Stammdaten

Register
Amtsgericht München HRB 240160
Vorher
Quadrivia GmbH
Eingetragen
18.7.2006
Branche
Herstellung von Geräten der UnterhaltungselektronikGroßhandel mit Geräten der UnterhaltungselektronikTätigkeiten der Großhandelsvermittlung von Geräten der Unterhaltungselektronik
Gegenstand
Entwicklung, Herstellung, der Ankauf und Vertrieb von elektronischen Erzeugnissen sowie Erbringung von digitalen, informationstechnologischen und sonstigen Dienstleistungen im Zusammenhang mit dem Gebrauch von elektronischen, digitalen und informationstechnologischen Produkten insbesondere in der Unterhaltungs- und Gebrauchselektronik.

Historie

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Management

NameRolle
Geschäftsführer
Stefan Sube
seit 9.4.2018
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte
Beta

Identifizierte Personen (4)

Gesellschafter
Beta

3 von 4 Anteilseignern sichtbar

Name
Ort
Anteil
M2 Ventures GmbH
Germany
47.20%
F**** F******* P********
22.10%
S***** S***
22.10%

Konzern- und Jahresabschlüsse

Quadrivia GmbH

Kiel

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2014 bis zum 31.12.2014

Bilanz zum 31. Dezember 2014

Aktiva

Geschäftsjahr Vorjahr
EUR EUR
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 9.838,18 9.123,43
  9.838,18 9.123,43

Passiva

   
  Geschäftsjahr Vorjahr
  EUR EUR
A. Eigenkapital    
I. Gezeichnetes Kapital 25.200,00 25.200,00
II. Gewinn-/Verlustvortrag -34.323,43 -33.560,47
III. Jahresüberschuss/-fehlbetrag -714,75 -762,96
nicht gedeckter Fehlbetrag 9.838,18 9.123,43
  0,00 0,00
B. Rückstellungen 1.740,00 1.140,00
C. Verbindlichkeiten 8.098,18 7.983,43
  9.838,18 9.123,43

Anhang zum 31.12.2014

A. Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss der Quadrivia GmbH wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuches sowie nach den einschlägigen Vorschriften des GmbH-Gesetzes aufgestellt. Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft. Die entsprechenden Erleichterungen wurden in Anspruch genommen.

Soweit Wahlrechte für Angaben in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang ausgeübt werden können, wurde der Vermerk in der Bilanz bzw. in der Gewinn- und Verlustrechnung gewählt.

Das Geschäftsjahr entspricht dem Kalenderjahr.

B. Angaben zur Bilanzierung und Bewertung

Für die Aufstellung des Jahresabschlusses waren unverändert die nachfolgenden Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden maßgebend:

AKTIVA:

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert. In die Herstellungskosten wurden neben den unmittelbar zurechenbaren Kosten auch notwendige Gemeinkosten und durch die Fertigung veranlasste Abschreibungen einbezogen. Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear und degressiv vorgenommen.

Der Übergang von der degressiven zur linearen Abschreibung erfolgt in den Fällen, in denen dies zu einer höheren Jahresabschreibung führt. Die Abschreibungen auf Zugänge des Sachanlagevermögens werden zeitanteilig vorgenommen.

Die Finanzanlagen wurden wie folgt angesetzt:

Beteiligungen zu Anschaffungskosten

Ausleihungen zum Nennwert

Sonstige Wertpapiere zu Anschaffungskosten

Soweit erforderlich, wurde der am Bilanzstichtag vorliegende niedrigere Wert angesetzt.

Bewegliche Gegenstände des Anlagevermögens bis zu einem Wert von 410,00 Euro wurden im Jahre des Zugangs voll abgeschrieben.

Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind zum Nennwert angesetzt. Allen risikobehafteten Posten ist durch die Bildung angemessener Einzelwertberichtigung Rechnung getragen worden. Das allgemeine Kreditrisiko ist durch pauschale Abschläge berücksichtigt.

Auf das Anlage- und Umlaufvermögen wurden in dem aktuellen Geschäftsjahr keine außerplanmäßige Abschreibungen vorgenommen.

Der Kassenbestand, Postbankguthaben und Guthaben bei Kreditinstituten wurden zum Nennwert angesetzt.

Die aktiven Rechnungsabgrenzungsposten beinhalten Ausgaben vor dem Abschlussstichtag, die Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Abschlussstichtag darstellen.

PASSIVA:

Das Gezeichnete Kapital ist zum Nennbetrag angesetzt. Das gezeichnete Kapital beträgt 25.200,00 Euro und ist voll eingezahlt.

Die Steuerrückstellungen beinhalten die das Geschäftsjahr betreffenden, noch nicht veranlagten Steuern.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Die Verbindlichkeiten wurden mit dem Erfüllungsbetrag angesetzt. Sofern die Tageswerte über den Rückzahlungsbeträgen lagen, wurden die Verbindlichkeiten zum höheren Tageswert angesetzt.

Ergebnisverwendung und Rücklagenentwicklung

Der Jahresfehlbetrag beträgt € 714,75.

Unter Berücksichtigung des Verlustvortrages von 34.323,43 ergibt sich ein Bilanzverlust von 35.038,18 der auf neue Rechnung vorgetragen wird.

C. Sonstige Angaben

1. Haftungsverhältnisse aus nicht bilanzierten Verbindlichkeiten gemäß § 251 HGB

Zum Stichtag bestanden keine solchen Haftungsverhältnisse.

2. Geschäftsführung und Vertretung:

Als Geschäftsführer sind bestellt:

 

Dr. Sven Christiansen, 24118 Kiel

Die Geschäftsführer sind alleinvertretungsberechtigt und von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.

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