Gesumed UG
(haftungsbeschränkt)
Merdingen
Jahresabschluss zum Geschäftsjahr
vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010
Bilanz
Aktiva
|
|
31.12.2010
EUR |
31.12.2009
EUR |
| A.
Anlagevermögen |
27.281,00 |
30.616,00 |
| I.
Immaterielle Vermögensgegenstände |
2.233,00 |
0,00 |
| II.
Sachanlagen |
25.048,00 |
30.616,00 |
| B.
Umlaufvermögen |
10.291,51 |
3.104,38 |
| I.
Forderungen und sonstige
Vermögensgegenstände |
4.270,00 |
1.890,99 |
| davon
mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr |
2.608,00 |
0,00 |
| II.
Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei
Kreditinstituten und Schecks |
6.021,51 |
1.213,39 |
| C.
Rechnungsabgrenzungsposten |
2.223,71 |
3.057,59 |
| D.
nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag |
15.847,95 |
5.733,24 |
| Bilanzsumme,
Summe Aktiva |
55.644,17 |
42.511,21 |
Passiva
|
|
31.12.2010
EUR |
31.12.2009
EUR |
| A.
Eigenkapital |
0,00 |
0,00 |
| I.
gezeichnetes Kapital |
1.000,00 |
1.000,00 |
| II.
Verlustvortrag |
6.733,24 |
0,00 |
| III.
Jahresfehlbetrag |
10.114,71 |
6.733,24 |
| IV.
nicht gedeckter Fehlbetrag |
15.847,95 |
5.733,24 |
| B.
Rückstellungen |
2.400,00 |
1.200,00 |
| C.
Verbindlichkeiten |
53.244,17 |
41.311,21 |
| davon
mit Restlaufzeit bis 1 Jahr |
53.244,17 |
41.311,21 |
| Bilanzsumme,
Summe Passiva |
55.644,17 |
42.511,21 |
Anhang
Allgemeine Angaben
Der Jahresabschluss der Gesumed UG
(haftungsbeschränkt) wurde auf der Grundlage der
Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs
aufgestellt.
Bei der erstmaligen Aufstellung des Jahresabschlusses
nach dem Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz (BilMoG) wurden
die Vorjahresvergleichszahlen auf Grund des Wahlrechts des
Art. 67 Abs. 8 Satz 2 EGHGB nicht angepasst.
Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die
Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.
Angaben, die wahlweise in der Bilanz, in der Gewinn-
und Verlustrechnung oder im Anhang gemacht werden
können, sind insgesamt im Anhang aufgeführt.
Nach den in § 267 HGB angegebenen
Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine
Kapitalgesellschaft.
Angaben zur Bilanzierung und Bewertung
Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze
Forderungen wurden unter Berücksichtigung aller
erkennbaren Risiken bewertet.
Die Steuerrückstellungen beinhalten die das
Geschäftsjahr betreffenden, noch nicht veranlagten
Steuern.
Die sonstigen Rückstellungen wurden für
alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei
wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.
Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag
angesetzt.
Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs-
und Bewertungsmethoden
Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und
Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht
statt.
Angaben und Erläuterungen zu einzelnen Posten der
Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung
Sonstige Pflichtangaben
Namen der Geschäftsführer
Während des abgelaufenen Geschäftsjahrs
wurden die Geschäfte des Unternehmens durch Herrn Dr.
Hans-Peter Friedrichsen geführt.
Gewährte Vorschüsse und Kredite an
Geschäftsführer
Verbindlichkeiten gegenüber
Geschäftsführer bestehen in Höhe von €
50.131,82.
Unterschrift der
Geschäftsführung
sonstige Berichtsbestandteile
Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 05.03.2012 festgestellt.
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