Stammdaten

Register
Amtsgericht Hamburg HRB 95182
Vorher
NEWBASE GmbH
Eingetragen
5.11.2003
Branche
Erbringung von Beratungsleistungen auf dem Gebiet der InformationstechnologieGroßhandel mit Datenverarbeitungsgeräten, peripheren Geräten und SoftwareErbringung von sonstigen Dienstleistungen der Informationstechnologie
Gegenstand
Die Erstellung und der Vertrieb von Software sowie der Handel mit Hard- und Software. Der Erwerb sowie die Verwaltung und Veräußerung von Unternehmen und Unternehmensbeteiligungen sowie Unternehmensberatung im Bereich EDV und Multimedia.

Finanzübersicht

Historie

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Management

NameRolle
Geschäftsführer
Prokura

Wirtschaftlich Berechtigte

0.00% identifiziert100.00% ungelöst

Ungelöste Beteiligungen (1)

NameAnteil
Ninestars Information Technologies Private LimitedIND
100.00%

Gesellschafter

1 Gesellschafter

GmbH-Struktur

Ninestars Information Technologies Private Limited
India
100.000 €
100.00%

Bilanzkonten

Konzern- und Jahresabschlüsse

Ninestars Services GmbH

Hamburg

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2016 bis zum 31.12.2016

Bilanz

Aktiva

31.12.2016
EUR
31.12.2015
EUR
A. Anlagevermögen 5.355,22 10.343,36
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 476,90 2.485,93
II. Sachanlagen 4.878,32 7.857,43
B. Umlaufvermögen 361.013,55 395.559,11
I. Vorräte 28.761,00 102.445,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 313.147,16 292.693,91
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 19.105,39 420,20
C. Rechnungsabgrenzungsposten 23.917,90 21.443,66
D. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 881.257,45 968.781,12
Bilanzsumme, Summe Aktiva 1.271.544,12 1.396.127,25

Passiva

31.12.2016
EUR
31.12.2015
EUR
A. Eigenkapital 0,00 0,00
I. gezeichnetes Kapital 100.000,00 100.000,00
II. Verlustvortrag 1.068.781,12 1.049.688,80
III. Jahresüberschuss 87.523,67 -19.092,32
IV. nicht gedeckter Fehlbetrag 881.257,45 968.781,12
B. Rückstellungen 38.370,55 20.188,48
C. Verbindlichkeiten 1.092.698,59 1.235.937,16
D. Rechnungsabgrenzungsposten 140.474,98 140.001,61
Bilanzsumme, Summe Passiva 1.271.544,12 1.396.127,25

Anhang

Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Der Jahresabschluss wurde nach den Vorschriften der §§ 242 ff. HGB unter Beachtung der ergänzenden Bestimmungen für kleine Kapitalgesellschaften (§§ 264 ff. HGB) sowie des GmbHG und des Gesellschaftsvertrags aufgestellt.

Der Jahresabschluss wurde unter der Annahme der Unternehmensfortführung aufgestellt (Going-Concern, § 252 Abs. 1 Nr. 2 HGB).

Größenabhängige Erleichterungen bei der Erstellung (§§ 266, 274 a, 276, 288 HGB) des Jahrabschlusses wurden in Anspruch genommen.

Der Jahresabschluss wurde erstmals nach den Vorschriften des Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetzes (BilRUG) aufgestellt.

Angaben zur Identifikation der Gesellschaft laut Registergericht

Firmenname laut Registergericht: Ninestars Services GmbH

Firmensitz laut Registergericht: Hamburg

Registereintrag: Handelsregister

Registergericht: Amtsgericht Hamburg

Register-Nr.: HRB 95182

Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Entgeltlich erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear vorgenommen.

Wirtschaftsgüter mit Anschaffungskosten bis zu EUR 150,00 werden im Zugangsjahr in voller Höhe abgeschrieben. Anlagegüter mit Anschaffungskosten zwischen EUR 150,01 und EUR 1.000,00 werden in einem Sammelposten aktiviert und über 5 Jahre abgeschrieben.

Die Vorräte wurden zu Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Die liquiden Mittel sind zum Nennwert angesetzt.

Als Rechnungsabgrenzungsposten sind nur Auszahlungen aktiviert bzw. Einzahlungen passiviert, die Aufwendungen bzw. Erträge für einen Zeitraum nach dem Bilanzstichtag darstellen.

Die Rückstellungsbildung wurde gem. § 253 Abs. 1 Satz 2 HGB in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrags vorgenommen.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Der Jahresabschluss enthält auf fremde Währung lautende Sachverhalte, die in EUR umgerechnet wurden.

Geschäftsvorfälle in fremder Währung wurden zum jeweiligen Tageskurs eingebucht. Forderungen und Verbindlichkeiten in fremder Währung sind mit dem Devisenkassamittelkurs am Bilanzstichtag bewertet

(§ 256 a HGB). Soweit der Kurs am Tage des Geschäftsvorfalles bei Forderungen darunter bzw. bei Verbindlichkeiten darüber lag, ist dieser angesetzt. Beträgt die Restlaufzeit mehr als ein Jahr, wurden (nur) eventuelle Kursverluste am Bilanzstichtag berücksichtigt.

Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Ein Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand, mit Ausnahme der Änderungen durch die Anwendung des BilRUG, nicht statt.

Angaben zur Bilanz

Angaben zu Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern

(§ 42 Abs. 3 GmbHG / § 264c Abs. 1 HGB)

Gegenüber den Gesellschaftern bestehen die nachfolgenden Rechte und Pflichten:

Sachverhalte 2016 2015
  EUR EUR
Forderungen 47.510,00 47.510,00
Verbindlichkeiten 1.006.503,55 1.018.046,55

Mitzugehörigkeitsvermerke

In den Forderungen gegen verbundene Unternehmen sind Forderungen aus Lieferungen und Leistungen in Höhe von TEUR 134 (Vorjahr: TEUR 132) enthalten.

In den Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen sind Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen in Höhe von TEUR 76 (Vorjahr: TEUR 83) enthalten.

Angabe zu Restlaufzeitvermerken

Der Betrag der Forderungen mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr beträgt TEUR 33 (Vorjahr: TEUR 0).

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt TEUR 1.093 (Vorjahr: TEUR 1.153).

Die sonstigen Verbindlichkeiten enthalten Verbindlichkeiten aus Steuern in Höhe von TEUR 5

(Vorjahr: TEUR 10).

Angaben zur Gewinn- und Verlustrechnung

Erläuterung der Erträge und Aufwendungen aus der Währungsumrechnung

Gewinne und Verluste aus der Umrechnung von Fremdwährungsgeschäften werden gesondert unter dem Posten "sonstige betriebliche Erträge" bzw. "sonstige betriebliche Aufwendungen" ausgewiesen.

Sonstige Angaben

Durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahrs beschäftigten Arbeitnehmer

Die durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahres im Unternehmen beschäftigten Arbeitnehmer betrug 1.

Angaben zur Vermittlung eines besseren Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

Die Gesellschaft weißt zum Bilanzstichtag einen nicht durch Eigenkapital gedeckten Fehlbetrag in Höhe von TEUR 881 aus. Sie ist somit bilanziell überschuldet. Aufgrund abgegebener Rangrücktrittserklärungen über Forderungen der Gesellschafter in Höhe von insgesamt TEUR 1.001 ist eine wirtschaftliche Überschuldung insoweit nicht gegeben.

Unterschrift der Geschäftsführung

Hamburg, 13. Juni 2017  
Ort, Datum Unterschrift

sonstige Berichtsbestandteile

Christian Heinisch

Angaben zur Feststellung:

Der Jahresabschluss wurde am 29.06.2017 festgestellt.

Nachrichten & Medien

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