Boten - Kurier - Service BKS GmbH

Schulstraße 16, 68199 Mannheim, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Mannheim HRB 6474
Eingetragen
19.10.1994
Branche
Erbringung von LogistikdienstleistungenKurierdiensteVermittlungstätigkeiten für Post-, Kurier- und Expressdienstleistungen
Gegenstand
Die Entwicklung logistischer Konzepte, Projektierung und deren Ausführung. Die Gesellschaft vermittelt sämtliche speditionelle Dienstleistungen im In- und Ausland.

Historie

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Management

NameRolle
Prokura
Wolfgang Wolf
seit 25.10.2005
Geschäftsführer

Konzern- und Jahresabschlüsse

Boten-Kurier-Service BKS GmbH

Mannheim

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2017 bis zum 31.12.2017

Bilanz

Aktiva

31.12.2017
EUR
31.12.2016
EUR
A. Anlagevermögen 59.304,38 57.757,54
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 250,00 400,00
II. Sachanlagen 3.509,00 5.602,00
III. Finanzanlagen 55.545,38 51.755,54
B. Umlaufvermögen 226.527,08 220.989,00
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 182.861,51 181.403,28
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 43.665,57 39.585,72
C. Rechnungsabgrenzungsposten 633,59 810,29
Summe Aktiva 286.465,05 279.556,83

Passiva

31.12.2017
EUR
31.12.2016
EUR
A. Eigenkapital 155.147,95 137.861,85
I. gezeichnetes Kapital 26.075,89 26.075,89
II. Gewinnvortrag 111.785,96 53.730,67
III. Jahresüberschuss 17.286,10 58.055,29
B. Rückstellungen 50.586,24 50.670,65
C. Verbindlichkeiten 80.730,86 91.024,33
Summe Passiva 286.465,05 279.556,83

Anhang für das Geschäftsjahr 2017

Allgemeine Angaben und Grundlagen der Rechnungslegung

Die Boten-Kurier-Service GmbH hat ihren Sitz in Mannheim und ist eingetragen in das Handelsregister beim Amtsgericht Mannheim (Reg.Nr. 6474).

Der Jahresabschluss der Boten-Kurier-Service GmbH wurde nach den maßgeblichen Vorschriften des Handelsgesetzbuches in der Fassung des Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetz (BilRUG) und ergänzenden Vorschriften aufgestellt.

Der Abschluss umfasst die Bilanz, die Gewinn- und Verlustrechnung und den Anhang (einschließlich Anlagespiegel). Die Gewinn- und Verlustrechnung ist entsprechend § 275 Abs. 2 HGB nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

Die Gesellschaft weist zum Abschlussstichtag die Größenmerkmale einer kleinen Kapitalgesellschaft gemäß § 264a Abs. 1 i. V. m., § 267 Abs. 1 HGB auf. Die Gesellschaft nimmt daher die für kleine Kapitalgesellschaften geltenden Angabeerleichterungen der §§ 274a, 276 und 288 HGB teilweise in Anspruch.

Die Gesellschaft hat von der Befreiungsvorschrift nach § 264 Abs. 1 Satz 4 HGB Gebrauch gemacht und auf die Aufstellung eines Lageberichts verzichtet.

Soweit ein Wahlrecht hinsichtlich der Angaben in der Bilanz bzw. Gewinn- und Verlustrechnung einerseits oder dem Anhang andererseits besteht, wurde dieses Wahlrecht aus Gründen der Übersichtlichkeit grundsätzlich zu Gunsten der Angaben im Anhang ausgeübt.

Grundsätze zur Bilanzierung und Bewertung

Die Bilanzierung und Bewertung wird nach den allgemeinen Vorschriften der §§ 246 bis 256a HGB unter Berücksichtigung der Sondervorschriften für Kapitalgesellschaften (§§ 265 bis 278 HGB) und § 42 GmbHG vorgenommen.

Die Bewertung der erworbenen immateriellen Vermögensgegenstände und Sachanlagen erfolgt zu den Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten unter Berücksichtigung planmäßiger Abschreibung bzw. dem niedrigeren beizulegenden Wert.

Die planmäßigen Abschreibungen erfolgen entsprechend der voraussichtlichen betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände und wurden entsprechend den steuerlichen Vorschriften vorgenommen.

Geringwertige Wirtschaftsgüter mit Anschaffungskosten bis 410,00 Euro werden im Zugangsjahr sofort abgeschrieben und als Abgang erfasst.

Die Finanzanlagen sind zu Anschaffungskosten angesetzt bzw. soweit erforderlich zum niedrigeren, beizulegenden Wert.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände wurden grundsätzlich zum Nominalwert angesetzt. Erkennbaren Einzelrisiken ist durch Bildung angemessener Einzelwertberichtigungen, dem allgemeinen Ausfall- und Kreditrisiko durch eine Pauschalwertberichtigung ausreichend Rechnung getragen worden.

Der Kassenbestand und die Guthaben bei Kreditinstituten sind zum Nominalwert angesetzt.

Die aktiven Rechnungsabgrenzungsposten entsprechen den zeitanteiligen Vorleistungen.

Bei Bildung der Rückstellungen ist den erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten angemessen Rechnung getragen worden. Sie sind in Höhe des notwendigen Erfüllungsbetrages angesetzt.

Die Verbindlichkeiten wurden mit ihrem Erfüllungsbetrag passiviert.

Angaben zu den Posten der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung

Angaben zur Bilanz

Anlagenentwicklung

Zur Entwicklung der immateriellen Vermögensgegenstände sowie der Sach- und Finanzanlagen wird auf den Anlagespiegel verwiesen.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände stellen sich wie folgt dar:

Bis 1 Jahr 1 bis 5 Jahre Gesamt
Forderungen aus L+L 43.911,87 € 0,00 € 43.911,87 €
Forderungen gegen Gesellschafter 0,00 € 42.098,80 € 42.098,80 €
Forderungen TOJ 0,00 € 83.182,08 € 83.182,08 €
Sonstige Forderungen 10.249,58 € 3.419,18 € 13.668,76 €
54.161,45 € 128.700,06 € 182.861,51 €

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände enthalten Forderungen gegen Gesellschafter in Höhe von € 125.280,88, die aus Liefer- und Leistungsbeziehungen resultieren.

Eigenkapital

Das Stammkapital von € 26.075,89 ist mit dem Nennbetrag angesetzt.

Rückstellungen

Die Rückstellungen entwickelten sich wie folgt:

Stand Stand
01.01.2017 Verbrauch Auflösung Zuführung 31.12.2017
Pensionsrückstellung 11.986,49 € 0,00 € 11.986,49 €   0,00 €
Sonstige Rückstellungen
Gewerbesteuer 4.876,00 € 3.745,00 € 8.621,00 €
Körperschaftsteuer 5.135,74 € 3.953,08 € 9.088,82 €
Aufbewahrungspflichten 4.320,00 € 4.320,00 €
Urlaubsrückstellung 9.737,42 € 83,00 € 9.654,42 €
Abschlusskosten 6.500,00 € 6.500,00 €
Tantieme 2016 8.115,00 €   1.960,00 € 6.247,00 € 12.402,00 €
38.684,16 € - € 2.043,00 € 13.945,08 € 50.586,24 €

Verbindlichkeiten

Die Restlaufzeiten der Verbindlichkeiten gliedern sich wie folgt:

Bis 1 Jahr 1 bis 5 Jahre Über 5 Jahre Gesamt
Kreditinstitute 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
Lieferantenverbindlichkeiten 24.887,67 € 0,00 € 0,00 € 24.887,67 €
Sonstige Verbindlichkeiten* 55.843,19 € 0,00 € 0,00 € 55.843,19 €
80.730,86 € 0,00 € 0,00 € 80.730,86 €
*davon aus Steuern 2.944,93 €
*davon im Rahmen der sozialen Sicherheit 714,76 €

Haftungsverhältnisse und Sonstige finanzielle Verpflichtungen nach § 285 Nr. 3 HGB

Haftungsverhältnisse

Haftungsverhältnisse gem. § 251 HGB bestehen nicht.

Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Zum 31.12.2017 bestehen Verpflichtungen aus Miet- und Leasingverträgen in Höhe von T€ 21

Gegenstand der Leasingverträge sind hauptsächlich Firmenfahrzeuge

Sonstige Pflichtangaben

Arbeitnehmer

Am Bilanzstichtag waren im Unternehmen durchschnittlich 46 Mitarbeiter beschäftigt.

Gesamtbezüge

Auf die Darstellung der Gesamtbezüge der Geschäftsführung wird nach § 286 Abs. 4 HGB verzichtet.

Organe

Geschäftsführer im Berichtsjahr war: Wolfgang Wolf

Nachtragsbericht

Nach Abschluss des Geschäftsjahres 31.12.2017 sind keine Vorgänge von besonderer Bedeutung eingetreten.

Ergebnisverwendung

Der Geschäftsführer der BKS GmbH schlägt vor, den Jahresüberschuss zum 31.12.2017 in Höhe von € 17.286,10 auf neue Rechnung vorzutragen

Mannheim, den 12.10.2018

Geschäftsführer Herr Wolf

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am 12.10.2018.

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