Vonnak GmbHLiquidiert

70193 Stuttgart, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Stuttgart HRB 24403
Eingetragen
1.3.2004
Branche
Ingenieurbüros für bautechnische Gesamtplanung von Ingenieurbauwerken und VerkehrsanlagenIngenieurbüros für Fachplanung von technischer GebäudeausrüstungArchitekturbüros für Orts-, Regional- und Landesplanung
Gegenstand
Planung, Projektsteuerung und Projektüberwachung auf dem Gebiet des Bauwesens, soweit keine Genehmigung nach § 34 c GewO erforderlich ist.

Historie

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Management

NameRolle
Alajos Vonnak
seit 29.1.2018
Liquidator

Wirtschaftlich Berechtigte

100.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (1)

NameAnteil
Esther Vonnak
100.00%

Gesellschafter

1 Gesellschafter

GmbH-Struktur

Esther Vonnak
25.000 €
100.00%

Konzern- und Jahresabschlüsse

Vonnak GmbH

Stuttgart

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2017 bis zum 31.12.2017

Bilanz

Aktiva

31.12.2017
EUR
31.12.2016
EUR
A. Anlagevermögen 9.684,00 10.912,00
I. Sachanlagen 9.684,00 10.912,00
B. Umlaufvermögen 25.894,97 25.200,04
I. Vorräte 0,00 4.000,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 7.491,77 12.646,09
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 4.581,50 8.031,90
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 4.581,50 8.031,90
2. sonstige Vermögensgegenstände 2.910,27 4.614,19
davon mit einer Restlaufzeit von bis zu einem Jahr 2.910,27 4.614,19
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 18.403,20 8.553,95
C. Rechnungsabgrenzungsposten 1.176,12 1.176,12
Bilanzsumme, Summe Aktiva 36.755,09 37.288,16

Passiva

31.12.2017
EUR
31.12.2016
EUR
A. Eigenkapital 16.414,89 2.092,84
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Verlustvortrag 22.907,16 12.030,47
III. Jahresüberschuss 14.322,05 -10.876,69
B. Rückstellungen 2.500,00 2.500,00
C. Verbindlichkeiten 17.840,20 32.695,32
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 125,01 12.497,77
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 125,01 12.497,77
2. sonstige Verbindlichkeiten 17.715,19 20.197,55
davon aus Steuern 4.031,02 1.825,99
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 17.715,19 20.197,55
Bilanzsumme, Summe Passiva 36.755,09 37.288,16

Anhang


A. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Der Jahresabschluss wurde auf der Grundlage der Gliederungs-, Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften wurden die Regelungen des GmbH-Gesetzes beachtet.

Der Jahresanschluss auf den 31. Dezember 2017 wurde nach den Vorschriften der §§ 242 ff. HGB unter Beachtung der ergänzenden Bestimmungen für Kapitalgesellschaften (§§ 264 ff. HGB) in der Fassung des Bilanzmodernisierungsgesetztes erstellt.

Der Jahresabschluss wurde entsprechend den Gliederungsvorschriften der §§ 266 ff. HGB aufgestellt.


B. Angaben zu den Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Bilanzierungsmethoden

Der vorliegende Jahresabschluss wurde nach den für kleine Kapitalgesellschaften geltenden Vorschriften des Handelsgesetzbuches und den ergänzenden Vorschriften des GmbH-Gesetzes aufgestellt.

Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft in Sinne des § 267 HGB.

Bei der Aufstellung des Anhangs wurde von den größenabhängigen Erleichterungen für kleine Kapitalgesellschaften gemäß § 288 Abs. 1 HGB und § 274a HGB Gebrauch gemacht.

Im Jahresabschluss sind sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, latente Steuern, Rechnungsabgrenzungsposten, Aufwendungen und Erträge enthalten, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist. Die Posten der Aktivseite sind nicht mit Posten der Passivseite, Aufwendungen nicht mit Erträgen verrechnet worden.

Bewertungsmethoden

Die Wertansätze der Eröffnungsbilanz des Geschäftsjahres stimmten mit denen der Schlussbilanz des vorangegangenen Geschäftsjahres überein. Bei der Bewertung wurde von der Fortführung des Unternehmens ausgegangen. Die Vermögensgegenstände und Schulden wurden einzeln bewertet.

Es ist vorsichtig bewertet worden, namentlich sind alle vorhersehbaren Risiken und Verluste, die bis zum Abschlussstichtag entstanden sind, berücksichtigt worden, selbst wenn diese erst zwischen Abschlussstichtag und der Aufstellung des Jahresabschlusses bekannt geworden sind.

Gewinne sind nur berücksichtigt worden, wenn sie bis zum Abschlussstichtag realisiert wurden. Aufwendungen und Erträge des Geschäftsjahres sind unabhängig vom Zeitpunkt der Zahlung berücksichtigt worden.

Einzelne Posten wurden wie folgt bewertet:

I. Anlagevermögen

Das Anlagevermögen weist nur Gegenstände aus, die dazu bestimmt sind, dem Geschäftsbetrieb dauernd zu dienen.

Sachanlagevermögen wurden zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten vermindert um die planmäßige Abschreibung bewertet.

Grundlage der planmäßigen Abschreibung war die voraussichtliche Nutzungsdauer des jeweiligen Vermögensgegenstandes.

Geringwertige Wirtschaftsgüter mit Anschaffungs- oder Herstellungskosten bis € 410,00 wurden im Erwerbsjahr voll abschrieben.

Soweit der nach vorstehenden Grundsätzen ermittelte Wert von Gegenständen des Anlagevermögens über dem Wert lag, der ihm am Abschlussstichtag beizulegen war, wurde dem durch außerplanmäßige Abschreibung Rechnung getragen. Die in den Vorjahren vorgenommenen außerplanmäßigen Abschreibungen wurden rückgängig gemacht, soweit die Gründe hierfür nicht mehr bestanden.

II. Umlaufvermögen

Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe wurden zu durchschnittlichen Anschaffungskosten unter Beachtung des Niederstwertprinzips bewertet.

Fertige und unfertige Erzeugnisse wurden zu durchschnittlichen Herstellungskosten angesetzt. Diese umfassen neben dem Fertigungsmaterial, den Fertigungslöhnen und den Abschreibungen auch die Material- und Fertigungsgemeinkosten.

Für Bestandsrisiken wurden ausreichende Abschläge gebildet. Die Bewertung des Vorratsvermögens erfolgt verlustfrei.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände wurden grundsätzlich mit dem Nennbetrag angesetzt. Erkennbare Einzelrisiken wurden durch Einzelwertberichtigungen berücksichtigt. Das allgemeine Kreditrisiko bei Forderungen aus Lieferungen und Leistungen wurde zusätzlich durch eine ausreichend bemessene Pauschalwertberichtigung Rechnung getragen.

III. Rückstellungen

Rückstellungen wurden in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages angesetzt.
Rückstellungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr wurden mit dem ihrer Restlaufzeit entsprechenden durchschnittlichen Marktzinssatz der vergangenen sieben Geschäftsjahre abgezinst.
Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewisse Verpflichtungen.

Die Steuerrückstellungen enthalten die noch nicht veranlagten Steuern des Geschäftsjahres und zu erwartenden Steuernachzahlungen aus Vorjahren.


IV. Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten wurden zu Ihrem Erfüllungsbetrag angesetzt. Sofern die Tageswerte über den Erfüllungsbeträgen lagen, wurden die Verbindlichkeiten zum höheren Tageswert angesetzt.

C. Angaben zur Bilanz

1. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Forderungen aus Lieferungen aus Leistungen bestanden in Höhe von €. 4.581,50 (Vorjahr € 8.031,90).
Davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr € 0,00. (Vorjahr € 0,00).

Sonstige Vermögensgegenstände bestanden in Höhe von € 2.910,27 (Vorjahr € 4.614,19).
Davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr € 0,00. (Vorjahr € 0,00).
In den sonstigen Vermögensgegenständen sind Steuererstattungsansprüche in Höhe von € 0,00 (Vorjahr € 129,00), sowie ein Gesellschafterdarlehen in Höhe von € 0,00 (Vorjahr € 1.800,91) enthalten.

2. Eigenkapital/Ergebnisverwendung

Der Geschäftsführer schlägt vor, den Jahresüberschuss für das Geschäftsjahr in Höhe von
€ 4.322,05 in voller Höhe auf neue Rechnung vorzutragen.

3. Verbindlichkeiten
  

Art der Verbindlichkeit
Gesamtbetrag
Davon Restlaufzeit
 
 
 
 
bis zu 1 Jahr
1-5 Jahre
über 5 Jahre
 
erhaltene Anzahlungen
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
aus Lieferungen und Leistungen
125,01 €
125,01 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
Sonstige Verbindlichkeiten
17.715,19 €
17.715,19 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
Summe
17.840,20 €
17.840,20 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €



Von den sonstigen Verbindlichkeiten in Höhe von € 17.715,19 (Vorjahr € 20.197,77) entfielen auf ein Gesellschafterdarlehen € 0,00 (Vorjahr € 0,00), Verbindlichkeiten der sozialen Sicherheit in Höhe von € 0,00 (Vorjahr € 0,00), sowie Steuerverbindlichkeiten in Höhe von € 4.031,02. (Vorjahr € 1.825,99).



D. Sonstige Pflichtangaben

Geschäftsführung

Im Geschäftsjahr 2017 bestand die Geschäftsführung aus Alajos Vonnak, Architekt, 70193 Stuttgart

Stuttgart, den 28.11.2018

gez. Alajos Vonnak, Geschäftsführer für die Vonnak GmbH, Stuttgart
  

Anlagespiegel

 
Anschaffungs-,
 
 
 
Anschaffungs-,
 
 
Herstellungs-
Zugänge
davon FK-Zinsen
Abgänge
Herstellungs-
kumulierte
 
kosten
 
 
 
kosten
Abschreibungen
 
01.01.2017
 
 
 
31.12.2017
01.01.2017
 
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
Anlagevermögen
 
 
 
 
 
 
Sachanlagen
 
 
 
 
 
 
andere Anlagen, Betriebs- und
Geschäftsausstattung
 28.004,30
 971,10
 0,00
 11.549,76
 17.425,64
 17.092,30
Summe Sachanlagen
 28.004,30
 971,10
 0,00
 11.549,76
 17.425,64
 17.092,30
Summe Anlagevermögen
 28.004,30
 971,10
 0,00
 11.549,76
 17.425,64
 17.092,30
 
Abschreibungen
Zugänge
Abgänge
kumulierte
Zuschreibungen
 
 
Geschäftsjahr
 
 
Abschreibungen
Geschäftsjahr
Buchwert
 
 
 
 
31.12.2017
 
31.12.2017
 
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
Anlagevermögen
 
 
 
 
 
 
Sachanlagen
 
 
 
 
 
 
andere Anlagen, Betriebs- und
Geschäftsausstattung
 2.198,10
 0,00
 11.548,76
 7.741,64
 0,00
 9.684,00
Summe Sachanlagen
 2.198,10
 0,00
 11.548,76
 7.741,64
 0,00
 9.684,00
Summe Anlagevermögen
 2.198,10
 0,00
 11.548,76
 7.741,64
 0,00
 9.684,00

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 28.11.2018 festgestellt.

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