Kai-Uwe
Sawade GmbH
Hamburg
Jahresabschluss zum Geschäftsjahr
vom 01.01.2017 bis zum 31.12.2017
Bilanz
Aktiva
|
|
31.12.2017
EUR |
31.12.2016
EUR |
| A.
Anlagevermögen |
771,00 |
1.044,00 |
| I.
Sachanlagen |
771,00 |
1.044,00 |
| B.
Umlaufvermögen |
57.463,69 |
54.752,78 |
| I.
Vorräte |
51.748,95 |
51.491,58 |
| II.
Forderungen und sonstige
Vermögensgegenstände |
803,11 |
1.113,62 |
| III.
Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei
Kreditinstituten und Schecks |
4.911,63 |
2.147,58 |
| C.
nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag |
126.042,84 |
138.537,20 |
| Bilanzsumme,
Summe Aktiva |
184.277,53 |
194.333,98 |
Passiva
|
|
31.12.2017
EUR |
31.12.2016
EUR |
| A.
Eigenkapital |
0,00 |
0,00 |
| I.
gezeichnetes Kapital |
25.564,59 |
25.564,59 |
| II.
Verlustvortrag |
164.101,79 |
160.921,90 |
| III.
Jahresüberschuss |
12.494,36 |
-3.179,89 |
| IV.
nicht gedeckter Fehlbetrag |
126.042,84 |
138.537,20 |
| B.
Rückstellungen |
2.000,00 |
2.000,00 |
| C.
Verbindlichkeiten |
182.277,53 |
192.333,98 |
| davon
mit Restlaufzeit bis 1 Jahr |
4.837,51 |
2.750,72 |
| davon
mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr |
177.440,02 |
189.583,26 |
| Bilanzsumme,
Summe Passiva |
184.277,53 |
194.333,98 |
Anhang für das Geschäftsjahr 2017
A.
Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden
Die Wertansätze in der Vorjahresbilanz wurden
unverändert übernommen. Änderungen der
Anwendung der Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze
gegenüber dem Vorjahr sind nicht zu verzeichnen.
Das Sachanlagevermögen wird zu
Anschaffungskosten, vermindert um planmäßige
nutzungsbedingte Abschreibungen angesetzt. Die Abschreibung
erfolgte nach der linearen Methode.
Es werden nur Gegenstände ausgewiesen, die
bestimmt sind, dem Geschäftsbetrieb auf Dauer zu
dienen.
Forderungen und sonstige
Vermögensgegenstände sind zum Nennwert bilanziert
worden. Erkennbare Einzelrisiken, die durch
Einzelwertberichtigungen berücksichtigt werden
müssten, lagen nicht vor.
Forderungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem
Jahr lagen nicht vor.
Die Rückstellungen berücksichtigen alle
erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen.
Steuerrückstellungen wurden in Höhe der
voraussichtlich anfallenden Nachzahlung
berücksichtigt.
Verbindlichkeiten wurden mit ihrem
Rückzahlungsbetrag angesetzt. Verbindlichkeiten mit
vermerkungspflichtigen längeren Laufzeiten lagen nicht
vor.
B.
Angaben und Erläuterungen zur Bilanz und Gewinn-
und Verlustrechnung
Die Zusammensetzung und Entwicklung des
Sachanlagevermögens ist aus der Entwicklung des
Anlagevermögens in der Anlage zu diesem Anhang
ersichtlich.
In den sonstigen Verbindlichkeiten ist ein Darlehen
vom Gesellschafter Kai-Uwe Sawade in Höhe von EUR
177.440,02 enthalten. Für dieses Darlehen gibt es eine
qualifizierte Rangrücktrittsvereinbarung.
C.
Sonstige Pflichtangaben
Im Geschäftsjahr wurde ein Arbeitnehmer
beschäftigt.
Haftungsverhältnisse im Sinne des § 251 HGB
bestanden zum Bilanzstichtag nicht.
Die GmbH wurde am 25.05.1994 beim Registergericht
Hamburg unter der Handelsregisternummer HRB 55783
eingetragen.
Geschäftsführer der Gesellschaft ist:
Herr Kai-Uwe Sawade
Hamburg, 04.12.2018
.........................................
gez. Kai-Uwe Sawade
Geschäftsführer
sonstige Berichtsbestandteile
Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 04.12.2018 festgestellt.
|