor.

Soweit dieser Anhang keine Angaben über sonstige, nach den §§ 264 ff, 284 ff HGB angabepflichtige Sachverhalte enthält, haben diese im Geschäftsjahr nicht vorgelegen.

 

Limbach - Oberfrohna, den 24.01.2025

gez., Geschäftsführer

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am 27.1.2025.

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