ProSAANI GmbH
Berlin
Jahresabschluß
Geschäftsjahr: 2008
Bilanz
AKTIVA
|
|
2008 |
2007 |
Abw.
in % |
| A.
Anlagevermögen |
|
|
|
| I. Immaterielle
Vermögensgegenstände |
|
|
|
| 1. Konzessionen,
gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und
Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und
Werten |
0.00 |
0.00 |
.0.00 |
| 2. Geschäfts- oder
Firmenwert |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 3. geleistete
Anzahlungen |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 5.
Verschmelzungsmehrwert |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| Summe immaterielle
Werte |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| II. Sachanlagen |
|
|
|
| 1. Grundstücke,
grundstücksgleiche Rechte und Bauten
einschließlich der Bauten auf fremden
Grundstücken |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2. technische Anlegen
und Maschinen |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 3. andere Anlagen,
Betriebs- und Geschäftsausstattung |
67,912.00 |
0.00 |
0.00 |
| 4. geleistete
Anzahlungen und Anlagen im Bau |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| Summe Sachanlagen |
67,912.00 |
0.00 |
0.00 |
| III. Finanzanlagen |
|
|
|
| 1. Anteile an
verbundenen unternehmen |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2. Ausleihungen an
verbundene Unternehmen |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 3. Beteiligungen |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 4. Ausleihungen an
Unternehmen, mit denen ein
Beteiligungsverhältnis besteht |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 5. Wertpapiere des
Anlegevermögens |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 6. Sonstige
Ausleihungen |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| Summe Finanzanlagen |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| Summe
Anlagevermögen |
67,912.00 |
0.00 |
0.00 |
| I. Vorräte |
|
|
|
| 1. Roh-, Hilfs- und
Betriebsstoffe |
3,407.90 |
0.00 |
0.00 |
| 2. unfertige
Erzeugnisse, unfertige Leistungen |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 3. fertige Erzeugnisse
und Waren |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 4. geleistete
Anzahlungen |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| Summe Vorräte |
3,407.90 |
0.00 |
0.00' |
| II. Forderungen und
sonstige Vermögensgegenstände |
|
|
|
| 1. Forderungen aus
Lieferungen und Leistungen |
17,366.05 |
0.00 |
0.00 |
| 2. Forderungen gegen
verbundene Unternehmen |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 3. Forderungen gegen
Unternehmen, mit denen ein
Beteiligungsverhältnis besteht |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 4. Ausstehende Einlagen
und/oder eingefordertes Kapital |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 5. sonstige
Vermögensgegenstände |
386.83 |
0.00 |
0.00 |
| Summe Forderungen |
17,752.88 |
0.00 |
0.00 |
| III. Wertpapiere |
|
|
|
| 1. Anteile an
verbundenen Unternehmen |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2. eigene Anteile |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 3. sonstige
Wertpapiere |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| Summe Wertpapiere |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| IV. Schecks,
Kassenbestand, Bundesbank- und Postgiroguthaben,
Guthaben bei Kreditinstituten |
13,554.11 |
0.00 |
0.00 |
| Summe
Umlaufvermögen |
34,714.89 |
0.00 |
0.00 |
| C.
Rechnungsabgrenzungsposten |
3,117.52 |
0.00 |
0.00 |
| SUMME AKTIVA |
105,744.41 |
0.00 |
0.00 |
|
PASSIVA
|
|
|
|
| |
2008 |
2007 |
Abw.
in % |
| A. Eigenkapital |
|
|
|
| I. Gezeichnetes
Kapital |
25,000.00 |
0.00 |
0.00 |
| II.
Kapitelrücklage |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| III.
Gewinnrücklage |
|
|
|
| 1. Gesetzliche
Rücklage |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2. Rücklage
für eigene Anteile |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 3.
Satzungsmäßige Gewinnrücktagen |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 4. Andere
Gewinnrücklagen |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| Summe
Gewinnrücklagen |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| IV.
Gewinnvortrag/Verlustvortrag |
-34,180.47 |
0.00 |
0.00 |
| IV.
Jahresüberschuß |
10,754.11 |
0.00 |
0.00 |
| Summe Eigenkapital |
1,573.64 |
0.00 |
0.00 |
| B.
Rückstellungen |
|
|
|
| 1. Rückstellungen
für Pensionen und ähnliche
Verpflichtungen |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2.
Steuerrückstellungen |
-36.93 |
0.00 |
0.00 |
| 3. sonstige
Rückstellungen |
1,520.00 |
0.00 |
0.00 |
| Summe
Rückstellungen |
1,483.07 |
0.00 |
0.00 |
| C.
Verbindlichkeiten |
|
|
|
| 1. Anleihen |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 2. Verbindlichkeiten
gegenüber Kreditinstituten |
71,414.25 |
0.00 |
0.00 |
| 3. erhaltene Anzahlungen
auf Bestellungen |
10,800.00 |
0.00 |
0.00 |
| 4. Verbindlichkeiten aus
Lieferungen und Leistungen |
4,047.58 |
0.00 |
0.00 |
| 5. Verbindlichkeiten aus
der Annehme gezogener Wechsel und der Ausstellung
eigener Wechsel |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 6. Verbindlichkeiten
gegenüber verbunden Unternahmen |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 7. Verbindlichkeiten
gegenüber Unternehmen, mit denen ein
Beteiligungsverhältnis besteht |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 8. sonstige
Verbindlichkeiten |
16,425.87 |
0.00 |
0.00 |
| Summe
Verbindlichkeiten |
102,687.70 |
0.00 |
0.00 |
| D.
Rechnungsabgrenzungsposten |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| SUMME PASSIVA |
105,744.41 |
0.00 |
0.00 |
Anhang zur
Bilanz
Pro SAANI GmbH, Berlin
1. Allgemeine Angaben zum
Jahresabschluß, zu Bilanzierungs- und
Bewertungsmethoden
§ 264 Abs. 2. HGB
Bei der Erstellung des Jahresabschlusses wurden die
Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften des Handels- und
Gesellschaftsrechts beachtet.
Die Gesellschaft wurde zum 02.07.2003 gegründet,
der Geschäftsbetrieb wurde am 15.08.2003 aufgenommen.
Die Gesellschaft ist in das Handelsregister beim
Amtsgericht Charlottenburg eingetragen.
Die Gesellschaft weist zum Abschlußstichtag die
Größenmerkmale einer kleinen Kapitalgesellschaft
nach § 267 (1) HGB auf.
§ 284 HGB
Für das Unternehmen besteht nach § 238 HGB
Buchführungspflicht. Die Aufzeichnung der
Geschäftsvorfälle erfolgte nach den
Grundsätzen ordnungsgemäßer
Buchführung.
Gliederung und Bewertung der Bilanz- und GuV - Posten
entsprechen den gesetzlichen Vorschriften.
Vorräte Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sind mit
den Anschaffungskosten unter Beachtung des
Niederstwertprinzips 'bewertet.
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren
Risiken bewertet. Forderungen sind mit dem Nennbetrag
ausgewiesen.
Kassen- und Bankbestände wurden mit dem Nennwert
ausgewiesen.
Die Verbindlichkeiten sind mit dem
Rückzahlungsbetrag bilanziert.
Rückstellungen wurden in Höhe der
voraussichtlichen Inanspruchnahme nach vernünftiger
kaufmännischer Beurteilung gebildet.
2. Erläuterungen zur Bilanz
2.1. Forderungen
| Forderungen
insgesamt: |
|
17,8 T Euro |
| davon 1. Forderungen aus
Lieferung u. Leistg. mit einer Restlaufzeit bis 1
Jahr: |
17,4 T Euro |
|
| 2. sonstige
Vermögensgegenstände |
|
|
| mit einer Restlaufzeit
bis 1 Jahr: |
0,4 T Euro |
|
2.2. Rückstellungen
Die sonstigen Rückstellungen betreffen die
Jahresabschlußkosten.
2.3. Verbindlichkeiten
| Verbindlichkeiten
insgesamt: |
|
102,6 T Euro |
| davon 1.
Verbindlichkeiten aus Lieferung u. Leistg. mit einer
Restlaufzeit bis 1 Jahr: |
4,0 T Euro |
|
| 2. sonst.
Verbindlichkeiten |
|
|
| mit einer Restlaufzeit
bis 1 Jahr: |
9,3 1 Euro |
|
| mit einer Restlaufzeit
über 5 Jahre: |
7,1 T Euro |
|
| 3. Verbindlichkeiten
gegenüber Kreditinst. |
|
|
| mit einer Restlaufzeit 1
bis 5 Jahre: |
35,4 T Euro |
|
| mit einer Restlaufzeit
über 5 Jahre: |
36,0 T Euro |
|
| 4. Verbindlichkeiten aus
Anzahlungen |
|
|
| mit einer Restlaufzeit
bis 1 Jahr: |
10,8 T Euro. |
|
|