Stammdaten

Register
Amtsgericht Stuttgart HRB 724979
Vorher
TTS Maler- und Trockenbau-GmbH
Eingetragen
28.12.2007
Branche
Erbringung von sonstigen Dienstleistungen für Veranstaltungen nicht künstlerischer ArtMontage, Installation und Aufbau von Ständen auf Märkten, Ausstellungen und MessenReparatur und Instandhaltung von elektrischen Ausrüstungen
Gegenstand
Gegenstand geändert; nun: Durchführung von Maler- und Fußbodenleger- und Trockenbauarbeiten. Weiter ist Gegenstand des Unternehmens Eventmanagement, Veranstaltungstechnik und Installation.

Finanzübersicht

Historie

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Management

NameRolle
Stefan Turata
seit 28.12.2007
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte

100.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (1)

NameAnteil
100.00%

Gesellschafter

1 Gesellschafter

GmbH-Struktur

Max-Eyth-Straße 6, 71144 Steinenbronn
25.000 €
100.00%

Bilanzkonten

Konzern- und Jahresabschlüsse

Stefan Turata TTS GmbH

Steinenbronn

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2022 bis zum 31.12.2022

BILANZ

AKTIVA

Einzelposten Geschäftsjahr
EUR
Gesamt Geschäftsjahr
EUR
Einzelposten Vorjahr
EUR
Gesamt Vorjahr
EUR
A. Anlagevermögen
I. Sachanlagen 514.508,64 461.249,64
B. Umlaufvermögen
I. Vorräte 457.612,17 164.861,76
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 562.289,49 446.063,46
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 24.197,03 1.044.098,69 284.155,62 895.080,84
C. Rechnungsabgrenzungsposten 26.659,62 20.044,11
Summe Aktiva 1.585.266,95 1.376.374,59

PASSIVA

Einzelposten Geschäftsjahr
EUR
Gesamt Geschäftsjahr
EUR
Einzelposten Vorjahr
EUR
Gesamt Vorjahr
EUR
A. Eigenkapital
I. Gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Gewinnvortrag 888.367,00 759.505,97
III. Jahresüberschuss 34.551,69 947.918,69 128.860,60 913.366,57
B. Rückstellungen 52.637,41 68.808,20
C. Verbindlichkeiten 584.710,85 394.199,82
Summe Passiva 1.585.266,95 1.376.374,59

Anhang für das Geschäftsjahr 2022

Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Der Jahresabschluss der Stefan Turata TTS GmbH wurde auf der Grundlage der Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt.

Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Der Jahresabschluss wurde entsprechend den Gliederungsvorschriften der §§ 266 ff. HGB aufgestellt.

Angaben zu den Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Bilanzierungsmethoden

Der mir vorliegende Jahresabschluss ist nach den für kleine Kapitalgesellschaften geltenden Vorschriften des Handelsgesetzbuches und den ergänzenden Vorschriften des GmbH-Gesetzes aufgestellt.

Im Jahresabschluss sind sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rechnungsabgrenzungsposten, Aufwendungen und Erträge enthalten, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist. Die Posten der Aktivseite sind nicht mit Posten der Passivseite, Aufwendungen nicht mit Erträgen verrechnet worden.

Bewertungsmethoden

Die Wertansätze der Eröffnungsbilanz des Geschäftsjahres stimmen mit denen der Schlussbilanz des vorangegangenen Geschäftsjahres überein. Bei der Bewertung wurde von der Fortführung des Unternehmens ausgegangen. Die Vermögensgegenstände und Schulden wurden einzeln bewertet.

Es ist vorsichtig bewertet worden, namentlich sind alle vorhersehbaren Risiken und Verluste, die bis zum Abschlussstichtag entstanden sind, berücksichtigt worden, selbst wenn diese erst zwischen Abschlussstichtag und der Aufstellung des Jahresabschlusses bekannt geworden sind.

Gewinne sind nur berücksichtigt worden, wenn sie bis zum Abschlussstichtag realisiert wurden. Aufwendungen und Erträge des Geschäftsjahres sind unabhängig vom Zeitpunkt der Zahlung berücksichtigt worden.

Einzelne Posten wurden wie folgt bewertet:

ANLAGEVERMÖGEN

Das Anlagevermögen weist nur Gegenstände aus, die dazu bestimmt sind, dem Geschäftsbetrieb dauernd zu dienen.

Die Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens wurden zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten vermindert um planmäßige Abschreibungen bewertet.

Grundlage der Abschreibung war die voraussichtliche Nutzungsdauer des jeweiligen Vermögensgegenstandes. Es fand die lineare Abschreibungsmethode Anwendung.

Geringwertige Wirtschaftsgüter mit Anschaffungs- oder Herstellungskosten bis € 800 wurden im Erwerbsjahr voll abgeschrieben.

UMLAUFVERMÖGEN

Die unfertigen und fertigen Erzeugnisse sind zu Herstellungskosten bewertet. Diese umfassen neben dem Fertigungsmaterial, den Fertigungslöhnen und den Abschreibungen auch die Material- und Fertigungsgemeinkosten.

Für Bestandsrisiken werden ausreichende Abschläge gebildet. Die Bewertung des Vorratsvermögens erfolgt verlustfrei.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände wurden grundsätzlich zum Nennwert bewertet.

Die Risiken im Forderungsbestand sind angemessen berücksichtigt worden. Das latente Ausfallrisiko sowie das Mahnkosten- und Zinsrisiko wurde durch eine aktivisch gekürzte Pauschalwertberichtigung in Höhe von 1 % abgedeckt.

Die Bankguthaben wurden zum Nennwert ausgewiesen.

Unter dem aktiven Rechnungsabgrenzungsposten wurden Ausgaben erfasst, die Aufwand im Folgejahr darstellten.

RÜCKSTELLUNGEN

Die sonstigen Rückstellungen sind mit dem Erfüllungsbetrag angesetzt, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig sein wird, um die jeweiligen Risiken abzudecken.

Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen.

Die Steuerrückstellungen enthalten die noch nicht veranlagten Steuern des Geschäftsjahres und zu erwartende Steuernachzahlungen aus Vorjahren.

VERBINDLICHKEITEN

Die Verbindlichkeiten wurden zu ihrem Erfüllungsbetrag angesetzt.

Das in den sonstigen Verbindlichkeiten ausgewiesene Darlehen eines Gesellschafters wurde mit 2,0 % p.a. verzinst.

Erläuterungen zur Bilanz

Die Abschreibungen für Sachanlagen betragen € 153.103,29 (VJ € 126.215,37).

Bei den Forderungen und sonstigen Vermögensgegenständen sind innerhalb eines Jahres € 562.289,49 (VJ € 446.063,46) fällig.

Die Verbindlichkeiten belaufen sich zum 31.12.2022 auf insgesamt € 584.710,85 (VJ € 394.199,82), davon betragen die Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 447.056,74 (VJ € 239.453,72) bzw. mit einer Restlaufzeit von über fünf Jahren € 0,00 (VJ € 0,00).

Gegenüber Gesellschafter bestehen Forderungen von insgesamt € 50.870,10 (VJ € 48.431,11).

Bei den Verbindlichkeiten aus Lieferungen von Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffen, Halbfabrikaten und Waren bestehen die üblichen Eigentumsvorbehalte.

Gegenüber Gesellschafter bestehen Verbindlichkeiten von insgesamt € 0,00 (VJ € 0,00).

Organe der Gesellschaft Geschäftsführer:

Herr Stefan Turata, Malermeister

 

Steinenbronn, 17. April 2024

Stefan Turata, Geschäftsführer

WEITERE DATEN

Anlagespiegel

Historische Anschaffungs- und Herstellungskosten 1.1.2022
Zugänge
Abgänge
Abschreibungen (kumuliert)
Anlagevermögen
Sachanlagen
Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschl. der Bauten auf fremden Grundstücken
Hof- und Wegebefestigungen 19.230,26 0,00 0,00 6.662,26
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung
Betriebs- und Geschäftsausstattung 335.652,19 127.641,66 0,00 210.290,21
KFZ- u. sonstige Transportmittel 408.620,50 48.000,00 0,00 275.969,50
Sonstige Transportmittel 79.532,00 0,00 0,00 11.248,00
Geringwertige Wirtschaftsgüter bis € 800,00 2,00 30.720,63 30.720,63 0,00
843.036,95 206.362,29 30.720,63 504.169,97
Buchwert 31.12.2022
Buchwert 31.12.2021
Abschreibungen des Geschäftsjahres
Anlagevermögen
Sachanlagen
Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschl. der Bauten auf fremden Grundstücken
Hof- und Wegebefestigungen 12.568,00 13.580,00 1.012,00
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung
Betriebs- und Geschäftsausstattung 253.003,64 188.805,64 63.443,66
KFZ- u. sonstige Transportmittel 180.651,00 182.464,00 49.813,00
Sonstige Transportmittel 68.284,00 76.398,00 8.114,00
Geringwertige Wirtschaftsgüter bis € 800,00 2,00 2,00 30.720,63
514.508,64 461.249,64 153.103,29

 

Steinenbronn, den 17. April 2024

gez. Stefan Turata

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am: 17. April 2024

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