Winzergenossenschaft Merdingen eG

Stammdaten

Register
Amtsgericht Freiburg GnR 290019
Eingetragen
3.12.1927
Branche
Tätigkeiten der Großhandelsvermittlung von Wein, Sekt und SpirituosenHerstellung von TraubenweinAnbau von Wein- und Tafeltrauben
Gegenstand
Gegenstand geändert; nun: Die Erfassung und Zukauf von Trauben, Traubenmaische und Traubenmost; die Erzeugung und der Absatz von Erzeugnissen aus Trauben nach festzulegenden Erzeugungs-, Qualitätsund Verkaufsregeln, die ein marktgerechtes Angebot sicherstellen; der Erwerb, Verkauf, Pachtung und Verpachtung von Rebflächen zur Vermeidung von Flächenverlusten.

Historie

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Management

NameRolle
Eckart Josef Escher
seit 22.1.2014
Vorstandsmitglied
Berthold Ehret
seit 29.3.2006
Vorstandsmitglied

Beteiligungen
Beta

NameAnteil
No data available

Konzern- und Jahresabschlüsse

Winzergenossenschaft Merdingen eG

Merdingen

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.07.2017 bis zum 30.06.2018

Amtsgericht Freiburg i.Br.

GnR 290019

1. Bilanz zum 30.06.2018

Winzergenossenschaft Merdingen eG

Aktiva

Geschäftsjahr Vorjahr
EUR EUR EUR
A. Anlagevermögen      
I. Immaterielle Vermögensgegenstände   0,00 247,80
II. Sachanlagen      
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte u. Bauten einschl. der Bauten auf fremden Grundstücken 11.878,68   17.500,56
2. Technische Anlagen und Maschinen 0,00   0,00
3. Andere Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung 3.695,55   4.789,57
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau 0,00 15.574,23 0,00
III. Finanzanlagen      
1. Beteiligungen 5.112,92   5.112,92
2. Geschäftsguthaben bei Genossenschaften 318.854,84   318.854,84
3. Sonstige Ausleihungen 0,00 323.967,76 0,00
Anlagevermögen insgesamt   339.541,99 346.505,69
B. Umlaufvermögen      
I. Vorräte      
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 0,00   0,00
2. Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen 0,00   0,00
3. Fertige Erzeugnisse und Waren 22.304,95   22.305,42
4. Geleistete Anzahlungen 0,00 22.304,95 0,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände      
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 371.880,29   432.083,12
2. 0,00 0,00   0,00
3. Sonstige Vermögensgegenstände 2.338,05 374.218,34 4.597,84
III. Wertpapiere   0,00 0,00
IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks   13.802,96 9.140,76
C. Rechnungsabgrenzungsposten   922,59 916,00
Summe der Aktivseite   750.790,83 815.548,83

Passiva

     
  Geschäftsjahr Vorjahr
  EUR EUR EUR
A. Eigenkapital      
I. Geschäftsguthaben      
1. der verbleibenden Mitglieder 140.905,23   146.319,52
2. der ausscheidenden Mitglieder 3.526,43   4.386,60
3. aus gekündigten Geschäftsanteilen 0,00 144.431,66 0,00
Rückständige fällige Einzahlungen auf Geschäftsanteile EUR 0,00     (0,00)
II. Kapitalrücklage   0,00 0,00
III. Ergebnisrücklagen      
1. Gesetzliche Rücklage 25.302,92   24.946,94
2. Andere Ergebnisrücklagen 126.107,87 151.410,79 125.039,94
IV. Bilanzverlust      
1. Gewinnvortrag 1.423,91   9.270,43
2. Jahresfehlbetrag - 1.244,40   1.423,91
3. Einstellung in Rücklagen - 1.423,91   - 9.270,43
    - 1.244,40 0,00
Eigenkapital insgesamt   294.598,05 302.116,91
B. Sonderposten mit Rücklageanteil      
1. 0,00   0,00
    0,00  
C. Rückstellungen      
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen 0,00   0,00
2. Steuerrückstellungen 0,00   0,00
3. Sonstig Rückstellungen 5.500,00 5.500,00 5.670,00
4. Verbindlichkeiten      
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 0,00   0,00
2. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen 0,00   0,00
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 439.033,41   504.282,66
Verbindlichkeiten aus der Annahme gezogener Wechsel und der Ausstellung eigener Wechsel 0,00   0,00
5. Darlehen 0,00   0,00
6. Sonstige Verbindlichkeiten 11.659,37 450.692,78 3.479,26
E. Rechnungsabgrenzungsposten   0,00 0,00
Summe der Passivseite   750.790,83 815.548,83

2. Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01.07.2017 bis 30.06.2018

Geschäftsjahr Vorjahr
EUR EUR EUR
1. Rohergebnis   64.405,04 65.698,77
2. Personalaufwand      
a) Löhne und Gehälter - 22.732,78   - 23.197,28
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für - 4.442,83 - 27.175,61 - 4.823,78
davon für Altersversorgung EUR      
Abschreibungen      
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen - 6.963,70   - 7.321,44
3. b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens soweit diese die in der Genossenschaft üblichen Abschreibungen überschreiten 0,00   0,00
4. Sonstige betriebliche Aufwendungen - 28.513,61 - 35.477,31 - 26.568,39
Zwischensumme   1.752,12 3.787,88
5. Erträge aus Beteiligungen und Geschäftsguthaben 20,80   20,80
6. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens 0,00   0,00
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 16,15   4,70
Zwischensumme (5-7) 36,95    
8. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens 0,00   0,00
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen - 2.080,72 - 2.043,77 - 1.646,30
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit   - 291,65 2.167,08
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag   - 227,69 - 18,11
12. Sonstige Steuern   - 725,06 - 725,06
13. Jahresfehlbetrag   - 1.244,40 1.423,91
14. Gewinnvortrag   1.423,91 9.270,43
15. Einstellung in die Rücklagen   - 1.423,91 - 9.270,43
16. Entnahme aus den Rücklagen   0,00 0,00
    0,00 0,00
17. Bilanzverlust   - 1.244,40 1.423,91

3. Anhang

A. Allgemeine Angaben

In der Gliederung der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung ergaben sich keine Veränderungen.

B. Erläuterungen zu den Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Bei Aufstellung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung wurden folgende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden angewandt:

Bauten und bewegliche Anlagegegenstände wurden mit den Anschaffungskosten bewertet. Auf Bauten wurden planmäßige lineare Abschreibungen vorgenommen. Bewegliche Anlagegegenstände wurden linear abgeschrieben.

Geringwertige Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens bis zu einem Anschaffungspreis (vermindert um Vorsteuer) von 410 € sind voll abgeschrieben und als Abgang behandelt worden. Nach dem 1.1.2008 angeschaffte Wirtschaftsgüter mit einem Anschaffungspreis zwischen 410 € und 1000 € (jeweils vermindert um Vorsteuer) wurden jahrgangsweise in einen Sammelposten eingestellt und werden über 5 Jahre abgeschrieben.

Die Finanzanlagen wurden mit den Anschaffungskosten bewertet.

Die Vorräte wurden in der Regel mit Anschaffungs- oder Herstellungskosten bewertet. Beim Ansatz der Herstellungskosten sind anteilige Verwaltungs- und Sozialkosten nicht einbezogen worden. In einzelnen Fällen waren Abwertungen auf den niedrigeren Zeitwert erforderlich.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände wurden mit dem Nennwert bewertet. Bei zweifelhaft einbringlichen Forderungen wurden Einzelwertberichtigungen abgesetzt.

Die flüssigen Mittel wurden alle mit dem Nennwert angesetzt.

Rechnungsabgrenzungsposten wurden zeitanteilig ermittelt.

Rückstellungen sind in Höhe der voraussichtlichen Inanspruchnahme nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung gebildet. Verbindlichkeiten wurden mit dem Erfüllungsbetrag angesetzt.

Von den Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden des Vorjahres wurde nicht abgewichen.

C. Entwicklung des Anlagevermögens

(volle EUR)

Anschaffungs-/ Herstellungs kosten (historisch) (+) a) Zugänge b) Zuschreibungen Umbuchungen a) Abgänge b) Zuschüsse
im Geschäftsjahr
(+) (+/-) (-)
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 16.002,23 a) 0,00 0,00 a) 0,00
    b) 0,00   b) 0,00
II. Sachanlagen        
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte u. Bauten einschl. der Bauten auf fremden Grundstücken 210.363,46 a) 0,00   a) 0,00
    b) 0,00   b) 0,00
2. Technische Anlagen und Maschinen 25.663,51 a) 0,00   a) 0,00
    b) 0,00   b) 0,00
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 20.009,75 a) 0,00   a) 0,00
    b) 0,00   b) 0,00
Geleistete Anzahlungen und Anlagen 4. im Bau 0 a) 0,00 0,00 a) 0,00
    b) 0,00   b) 0,00
  256.036,72 a) 0,00 0,00 0,00
    b) 0,00   0,00
III. Finanzanlagen        
1. Beteiligungen 5.112,92 a) 0,00 0,00 a) 0,00
    b) 0,00   b) 0,00
2. Geschäftsguthaben bei Genossenschaften 318.854,84 a) 0,00 0,00 a) 0,00
    b) 0,00   b) 0,00
3. Sonstige Finanzanlagen 0,00 a) 0,00 0,00 a) 0,00
    b) 0,00   b) 0,00
  323.967,76 a) 0,00 0,00 0,00
    b) 0,00    
Anlagevermögen insgesamt 596.006,71 0,00 0,00 0,00
    0,00   0,00
Abschreibungen (kumuliert) Buchwert Geschäftsjahr Abschreibungen Geschäftsjahr
(-) (=)
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 16.002,23 0,00 247,80
       
II. Sachanlagen      
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte u. Bauten einschl. der Bauten auf fremden Grundstücken 198.484,78 11.878,68 5.621,88
       
2. Technische Anlagen und Maschinen 25.663,51 0,00 0,00
       
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 16.314,20 3.695,55 1.094,02
       
Geleistete Anzahlungen und Anlagen 4. im Bau 0,00 0,00 0,00
       
  240.462,49 15.574,23 6.715,90
       
III. Finanzanlagen      
1. Beteiligungen 0,00 5.112,92 0,00
       
2. Geschäftsguthaben bei Genossenschaften 0,00 318.854,84 0,00
       
3. Sonstige Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00
       
  0,00 323.967,76 0,00
       
Anlagevermögen insgesamt 256.464,72 339.541,99 6.963,70
       

D. Erläuterungen zur Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung

I. Bilanz

Von den Forderungen haben eine Restlaufzeit von mehr als 1 Jahr Geschäftsjahr Vorjahr
Forderungen EUR EUR
- aus Lieferungen und Leistungen 0,00 0,00
- aus Darlehen 0,00 0,00
- sonstige Vermögensgegenstände 0,00 0,00

Die Ergebnisrücklagen haben sich wie folgt entwickelt:

Gesetzliche Rücklage Andere Ergebnisrücklagen
Geschäftsjahr
EUR
Vorjahr
EUR
Geschäftsjahr
EUR
Vorjahr
EUR
Anfangsbestand 24.946,94 22.629,33 125.039,94 118.087,12
Einstellung aus dem Bilanzgewinn Vorjahr 355,98 2.317,61 1.067,93 6.952,82
Entnahme für Bilanzverlust Vorjahr 0,00 0,00 0,00 0,00
Einstellung aus dem Jahresüberschuss Geschäftsjahr 0,00 0,00 0,00 0,00
Entnahme für Jahresfehlbetrag Geschäftsjahr 0,00 0,00 0,00 0,00
Endbestand 25.302,92 24.946,94 126.107,87 125.039,94
Von den Verbindlichkeiten haben eine Restlaufzeit bis zu 1 Jahr mehr als 1 Jahr
Geschäftsjahr
EUR
Vorjahr
EUR
Geschäftsjahr
EUR
Vorjahr
EUR
Verbindlichkeiten        
- gegenüber Kreditinstituten 0,00 0,00 0,00 0,00
- aus erhaltenen Anzahlungen auf Bestellungen 0,00 0,00 0,00 0,00
- aus Lieferungen und Leistungen 439.033,41 504.282,66 0,00 0,00
- aus Darlehen 0,00 0,00 0,00 0,00
- sonstige Verbindlichkeiten 11.659,37 3.479,26 0,00 0,00

II. GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

In den Posten der Gewinn- und Verlustrechnung sind folgende periodenfremde Erträge und Aufwendungen (einschließlich Veränderungen der im Rahmen vernünftiger kaufmännischer Beurteilung gebildeter Abschreibungen) enthalten:

Geschäftsjahr
EUR
Vorjahr
EUR
Periodenfremde Aufwendungen 1.167,93 0,00
Periodenfremde Erträge 0,00 0,00

E. Sonstige Angaben

Am Bilanzstichtag betrugen die Forderungen an Geschäftsjahr
EUR
Vorjahr
EUR
- Mitglieder des Vorstands 121,12 47,36
- Mitglieder des Aufsichtsrats 247,20 78,48
Die Zahl der im Geschäftsjahr durchschnittlich beschäftigen Arbeitnehmer betrug: Vollzeitbeschäftige Teilzeitbeschäftigte
- kaufmännische Mitarbeiter 0 2
- gewerbliche Mitarbeiter 0 0
  0 2

Es wurden keine Auszubildende beschäftigt.

Mitgliederbewegung Anzahl der Mitglieder Anzahl der Geschäftsanteile Haftsumme
EUR
Anfangsbestand 281 312  
Zugang 1 2  
Abgang - 7 - 8  
Endbestand 275 306 0
Die Geschäftsguthaben der verbleibenden Mitglieder haben sich im Geschäftsjahr verändert um EUR - 5.414
Die Haftsummen haben sich im Geschäftsjahr verändert um EUR 0
Höhe des Geschäftsanteils EUR 1.100
Höhe der Haftsumme EUR 0

Name und Anschrift des zuständigen Prüfungsverbandes:

Baden-Württembergischer Genossenschaftsverband e.V.

Am Rüppurrer Schloß 40

76199 Karlsruhe

Mitglieder des Vorstands (Vor- und Zuname)

Escher, Eckart Vorsitzender
Belledin, Anton (bis 23.11.2017)  
Ehret, Berthold  

Mitglieder des Aufsichtsrats (Vor- und Zuname)

Weber, Peter Vorsitzender
Menner, Harald  
Schnurr, Georg  
Süssle, Christoph  
Wochner, Wolfgang  

 

Merdingen, 6. Nov 2018

Winzergenossenschaft Merdingen eG

Der Vorstand

Escher, Eckart

Belledin, Anton (bis 23.11.2017)

Ehret, Berthold

Der Jahresabschluss wurde gemäß § 48 GenG in der Generalversammlung am 20.11.18 festgestellt.

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