Mulaki Hotelmanagement GmbH

Will-Sohl-Straße 7, 68163 Mannheim, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Mannheim HRB 707216
Eingetragen
23.2.2006
Branche
Managementtätigkeiten von sonstigen HoldinggesellschaftenSonstige Verwaltung und Führung von Unternehmen und BetriebenBeteiligungsgesellschaften
Gegenstand
Gegenstand geändert; nun: Die Verwaltung und Führung von Unternehmen und Betrieben (Hotelführung).

Historie

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Management

NameRolle
Petra Mulaki
seit 23.7.2009
Geschäftsführer
Naser Mulaki
seit 23.7.2009
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte

100.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (2)

NameAnteil
50.00%
50.00%

Gesellschafter

2 Gesellschafter

GmbH-Struktur

Naser Mulaki
Rappoltsteiner Str. 20, 80939 München
12.500 €
50.00%
Petra Mulaki
Rappoltsteiner Str. 20, 80939 München
12.500 €
50.00%

Konzern- und Jahresabschlüsse

Mulaki Hotelmanagement GmbH

Mannheim

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2011 bis zum 31.12.2011

Bilanz

Aktiva

31.12.2011
EUR
31.12.2010
EUR
A. Anlagevermögen 14.740,00 3.023,00
I. Sachanlagen 14.740,00 3.023,00
B. Umlaufvermögen 55.463,42 85.493,10
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 28.078,27 26.761,51
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 27.385,15 58.731,59
C. Rechnungsabgrenzungsposten 2.386,46 2.975,19
Bilanzsumme, Summe Aktiva 72.589,88 91.491,29

Passiva

31.12.2011
EUR
31.12.2010
EUR
A. Eigenkapital 20.049,53 30.649,78
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
1. nicht eingeforderte ausstehende Einlagen -12.500,00 -12.500,00
2. eingefordertes Kapital 12.500,00 12.500,00
II. Gewinnvortrag 18.149,78 3.879,28
III. Jahresfehlbetrag 10.600,25 -14.270,50
B. Rückstellungen 20.838,80 29.925,06
C. Verbindlichkeiten 31.701,55 29.326,45
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 31.701,55 29.326,45
D. Passive latente Steuern 0,00 1.590,00
Bilanzsumme, Summe Passiva 72.589,88 91.491,29

Anhang

1. BILANZIERUNGS- UND BEWERTUNGSMETHODEN

Der Jahresabschluss der Firma Mulaki Hotelmanagement GmbH wurde auf der Grundlage der Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt. Dabei wurden die Bestimmungen des Bilanzrechtsmodernisierungsgesetzes (BilMoG) angewendet. Es gelten die Vorschriften für kleine Kapitalgesellschaften im Sinne von § 267 Abs. 1 HGB. Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten. Im Einzelnen waren dies folgende unveränderte Grundsätze und Methoden:


Die a u s s t e h e n d e n  E i n l a g e n wurden noch nicht eingefordert. Die Bewertung erfolgte zum Nennwert.


Das S a c h a n l a g e v e r m ö g e n wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und so weit abnutzbar, um die planmäßigen Abschreibungen vermindert. Die Abschreibungen werden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände und entsprechend der steuerlichen Vorschriften linear bzw. degressiv vorgenommen. Bewegliche Gegenstände des Anlagevermögens bis zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten von EUR 150,00 wurden im Jahr der Anschaffung bzw. Herstellung sofort als Aufwand erfasst. Nach dem 31.12.2009 angeschaffte Anlagegüter mit Nettoanschaffungskosten von mehr als EUR 150,00 bis EUR 410,00 wurden im Jahr der Anschaffung bzw. Herstellung sofort abgeschrieben.


Die F o r d e r u n g e n wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet. Die Bewertung erfolgte zum Nennwert.



Die B a n k b e s t ä n d e stimmen mit dem maßgeblichen Stand der Bankbelege zum Bilanzstichtag überein.



Der a k t i v e  R e c h n u n g s a b g r e n z u n g s p o s t e n beinhaltet vorausbezahlte Sozialversicherungsbeiträge.



Die S t e u e r r ü c k s t e l l u n g e n beinhalten die das Geschäftsjahr betreffenden, noch nicht veranlagten Steuern.



Die s o n s t i g e n  R ü c k s t e l l u n g e n wurden für alle ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Diese setzen sich wie folgt zusammen:
  

Art der RS
BW 1.01.
Zuführung
Davon Zins
Inanspruchn.
Auflösung
BW 31.12.
 
   EUR
   EUR
    EUR
   EUR
   EUR
   EUR
Laufzeit unter einem Jahr:
 
 
 
 
 
 
Tantieme
10.018,00
 
 
1.242,00
 
8.776,00
Personal Urlaub
10.284,00
4.952,00
 
10.284,00
 
4.952,00
Berufsgenossenschaft
0,00
2.200,00
 
 
 
2.200,00
Abschluss u. Prüfung
1.300,00
    1.300,00
 
1.300,00
 
    1.300,00

RS gesamt

21.602,00

8.452,00

 

12.826,00

 

17.228,00



Die V e r b i n d l i c h k e i t e n sind mit ihrem Rückzahlungsbetrag passiviert. Sie weisen folgende Restlaufzeiten aus:


Zum 31.12.2011:
                                                                                                    Restlaufzeiten

 
Gesamt
Bis 1 Jahr
1 bis 5 Jahre
Mehr als 5 Jahre
 
    EUR
   EUR
   EUR
       EUR
Verbindlichkeiten aus Lief. und Leistungen

5.784,49

5.784,49
 
 
Sonstige Verbindlichkeiten

25.917,06

25.917,06

 
 
Verbindlichkeiten gesamt

31.701,55

31.701,55
 
 




Zum 31.12.2010:
                                                                                                  

Restlaufzeiten
 
Gesamt
Bis 1 Jahr
1 bis 5 Jahre
Mehr als 5 Jahre
 
    EUR
   EUR
   EUR
       EUR
Verbindlichkeiten aus Lief. und Leistungen

6.257,84

6.257,84
 
 
Sonstige Verbindlichkeiten

23.068,61

23.068,61

 
 
Verbindlichkeiten gesamt

29.326,45

29.326,45
 
 




2. HAFTUNSVERHÄLTNISSE

Haftungsverhältnisse i.S. d. § 251 HGB haben zum Bilanzstichtag nicht bestanden.


3. ANTEILSBESITZ

Die Gesellschaft ist an keinem Unternehmen zu mindestens 20% beteiligt.


4. GESCHÄFTSFÜHRER

Als Geschäftsführer der Gesellschaft sind bestellt:

Herr Naser Mulaki
Frau Petra Mulaki



Mannheim, den 17.05.2013

gez. Naser Mulaki, Petra Mulaki

  

Angabe der Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern

1.1.2011 - 31.12.2011

Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern beträgt 3.061,30 EUR.

1.1.2010 - 31.12.2010

Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern beträgt 429,02 EUR.

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 17.05.2013 festgestellt.

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