Kaiser GmbHLiquidiert

74564 Crailsheim, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Ulm HRB 671261
Eingetragen
29.1.1999
Branche
Tätigkeiten der Großhandelsvermittlung von KraftwagenEinzelhandel mit Kraftwagen mit einem zulässigen Gesamtgewicht von 3,5 t oder wenigerEinzelhandel mit Kraftwagen mit einem zulässigen Gesamtgewicht von mehr als 3,5 t
Gegenstand
Betrieb einer Handelsvertretung, eines Einzelhandels mit Waren aller Art, soweit diese keiner Handelsbeschränkung unterliegen, von Imbissen, einer Autowaschanlage, Pflege von Kraftfahrzeugen aller Art, Durchführung von Polierarbeiten, Ölwechsel und Reifenwechsel, sowie insbesondere Betrieb einer oder mehrerer Tankstellen.

Historie

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Konzern- und Jahresabschlüsse

Kaiser GmbH

Crailsheim

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2011 bis zum 31.12.2011

Bilanz

Aktiva

31.12.2011
EUR
31.12.2010
EUR
A. Anlagevermögen 1.791,00 32.772,00
I. Sachanlagen 1.791,00 32.772,00
B. Umlaufvermögen 133.204,83 205.691,03
I. Vorräte 41.685,09 94.418,39
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 88.818,60 107.754,10
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 2.701,14 3.518,54
C. Rechnungsabgrenzungsposten 309,00 309,00
Bilanzsumme, Summe Aktiva 135.304,83 238.772,03

Passiva

31.12.2011
EUR
31.12.2010
EUR
A. Eigenkapital 27.464,96 42.018,54
I. gezeichnetes Kapital 25.564,59 25.564,59
II. Gewinnvortrag 1.900,37 16.453,95
B. Rückstellungen 1.000,00 1.681,00
C. Verbindlichkeiten 106.839,87 195.072,49
Bilanzsumme, Summe Passiva 135.304,83 238.772,03

Anhang


 
Offenzulegende Fassung gemäß § 326 HGB


Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss der Kaiser GmbH wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften wurden die Regelungen des GmbH-Gesetzes beachtet.

Angaben, die wahlweise in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang gemacht werden können, sind insgesamt im Anhang aufgeführt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft. Auf die Aufstellung eines Lageberichts wurde gem. § 264 Abs. 1 S. 3 HGB verzichtet.

Der Jahresabschluss enthält einzelne Posten, deren Werte mit den Vorjahreszahlen nicht vergleichbar sind. Um dennoch einen Zeitvergleich beim betreffenden Posten durchführen zu können, wurde der Vorjahreswert gegebenenfalls umgegliedert.

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert. Die Anschaffungskosten werden unter Berücksichtigung von Anschaffungsnebenkosten und Anschaffungskostenminderungen ermittelt. In die Herstellungskosten wurden neben den unmittelbar zurechenbaren Kosten auch notwendige Gemeinkosten und durch die Fertigung veranlasste Abschreibungen einbezogen. Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear und degressiv vorgenommen. Der Übergang von der degressiven zur linearen Abschreibung erfolgt in den Fällen, in denen dies zu einer höheren Jahresabschreibung führt.

Geringwertige Wirtschaftsgüter wurden nach § 6 Abs. 2 EStG sofort als Aufwand verbucht. Sofern nach § 6 Abs. 2a EStG erforderlich, wurde im Erwerbsjahr ein Sammelposten gebildet und im Erwerbsjahr und den folgenden 4 Jahren mit jeweils einem Fünftel abgeschrieben.

Die Finanzanlagen wurden zu Anschaffungskosten bzw. zum Nennwert angesetzt und soweit erforderlich mit dem am Bilanzstichtag vorliegenden niedrigeren Wert angesetzt.

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.

Forderungen und Wertpapiere wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Bei der Bemessung der gemäß § 249 HGB zu bildenden Rückstellungen wurden allen wesentlichen Risiken und ungewissen Verpflichtungen angemessen und ausreichend Rechnung getragen.

Die Steuerrückstellungen beinhalten die noch nicht veranlagten Steuern des Geschäftsjahres und zu erwartende Steuernachzahlungen aus Vorjahren.

Verbindlichkeiten wurden zu ihrem Erfüllungsbetrag angesetzt. Sofern die Tageswerte über den Erfüllungsbeträgen lagen, wurden die Verbindlichkeiten zum höheren Tageswert angesetzt.

Beim Jahresabschluss wurden die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden beibehalten.

Angaben und Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz

Forderungen

In den Forderungen sind Forderungen gegenüber Gesellschaftern in Höhe von T€ 26,1 (Vorjahr: T€ 39,1).

Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten belaufen sich zum 31.12.2011 auf insgesamt T€ 106,8 (Vorjahr: T€ 195,0), davon betragen die Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr T€ 106,8 (Vorjahr: 195,0) bzw. mit einer Restlaufzeit von über fünf Jahren T€ 0,0 (Vorjahr: T€ 0,0).

In den Verbindlichkeiten sind Gesellschafterdarlehen in Höhe von insgesamt T€ 0,0 (Vorjahr: T€ 0,0).

Ergebnisverwendung

Da natürliche Personen Gesellschafter der Kapitalgesellschaft sind, wird von der Schutzklausel des § 325 Abs. 1 Satz 4 HGB Gebrauch gemacht.

Namen der Geschäftsführer

Während des abgelaufenen Geschäftsjahrs wurden die Geschäfte des Unternehmens durch den Geschäftsführer Herrn Walter Kaiser, Kaufmann geführt.

Der Geschäftsführer ist einzelvertretungsberechtigt und von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.

Ort, Datum
 
Unterschrift

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 30.11.2012 festgestellt.

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