SGS-RUK GmbHLiquidiert

54340 Longuich, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Wittlich HRB 3131
Vorher
Umweltanalytik RUK GmbH
Eingetragen
12.2.1992
Branche
Technische, physikalische und chemische UntersuchungBeseitigung von anderen Umweltverschmutzungen und sonstige Tätigkeiten in der AbfallbewirtschaftungForschung und Entwicklung im Bereich Biotechnologie
Gegenstand
Die Durchführung von Emissions- u. Immissionsuntersuchungen sowie Untersuchungen von Wasser, Boden, Luft und Abfall sowie Forschung, Begutachtung und Entwicklung in diesem Bereich.

Historie

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Management

NameRolle
Stefan Steinhardt
seit 31.3.2015
Geschäftsführer
Wolfgang Schreier
seit 24.4.2013
Prokura
Stefan Kempf
seit 24.4.2013
Prokura
Hans-Peter Heuser
seit 24.4.2013
Prokura

Konzern- und Jahresabschlüsse

SGS-RUK GmbH

Longuich

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2014 bis zum 31.12.2014

Anhang

I. Vorbemerkung

Der Jahresabschluss der Gesellschaft wurde nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches für die Jahresabschlüsse von Kapitalgesellschaften sowie unter Berücksichtigung ergänzender Vorschriften des GmbH-Gesetzes aufgestellt.

Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne von § 267 Abs. 1 HGB in Verbindung mit § 267 Abs. 4 HGB.

Von den größenabhängigen Erleichterungen gemäß § 288 Abs. 1 HGB wurde Gebrauch gemacht.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren nach § 275 Abs. 2 HGB gewählt.

II. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Erworbene Gegenstände des Sachanlagevermögens und immaterielle Vermögensgegenstände werden zu den Anschaffungskosten, vermindert um planmäßige Abschreibungen, angesetzt. Die planmäßigen Abschreibungen werden nach der linearen Methode über die voraussichtliche Nutzungsdauer vorgenommen.

Für geringwertige Anlagegüter zwischen EUR 150 und EUR 1.000 wird im Jahr der Anschaffung/Herstellung ein Sammelposten gebildet, der im Jahr der Bildung und in den folgenden vier Jahren mit jeweils einem Fünftel gewinnmindernd aufgelöst wird. Geringwertige Anlagegüter mit Anschaffungskosten bis EUR 150 werden sofort aufwandswirksam erfasst.

Bis 01.02.2013 wurden die geringwertigen Vermögensgegenstände des Anlagevermögens bis zu EUR 410 im Anschaffungsjahr gemäß § 6 Abs. 2 Satz 1 EStG direkt in voller Höhe abgeschrieben.

Für erkennbare Risiken bei Vorräten werden Abwertungen auf den niedrigeren beizulegenden Wert vorgenommen.

Die Bewertung der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen erfolgt zum Nominalwert unter Berücksichtigung von Einzelwertberichtigungen sowie eines Abschlags für das allgemeine Kreditrisiko.

Liquide Mittel sind zu Nennwerten bilanziert worden.

In den sonstigen Rückstellungen werden Verbindlichkeiten bilanziert, die hinsichtlich ihrer Höhe oder/und in ihrer Geldendmachung durch den Gläubiger ungewiss sind. Ihre Bewertung erfolgt nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung mit dem Erfüllungsbetrag.

Die Verbindlichkeiten sind zu den Erfüllungsbeträgen oder, soweit unverzinste Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr vorliegen, mit ihrem Barwert passiviert.

Fremdwährungsverbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von nicht mehr als einem Jahr werden mit dem Devisenkassamittelkurs am Bilanzstichtag bewertet. Alle übrigen Fremdwährungsverbindlichkeiten werden mit ihrem Umrechnungskurs bei Rechnungsstellung oder dem niedrigeren Devisenkassamittelkurs am Bilanzstichtag bewertet.

III. Erläuterungen zur Bilanz

Anlagevermögen

Die Entwicklung der einzelnen Posten ist im Anlagengitter dargestellt.

Umlaufvermögen

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände haben Restlaufzeiten bis zu einem Jahr.

Die Forderungen gegen verbundene Unternehmen in Höhe von TEUR 309 bestehen mit TEUR 311 aus sonstigen Forderungen aus dem Cashpool gegenüber dem Gesellschafter. Desweiteren bestehen TEUR 1 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, die mit TEUR 3 aus sonstigen Verbindlichkeiten aus Lieferungen gegen verbundene Unternehmen verrechnet wurden.

Sonstige Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen in Höhe von TEUR 98 beinhalten Beträge für nicht genommenen Urlaub von TEUR 16, für Bonifikationen von TEUR 24, für geleistete Überstunden von TEUR 27, für die Berufsgenossenschaft TEUR 3, für ausstehende Lieferantenrechnungen von TEUR 15, für die Archivierung TEUR 7, für Mieten und Nebenkosten TEUR 3 und für den Steuerberater TEUR 3

Verbindlichkeiten

Alle Verbindlichkeiten haben, wie im Vorjahr, Restlaufzeiten bis zu einem Jahr.

Die Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen in Höhe von TEUR 215 betreffen mit TEUR 145 Verbindlichkeiten aus einem Ergebnisabführungsvertrag und mit TEUR 21 aus sonstigen Verbindlichkeiten und TEUR 52 aus Verbindlichkeiten aus Lieferungen vermindert aus Forderungen aus Lieferungen und Leistungen von TEUR 3.

IV. Sonstige Angaben

Im Jahresdurchschnitt waren 22 Mitarbeiter (18 Angestellte und 4 Aushilfen) bei der Gesellschaft beschäftigt.

Sonstige Erläuterungen

Geschäftsführung

Herr Vincent Furnari war bis zum 05.03.2014 alleiniger Geschäftsführer der Gesellschaft. Am 05.03.2015 wurde Herr Stefan Steinhardt als neuer alleiniger Geschäftsführer bestellt. Der Geschäftsführer bezieht von der Gesellschaft kein Gehalt.

Konzernverhältnisse

100 % der Anteile werden von der SGS Société Generale de Surveillance Holding (Deutschland) GmbH, Hamburg, gehalten.

Der Jahresabschluss der SGS-RUK GmbH wird in den Konzernabschluss der SGS Société Generale de Surveillance S. A., Genf, einbezogen, die für den größten Kreis von Unternehmen einen Konzernabschluss aufstellt. Der Konzernabschluss ist im Schweizer Handelsregister in Genf unter der Nummer 01349/1919 eingereicht.

 

Longuich, 20.02.2015

SGS-RUK GmbH

Stefan Steinhardt

Bilanz vom 01. Januar bis 31. Dezember 2014

Aktiva

01.01.-31.12.2014
EUR
01.02.-31.12.2013
EUR
A. Anlagevermögen
I. Immaterielle Vermögensgegenstände
1. Software 0,00 302,00
II. Sachanlagen
1. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 459.067,00 327.987,00
III. Finanzanlagen
1. Beteiligungen 750,00 750,00
2. Sonstige Ausleihungen 2.635,64 2.635,64
3.385,64 3.385,64
462.452,64 331.674,64
B. Umlaufvermögen
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 253.891,21 355.409,71
2. Forderungen gegen verbundenen Unternehmen 309.962,88 554.203,88
563.854,09 909.613,59
II. Sonstige Vermögensgegenstände 232.160,78 267.921,76
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit EUR 17.858,07 232.160,78 267.921,76
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben
bei Kreditinstituten und Schecks 182.858,08 121.165,48
978.872,95 1.298.700,83
C. Rechnungsabgrenzungsposten - 0,03 4.935,69
1.441.325,56 1.635.311,16

Passiva

01.01.-31.12.2014
EUR
01.02.-31.12.2013
EUR
A. Eigenkapital
I. Gezeichnetes Kapital 25.564,59 25.564,59
II. Gewinnvortrag/Verlustvortrag 999.195,55 565.279,45
III. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag 0,00 433.916,10
1.024.760,14 1.024.760,14
B. Rückstellungen
1. Steuerrückstellungen 24.639,00 240.375,96
2. Sonstige Rückstellungen 98.172,23 159.072,82
122.811,23 399.448,78
C. Verbindlichkeiten
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 17.694,16 35.635,00
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 27.608,24 79.334,68
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen 215.851,43 19.236,96
4. Sonstige Verbindlichkeiten 16.778,96 61.074,20
davon aus Steuern EUR 16.778,96
277.932,79 195.280,84
D. Passive latente Steuern 15.821,40 15.821,40
1.441.325,56 1.635.311,16

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01. Januar bis 31. Dezember 2014

2014
EUR
Vorjahr
EUR
1. Summe Umsatzerlöse 1.856.828,56 1.945.791,22
davon aus verbundenen Unternehmen: EUR 19.116,00 (Vorjahr: EUR 14.834,00)
2. Sonstige betriebliche Erträge 142.974,61 7.612,41
3. Materialaufwand
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe - 108.153,49 - 57.943,13
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen - 435.936,85 - 218.194,71
davon von verbundenen Unternehmen EUR 392.015,40 (Vorjahr: EUR 177.443,43)
4. Personalaufwand
a) Löhne und Gehälter - 656.129,04 - 601.561,12
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung - 129.432,69 - 74.519,93
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen - 78.191,90 - 78.581,41
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen - 523.632,64 - 320.889,91
7. Erträge aus Beteiligungen 0,00 0,00
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 5.449,68 30,00
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen - 1.090,24 - 1.469,41
davon von verbundenen Unternehmen EUR 0,00 (Vorjahr: EUR 359,30)
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 72.686,00 600.274,01
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 53.317,02 - 165.007,91
12. sonstige Steuern 19.338,16 - 1.350,00
13. Aufgrund eines Gewinnabführungsvertrags abgeführter Gewinn - 145.341,18 0,00
14. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag 0,00 433.916,10

Entwicklung des Anlagevermögens im Geschäftsjahr 2014

ANSCHAFFUNGSKOSTEN
01.01.2014
Euro
Zugänge
Euro
Abgänge
Euro
Umbuchungen
Euro
31.12.2014
Euro
I. IMMATERIELLE VERMÖGENSGEGENSTÄNDE
1. Software 8.624,75 0,00 0,00 0,00 8.624,75
II. SACHANLAGEN
1. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 1.026.289,00 208.969,90 0,00 0,00 1.235.258,90
1.034.913,75 208.969,90 0,00 0,00 1.243.683,65
AUFGELAUFENE ABSCHREIBUNGEN
01.01.2014
Euro
Zuführungen
Euro
Abgänge
Euro
31.12.2014
Euro
I. IMMATERIELLE VERMÖGENSGEGENSTÄNDE
1. Software 8.322,75 302,00 8.624,75
II. SACHANLAGEN
1. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 698.302,00 77.889,90 776.191,90
706.624,75 78.191,90 0,00 784.816,65
BUCHWERTE
31.12.2014
Euro
31.12.2013
Euro
I. IMMATERIELLE VERMÖGENSGEGENSTÄNDE
1. Software 0,00 302,00
II. SACHANLAGEN
1. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 459.067,00 327.987,00
459.067,00 328.289,00

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