Stammdaten

Register
Amtsgericht Charlottenburg (Berlin) HRB 106131
Eingetragen
19.2.2007
Branche
Erbringung von Beratungsleistungen auf dem Gebiet der InformationstechnologieUnternehmensberatungEntwicklung und Programmierung von Anwendungssoftware
Gegenstand
Die Beratung und Entwicklung im Bereich von Software.

Historie

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Management

NameRolle
Karina Taubert
seit 19.2.2007
Geschäftsführer
Marco-Benjamin Kubota
seit 19.2.2007
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte

100.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (2)

NameAnteil
50.00%
Marco-Benjamin Krause
50.00%

Gesellschafter

2 Gesellschafter

GmbH-Struktur

Karina Taubert
Gleimstr. 26 10437 Berlin
12.500 €
50.00%
Marco-Benjamin Krause
Straße Nr. 231 Nr. 73 12355 Berlin
12.500 €
50.00%

Konzern- und Jahresabschlüsse

Jetaido GmbH

Berlin

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010

Bilanz

Aktiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Anlagevermögen 4.474,00 4.152,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 1.277,00 2.053,00
II. Sachanlagen 3.197,00 2.099,00
B. Umlaufvermögen 145.471,47 104.768,77
I. Vorräte 11.137,50 4.766,25
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 11.122,92 25.252,46
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 123.211,05 74.750,06
C. Rechnungsabgrenzungsposten 331,56 626,26
Bilanzsumme, Summe Aktiva 150.277,03 109.547,03

Passiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Eigenkapital 113.845,76 78.545,88
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Bilanzgewinn 88.845,76 53.545,88
B. Rückstellungen 34.474,57 30.469,82
C. Verbindlichkeiten 1.956,70 531,33
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 1.956,70 531,33
Bilanzsumme, Summe Passiva 150.277,03 109.547,03

Anhang


A. Allgemeine Angaben
Generalnorm

Dem Jahresabschluss zum 31.12.2010 liegen die Vorschriften der §§ 264 - 288 HGB sowie die ergänzenden Regelungen des GmbH-Gesetzes und des Gesellschaftsvertrages zugrunde.
Bei der GmbH handelt es sich um eine kleine Kapitalgesellschaft entsprechend der Vorschrift des § 267 I HGB.
B. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden
Bilanzierungsmethoden

Der Jahresabschluss zum 31.12.2010 wurde nach den Vorschriften des Dritten Buches des Handelsgesetzbuches erstellt.
Der Jahresabschluss wurde unter Beachtung der generellen Ansatzvorschriften der §§ 246 - 251 HGB sowie unter Berücksichtigung der besonderen Ansatzvorschriften der §§ 265 f., 275 HGB erstellt.
Die Gliederung der Bilanz sowie der Gewinn- und Verlustrechnung entspricht den §§ 266 sowie 275 HGB, wobei für die Gewinn- und Verlustrechnung das Gesamtkostenverfahren Anwendung findet.
Die Bilanz wurde gemäß § 268 I S. 1 HGB unter Berücksichtigung der vollständigen Verwendung des Jahresergebnisses aufgestellt.
Bewertungsmethoden
Der Jahresabschluss wurde unter Beachtung der generellen Bewertungsvorschriften der §§ 252 - 256 HGB sowie unter Berücksichtigung der besonderen Bewertungsvorschriften der §§ 279 - 283 HGB erstellt.
Im Einzelnen erfolgte die Bewertung wie folgt:
Anlagevermögen
Die Vermögensgegenstände, deren Nutzung zeitlich begrenzt ist, sind mit den Anschaffungskosten aktiviert und um die planmäßigen Abschreibungen gemindert. Die Anschaffungskosten sind auf die Geschäftsjahre verteilt, in denen der Vermögensgegenstand genutzt wird.
Umlaufvermögen
Vorräte
Das Vorratsvermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten bzw. dem niedrigeren Marktpreis oder beizulegendem Wert angesetzt. Gründe für den Ansatz eines niedrigeren Teilwertes waren nicht gegeben.
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind mit ihrem Nennbetrag angesetzt. Von den Forderungen wurde eine Pauschalwertberichtigung abgesetzt, die dem allgemeinen Ausfall- und Kreditrisiko Rechnung trägt.
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten
Die Bestände sind zum Nennwert angesetzt.
Rechnungsabgrenzungsposten
Der Rechnungsabgrenzungsposten ist zum Nominalwert angesetzt worden.
Rückstellungen
Die sonstigen Rückstellungen wurden in Höhe der voraussichtlichen Verpflichtungen nach dem Grundsatz vernünftiger kaufmännischer Beurteilung bewertet und berücksichtigen alle ungewissen Verbindlichkeiten und erkennbaren Risiken.
Verbindlichkeiten
Verbindlichkeiten sind mit den Rückzahlungsbeträgen angesetzt.
C. Erläuterungen zur Bilanz
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Sonstige Vermögensgegenstände mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr bestehen nicht. Im Berichtsjahr bestehen keine Forderungen gegen verbundene Unternehmen.
Rechnungsabgrenzungsposten
Der Rechnungsabgrenzungsposten beinhaltet Beträge, die auf spätere Wirtschaftsjahre entfallen.
Verbindlichkeiten
Angaben über Zusammensetzung der Verbindlichkeiten sind aus der Bilanz ersichtlich. Im Berichtsjahr bestehen keine Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen. Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren bestehen nicht. Die Verbindlichkeiten sind nicht durch Pfandrechte oder ähnliche Rechte sichert.
Sonstiges
Die Anpassung der Vorjahreszahlen an das Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz unterbleiben nach
Art. 67 (8) EGHGB.
D. Sonstige Angaben
Geschäftsführung

Die Geschäftsführung erfolgte durch:
o Frau Karina Taubert, Frau Taubert ist einzelvertretungsberechtigt.
Der Ort der Geschäftsführung ist Berlin.
Geschäftsführer dürfen Rechtsgeschäfte mit sich selbst oder mit sich als Vertreter Dritter abschließen.
Die Angabe über die Gesamtbezüge der Geschäftsführung unterbleibt unter Hinweis auf § 286 Abs. 4 HGB.

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