Winzergenossenschaft Merdingen eG
Merdingen
Jahresabschluss zum Geschäftsjahr
vom 01.07.2017 bis zum 30.06.2018
Amtsgericht Freiburg i.Br.
GnR 290019
1.
Bilanz zum 30.06.2018
Winzergenossenschaft Merdingen eG
Aktiva
|
|
Geschäftsjahr |
Vorjahr |
|
|
EUR |
EUR |
EUR |
| A.
Anlagevermögen |
|
|
|
| I. Immaterielle
Vermögensgegenstände |
|
0,00 |
247,80 |
| II. Sachanlagen |
|
|
|
| 1. Grundstücke,
grundstücksgleiche Rechte u. Bauten einschl. der
Bauten auf fremden Grundstücken |
11.878,68 |
|
17.500,56 |
| 2. Technische Anlagen
und Maschinen |
0,00 |
|
0,00 |
| 3. Andere Anlagen,
Betriebs- u. Geschäftsausstattung |
3.695,55 |
|
4.789,57 |
| 4. Geleistete
Anzahlungen und Anlagen im Bau |
0,00 |
15.574,23 |
0,00 |
| III. Finanzanlagen |
|
|
|
| 1. Beteiligungen |
5.112,92 |
|
5.112,92 |
| 2.
Geschäftsguthaben bei Genossenschaften |
318.854,84 |
|
318.854,84 |
| 3. Sonstige
Ausleihungen |
0,00 |
323.967,76 |
0,00 |
| Anlagevermögen
insgesamt |
|
339.541,99 |
346.505,69 |
| B.
Umlaufvermögen |
|
|
|
| I. Vorräte |
|
|
|
| 1. Roh-, Hilfs- und
Betriebsstoffe |
0,00 |
|
0,00 |
| 2. Unfertige
Erzeugnisse, unfertige Leistungen |
0,00 |
|
0,00 |
| 3. Fertige Erzeugnisse
und Waren |
22.304,95 |
|
22.305,42 |
| 4. Geleistete
Anzahlungen |
0,00 |
22.304,95 |
0,00 |
| II. Forderungen und
sonstige Vermögensgegenstände |
|
|
|
| 1. Forderungen aus
Lieferungen und Leistungen |
371.880,29 |
|
432.083,12 |
| 2. 0,00 |
0,00 |
|
0,00 |
| 3. Sonstige
Vermögensgegenstände |
2.338,05 |
374.218,34 |
4.597,84 |
| III. Wertpapiere |
|
0,00 |
0,00 |
| IV. Kassenbestand,
Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und
Schecks |
|
13.802,96 |
9.140,76 |
| C.
Rechnungsabgrenzungsposten |
|
922,59 |
916,00 |
| Summe der
Aktivseite |
|
750.790,83 |
815.548,83 |
|
Passiva
|
|
|
|
| |
Geschäftsjahr |
Vorjahr |
| |
EUR |
EUR |
EUR |
| A. Eigenkapital |
|
|
|
| I.
Geschäftsguthaben |
|
|
|
| 1. der verbleibenden
Mitglieder |
140.905,23 |
|
146.319,52 |
| 2. der ausscheidenden
Mitglieder |
3.526,43 |
|
4.386,60 |
| 3. aus gekündigten
Geschäftsanteilen |
0,00 |
144.431,66 |
0,00 |
| Rückständige
fällige Einzahlungen auf Geschäftsanteile
EUR 0,00 |
|
|
(0,00) |
| II.
Kapitalrücklage |
|
0,00 |
0,00 |
| III.
Ergebnisrücklagen |
|
|
|
| 1. Gesetzliche
Rücklage |
25.302,92 |
|
24.946,94 |
| 2. Andere
Ergebnisrücklagen |
126.107,87 |
151.410,79 |
125.039,94 |
| IV. Bilanzverlust |
|
|
|
| 1. Gewinnvortrag |
1.423,91 |
|
9.270,43 |
| 2. Jahresfehlbetrag |
- 1.244,40 |
|
1.423,91 |
| 3. Einstellung in
Rücklagen |
- 1.423,91 |
|
- 9.270,43 |
| |
|
- 1.244,40 |
0,00 |
| Eigenkapital
insgesamt |
|
294.598,05 |
302.116,91 |
| B. Sonderposten mit
Rücklageanteil |
|
|
|
| 1. |
0,00 |
|
0,00 |
| |
|
0,00 |
|
| C.
Rückstellungen |
|
|
|
| 1. Rückstellungen
für Pensionen und ähnliche
Verpflichtungen |
0,00 |
|
0,00 |
| 2.
Steuerrückstellungen |
0,00 |
|
0,00 |
| 3. Sonstig
Rückstellungen |
5.500,00 |
5.500,00 |
5.670,00 |
| 4.
Verbindlichkeiten |
|
|
|
| 1. Verbindlichkeiten
gegenüber Kreditinstituten |
0,00 |
|
0,00 |
| 2. Erhaltene Anzahlungen
auf Bestellungen |
0,00 |
|
0,00 |
| 3. Verbindlichkeiten aus
Lieferungen und Leistungen |
439.033,41 |
|
504.282,66 |
| Verbindlichkeiten aus
der Annahme gezogener Wechsel und der Ausstellung
eigener Wechsel |
0,00 |
|
0,00 |
| 5. Darlehen |
0,00 |
|
0,00 |
| 6. Sonstige
Verbindlichkeiten |
11.659,37 |
450.692,78 |
3.479,26 |
| E.
Rechnungsabgrenzungsposten |
|
0,00 |
0,00 |
| Summe der
Passivseite |
|
750.790,83 |
815.548,83 |
2.
Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom
01.07.2017 bis 30.06.2018
|
|
Geschäftsjahr |
Vorjahr |
|
|
EUR |
EUR |
EUR |
| 1. Rohergebnis |
|
64.405,04 |
65.698,77 |
| 2. Personalaufwand |
|
|
|
| a) Löhne und
Gehälter |
- 22.732,78 |
|
- 23.197,28 |
| b) Soziale Abgaben und
Aufwendungen für |
- 4.442,83 |
- 27.175,61 |
- 4.823,78 |
| davon für
Altersversorgung EUR |
|
|
|
| Abschreibungen |
|
|
|
| a) auf immaterielle
Vermögensgegenstände des
Anlagevermögens und Sachanlagen |
- 6.963,70 |
|
- 7.321,44 |
| 3. b) auf
Vermögensgegenstände des
Umlaufvermögens soweit diese die in der
Genossenschaft üblichen Abschreibungen
überschreiten |
0,00 |
|
0,00 |
| 4. Sonstige betriebliche
Aufwendungen |
- 28.513,61 |
- 35.477,31 |
- 26.568,39 |
| Zwischensumme |
|
1.752,12 |
3.787,88 |
| 5. Erträge aus
Beteiligungen und Geschäftsguthaben |
20,80 |
|
20,80 |
| 6. Erträge aus
anderen Wertpapieren und Ausleihungen des
Finanzanlagevermögens |
0,00 |
|
0,00 |
| 7. Sonstige Zinsen und
ähnliche Erträge |
16,15 |
|
4,70 |
| Zwischensumme (5-7) |
36,95 |
|
|
| 8. Abschreibungen auf
Finanzanlagen und auf Wertpapiere des
Umlaufvermögens |
0,00 |
|
0,00 |
| 9. Zinsen und
ähnliche Aufwendungen |
- 2.080,72 |
- 2.043,77 |
- 1.646,30 |
| 10. Ergebnis der
gewöhnlichen Geschäftstätigkeit |
|
- 291,65 |
2.167,08 |
| 11. Steuern vom
Einkommen und vom Ertrag |
|
- 227,69 |
- 18,11 |
| 12. Sonstige
Steuern |
|
- 725,06 |
- 725,06 |
| 13.
Jahresfehlbetrag |
|
- 1.244,40 |
1.423,91 |
| 14. Gewinnvortrag |
|
1.423,91 |
9.270,43 |
| 15. Einstellung in die
Rücklagen |
|
- 1.423,91 |
- 9.270,43 |
| 16. Entnahme aus den
Rücklagen |
|
0,00 |
0,00 |
| |
|
0,00 |
0,00 |
| 17. Bilanzverlust |
|
- 1.244,40 |
1.423,91 |
3. Anhang
A.
Allgemeine Angaben
In der Gliederung der Bilanz und Gewinn- und
Verlustrechnung ergaben sich keine Veränderungen.
B.
Erläuterungen zu den Bilanzierungs- und
Bewertungsmethoden
Bei Aufstellung der Bilanz und der Gewinn- und
Verlustrechnung wurden folgende Bilanzierungs- und
Bewertungsmethoden angewandt:
Bauten und bewegliche Anlagegegenstände wurden mit
den Anschaffungskosten bewertet. Auf Bauten wurden
planmäßige lineare Abschreibungen vorgenommen.
Bewegliche Anlagegegenstände wurden linear
abgeschrieben.
Geringwertige Wirtschaftsgüter des
Anlagevermögens bis zu einem Anschaffungspreis
(vermindert um Vorsteuer) von 410 € sind voll
abgeschrieben und als Abgang behandelt worden. Nach dem
1.1.2008 angeschaffte Wirtschaftsgüter mit einem
Anschaffungspreis zwischen 410 € und 1000 €
(jeweils vermindert um Vorsteuer) wurden jahrgangsweise in
einen Sammelposten eingestellt und werden über 5 Jahre
abgeschrieben.
Die Finanzanlagen wurden mit den Anschaffungskosten
bewertet.
Die Vorräte wurden in der Regel mit Anschaffungs-
oder Herstellungskosten bewertet. Beim Ansatz der
Herstellungskosten sind anteilige Verwaltungs- und
Sozialkosten nicht einbezogen worden. In einzelnen
Fällen waren Abwertungen auf den niedrigeren Zeitwert
erforderlich.
Die Forderungen und sonstigen
Vermögensgegenstände wurden mit dem Nennwert
bewertet. Bei zweifelhaft einbringlichen Forderungen wurden
Einzelwertberichtigungen abgesetzt.
Die flüssigen Mittel wurden alle mit dem Nennwert
angesetzt.
Rechnungsabgrenzungsposten wurden zeitanteilig
ermittelt.
Rückstellungen sind in Höhe der
voraussichtlichen Inanspruchnahme nach vernünftiger
kaufmännischer Beurteilung gebildet. Verbindlichkeiten
wurden mit dem Erfüllungsbetrag angesetzt.
Von den Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden des
Vorjahres wurde nicht abgewichen.
C.
Entwicklung des Anlagevermögens
(volle EUR)
|
|
Anschaffungs-/ Herstellungs kosten (historisch)
(+) |
a)
Zugänge b) Zuschreibungen |
Umbuchungen |
a)
Abgänge b) Zuschüsse |
|
|
|
im Geschäftsjahr |
|
|
|
(+) |
(+/-) |
(-) |
| I. Immaterielle
Vermögensgegenstände |
16.002,23 |
a) 0,00 |
0,00 |
a) 0,00 |
| |
|
b) 0,00 |
|
b) 0,00 |
| II. Sachanlagen |
|
|
|
|
| 1. Grundstücke,
grundstücksgleiche Rechte u. Bauten einschl. der
Bauten auf fremden Grundstücken |
210.363,46 |
a) 0,00 |
|
a) 0,00 |
| |
|
b) 0,00 |
|
b) 0,00 |
| 2. Technische Anlagen
und Maschinen |
25.663,51 |
a) 0,00 |
|
a) 0,00 |
| |
|
b) 0,00 |
|
b) 0,00 |
| 3. Andere Anlagen,
Betriebs- und Geschäftsausstattung |
20.009,75 |
a) 0,00 |
|
a) 0,00 |
| |
|
b) 0,00 |
|
b) 0,00 |
| Geleistete Anzahlungen
und Anlagen 4. im Bau |
0 |
a) 0,00 |
0,00 |
a) 0,00 |
| |
|
b) 0,00 |
|
b) 0,00 |
| |
256.036,72 |
a) 0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
|
b) 0,00 |
|
0,00 |
| III. Finanzanlagen |
|
|
|
|
| 1. Beteiligungen |
5.112,92 |
a) 0,00 |
0,00 |
a) 0,00 |
| |
|
b) 0,00 |
|
b) 0,00 |
| 2.
Geschäftsguthaben bei Genossenschaften |
318.854,84 |
a) 0,00 |
0,00 |
a) 0,00 |
| |
|
b) 0,00 |
|
b) 0,00 |
| 3. Sonstige
Finanzanlagen |
0,00 |
a) 0,00 |
0,00 |
a) 0,00 |
| |
|
b) 0,00 |
|
b) 0,00 |
| |
323.967,76 |
a) 0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
|
b) 0,00 |
|
|
| Anlagevermögen
insgesamt |
596.006,71 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
|
0,00 |
|
0,00 |
|
|
Abschreibungen (kumuliert) |
Buchwert Geschäftsjahr |
Abschreibungen Geschäftsjahr |
|
|
|
|
|
|
|
(-) |
(=) |
|
| I. Immaterielle
Vermögensgegenstände |
16.002,23 |
0,00 |
247,80 |
| |
|
|
|
| II. Sachanlagen |
|
|
|
| 1. Grundstücke,
grundstücksgleiche Rechte u. Bauten einschl. der
Bauten auf fremden Grundstücken |
198.484,78 |
11.878,68 |
5.621,88 |
| |
|
|
|
| 2. Technische Anlagen
und Maschinen |
25.663,51 |
0,00 |
0,00 |
| |
|
|
|
| 3. Andere Anlagen,
Betriebs- und Geschäftsausstattung |
16.314,20 |
3.695,55 |
1.094,02 |
| |
|
|
|
| Geleistete Anzahlungen
und Anlagen 4. im Bau |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
|
|
|
| |
240.462,49 |
15.574,23 |
6.715,90 |
| |
|
|
|
| III. Finanzanlagen |
|
|
|
| 1. Beteiligungen |
0,00 |
5.112,92 |
0,00 |
| |
|
|
|
| 2.
Geschäftsguthaben bei Genossenschaften |
0,00 |
318.854,84 |
0,00 |
| |
|
|
|
| 3. Sonstige
Finanzanlagen |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| |
|
|
|
| |
0,00 |
323.967,76 |
0,00 |
| |
|
|
|
| Anlagevermögen
insgesamt |
256.464,72 |
339.541,99 |
6.963,70 |
| |
|
|
|
D.
Erläuterungen zur Bilanz und Gewinn- und
Verlustrechnung
I. Bilanz
|
Von den Forderungen haben eine Restlaufzeit von mehr
als 1 Jahr |
Geschäftsjahr |
Vorjahr |
|
Forderungen |
EUR |
EUR |
| - aus Lieferungen und
Leistungen |
0,00 |
0,00 |
| - aus Darlehen |
0,00 |
0,00 |
| - sonstige
Vermögensgegenstände |
0,00 |
0,00 |
Die Ergebnisrücklagen haben sich wie folgt
entwickelt:
|
|
Gesetzliche Rücklage |
Andere Ergebnisrücklagen |
|
|
Geschäftsjahr
EUR |
Vorjahr
EUR |
Geschäftsjahr
EUR |
Vorjahr
EUR |
| Anfangsbestand |
24.946,94 |
22.629,33 |
125.039,94 |
118.087,12 |
| Einstellung aus dem
Bilanzgewinn Vorjahr |
355,98 |
2.317,61 |
1.067,93 |
6.952,82 |
| Entnahme für
Bilanzverlust Vorjahr |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Einstellung aus dem
Jahresüberschuss Geschäftsjahr |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Entnahme für
Jahresfehlbetrag Geschäftsjahr |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| Endbestand |
25.302,92 |
24.946,94 |
126.107,87 |
125.039,94 |
|
Von den Verbindlichkeiten haben eine
Restlaufzeit |
bis zu 1 Jahr |
mehr als 1 Jahr |
|
|
Geschäftsjahr
EUR |
Vorjahr
EUR |
Geschäftsjahr
EUR |
Vorjahr
EUR |
| Verbindlichkeiten |
|
|
|
|
| - gegenüber
Kreditinstituten |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| - aus erhaltenen
Anzahlungen auf Bestellungen |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| - aus Lieferungen und
Leistungen |
439.033,41 |
504.282,66 |
0,00 |
0,00 |
| - aus Darlehen |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| - sonstige
Verbindlichkeiten |
11.659,37 |
3.479,26 |
0,00 |
0,00 |
II. GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG
In den Posten der Gewinn- und Verlustrechnung sind
folgende periodenfremde Erträge und Aufwendungen
(einschließlich Veränderungen der im Rahmen
vernünftiger kaufmännischer Beurteilung
gebildeter Abschreibungen) enthalten:
|
|
Geschäftsjahr
EUR |
Vorjahr
EUR |
| Periodenfremde
Aufwendungen |
1.167,93 |
0,00 |
| Periodenfremde
Erträge |
0,00 |
0,00 |
E. Sonstige
Angaben
| Am
Bilanzstichtag betrugen die Forderungen an |
Geschäftsjahr
EUR |
Vorjahr
EUR |
| - Mitglieder des
Vorstands |
121,12 |
47,36 |
| - Mitglieder des
Aufsichtsrats |
247,20 |
78,48 |
|
Die Zahl der im Geschäftsjahr durchschnittlich
beschäftigen Arbeitnehmer betrug: |
Vollzeitbeschäftige |
Teilzeitbeschäftigte |
| - kaufmännische
Mitarbeiter |
0 |
2 |
| - gewerbliche
Mitarbeiter |
0 |
0 |
| |
0 |
2 |
Es wurden keine Auszubildende beschäftigt.
|
Mitgliederbewegung |
Anzahl der Mitglieder |
Anzahl der Geschäftsanteile |
Haftsumme
EUR |
| Anfangsbestand |
281 |
312 |
|
| Zugang |
1 |
2 |
|
| Abgang |
- 7 |
- 8 |
|
| Endbestand |
275 |
306 |
0 |
| Die
Geschäftsguthaben der verbleibenden Mitglieder
haben sich im Geschäftsjahr verändert
um |
EUR |
- 5.414 |
| Die Haftsummen haben
sich im Geschäftsjahr verändert um |
EUR |
0 |
| Höhe des
Geschäftsanteils |
EUR |
1.100 |
| Höhe der
Haftsumme |
EUR |
0 |
Name und Anschrift des zuständigen
Prüfungsverbandes:
Baden-Württembergischer Genossenschaftsverband
e.V.
Am Rüppurrer Schloß 40
76199 Karlsruhe
Mitglieder des Vorstands (Vor- und Zuname)
| Escher, Eckart |
Vorsitzender |
| Belledin, Anton (bis
23.11.2017) |
|
| Ehret, Berthold |
|
Mitglieder des Aufsichtsrats (Vor- und Zuname)
| Weber, Peter |
Vorsitzender |
| Menner, Harald |
|
| Schnurr, Georg |
|
| Süssle,
Christoph |
|
| Wochner, Wolfgang |
|
Merdingen, 6. Nov 2018
Winzergenossenschaft
Merdingen eG
Der
Vorstand
Escher,
Eckart
Belledin,
Anton (bis 23.11.2017)
Ehret,
Berthold
Der Jahresabschluss wurde gemäß § 48
GenG in der Generalversammlung am 20.11.18
festgestellt.
|