Stammdaten

Register
Amtsgericht Hannover HRB 9856
Vorher
Steinbearbeitungstechnik Bickmeyer GmbH
Eingetragen
5.4.1980
Branche
Herstellung von Werkzeugmaschinen zur Bearbeitung von Steinen, Beton und sonstigen mineralischen StoffenHerstellung von BergwerksmaschinenBe- und Verarbeitung von Naturwerksteinen und Natursteinen
Gegenstand
Steinbearbeitungstechnik Der Erwerb, die Beteiligung und Geschäftsführung von Unternehmen im Bereich Technik für Bearbeitung von Naturstein sowie die Entwicklung, die Planung, die Herstellung, der Vertrieb von maschinellen Anlagen für die Steinbearbeitung, der Verkauf von Geräten und Verbrauchsgütern und der technische Kundendienst. Allgemeiner Maschinenbau, Metallbearbeitung, Technischer Kundendienst Lohn-Fertigung von Maschinen, Baugruppen und Teilen, Durchführung von Montage-, Umbau- und Reparaturarbeiten an fremden Maschinen und technischen Anlagen. Imkereitechnik Die Herstellung und der Verkauf von Maschinen, Geräten und Verbrauchsgütern im Bereich Imkereitechnik. Sicherheitstechnik Die Herstellung und der Verkauf von Anlagen und Zubehör im Bereich Gebäudesicherung. Haus- und Umwelttechnik Die Herstellung und der Verkauf von Anlagen, Geräten und Zubehör im Bereich Haus- und Umwelttechnik zur Gewinnung und Erzeugung alternativer Elektroenergie, Wärme und Kühlung. Gesundheitsförderung Verkauf von Naturprodukten zur Gesundheitsförderung und Vermittlung alternativer authentischer ganzheitlicher Kuren. Beteiligung an Unternehmen gleicher oder ähnlicher Art

Historie

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Management

NameRolle
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte
Beta

100.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (1)

NameAnteil
100.00%

Gesellschafter
Beta

Name
Ort
Anteil
Jan Dieter Bickmeyer
30880 Laatzen
100.00%

Konzern- und Jahresabschlüsse

Bickmeyer GmbH

Laatzen

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010

Bilanz

Aktiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Anlagevermögen 131.155,00 142.369,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 1.671,00 4,00
II. Sachanlagen 129.484,00 142.365,00
B. Umlaufvermögen 53.924,49 53.431,28
I. Vorräte 44.301,48 38.900,15
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 9.160,94 13.890,86
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 462,07 640,27
C. Rechnungsabgrenzungsposten 793,00 223,00
D. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 60.820,03 53.910,37
Bilanzsumme, Summe Aktiva 246.692,52 249.933,65

Passiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Eigenkapital 0,00 0,00
I. gezeichnetes Kapital 25.564,59 25.564,59
II. Kapitalrücklage 135.000,00 135.000,00
III. Verlustvortrag 214.474,96 207.438,30
IV. Jahresfehlbetrag 6.909,66 7.036,66
V. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 60.820,03 53.910,37
B. Rückstellungen 1.800,00 1.800,00
C. Verbindlichkeiten 244.892,52 248.133,65
Bilanzsumme, Summe Passiva 246.692,52 249.933,65

Anhang zum Jahresabschluss 31. Dezember 2010

Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss wurde auf der Grundlage der Gliederungs-, Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften des Handelsgesetzbuches (HGB) aufgestellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften wurden die Regelungen des GmbH-Gesetzes (GmbHG) beachtet.

Größenabhängige Erleichterungen bei der Erstellung (§§ 274a und 288 HGB) des Jahresabschlusses wurden in Anspruch genommen.

Nach Art. 67 Abs. 8 Satz 2 EGHGB wurde in Zusammenhang mit der erstmaligen Anwendung des Bilanzrechtsmodernisierungsgesetzes (BilMoG) auf die Anpassung der Vorjahreszahlen verzichtet.

Gemäß Art. 67 Abs. 8 Satz 1 EGHGB wurden für das Wirtschaftsjahr der erstmaligen Anwendung des Bilanzrechtsmodernisierungsgesetzes (BilMoG) die Vorschriften zur Bewertungsstetigkeit (§ 252 Abs. 1 Nr.1 HGB), zur Ausweisstetigkeit (§ 265 Abs. 1 HGB) und die Erläuterungspflichten zur Stetigkeitsdurchbrechung (§ 284 Abs. 2 Nr. 3 HGB) nicht angewendet.

Im Einzelnen wurden folgende Grundsätze und Methoden angewendet:

Gliederungsgrundsätze

Die Gliederung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung hat sich gegenüber dem Vorjahr nicht geändert. Die Posten der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung sind mit denen des Vorjahres vergleichbar.

Eine Anpassung der Posten der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung des Vorjahres zur Vergleichbarkeit mit denen des Geschäftsjahres war nicht erforderlich.

Eine Mitzugehörigkeit von Vermögensgegenständen und Schulden zu anderen Posten der Bilanz besteht nicht.

Bilanzierungsmethoden

Im Jahresabschluss sind sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rechnungsabgrenzungsposten, Aufwendungen und Erträge enthalten, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist. Die Posten der Aktivseite werden nicht mit Posten der Passivseite, Aufwendungen nicht mit Erträgen verrechnet.

Das Anlage- und Umlaufvermögen, das Eigenkapital, die Schulden sowie die Rechnungsabgrenzungsposten wurden in der Bilanz gesondert ausgewiesen und hinreichend aufgegliedert.

Das Anlagevermögen weist nur Gegenstände aus, die bestimmt sind, dem Geschäftsbetrieb dauernd zu dienen. Rückstellungen wurden nur im Rahmen des § 249 HGB und Rechnungsabgrenzungsposten wurden nach den Vorschriften des § 250 HGB gebildet.

Bewertungsmethoden

Das Sachanlagevermögen wird mit den Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten vermindert um planmäßige Abschreibungen angesetzt. Grundlage der planmäßigen Abschreibung ist die voraussichtliche Nutzungsdauer des jeweiligen Vermögensgegenstandes. Der nach steuerlichen Grundsätzen gebildete Sammelposten für geringwertige Wirtschaftsgüter wird wegen seiner untergeordneten Bedeutung für das Vermögen in die Handelsbilanz übernommen.

Die Wertansätze der Eröffnungsbilanz des Geschäftsjahres stimmen mit denen der Schlussbilanz des vorhergehenden Geschäftsjahres überein.

Bei der Bewertung wird von der Fortführung des Unternehmens ausgegangen. Die Vermögensgegenstände und Schulden werden einzeln bewertet.

Es wurde vorsichtig bewertet, namentlich wurden alle vorhersehbaren Risiken und Verluste, die bis zum Abschlussstichtag entstanden sind, berücksichtigt, selbst wenn diese erst zwischen dem Abschlussstichtag und der Aufstellung des Jahresabschlusses bekannt wurden. Gewinne werden nur berücksichtigt, wenn sie bis zum Abschlussstichtag realisiert sind. Aufwendungen und Erträge des Geschäftsjahres wurden unabhängig vom Zeitpunkt der Zahlung berücksichtigt.

Die Einzelnen Positionen sind wie folgt bewertet:

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände werden mit dem Nennbetrag angesetzt.

Die Verbindlichkeiten werden mit dem Erfüllungsbetrag ausgewiesen.

Die Rückstellungen werden nach üblicher kaufmännischer Schätzung ermittelt. Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen.

Währungsumrechnung

Im Jahresabschluss sind keine Posten enthalten, die auf fremde Währung lauten oder ursprünglich auf fremde Währung gelautet haben.

Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz

Die Verbindlichkeiten betragen insgesamt 244.892,52 € (Vorjahr: 248.133,65 €). Diese haben

folgende Restlaufzeiten:

bis zu einem Jahr 53.978,86 € (Vorjahr: 50.971,68 €)

von über fünf Jahren 190.913,66 € (Vorjahr: 197.161,97 €)

davon entfallen auf:

a) Steuern: 644,60 € (Vorjahr: 421,57 €)

b) im Rahmen der sozialen Sicherheit: 60,00 € (Vorjahr: 60,00 €)

c) Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern: 863,75 € (Vorjahr: 628,90 €)

Sonstige Angaben

Geschäftsführer ist Herr Jochen Bickmeyer.

Der Geschäftsführer ist alleinvertretungsberechtigt. Er ist von den rechtlichen Beschränkungen des § 181 BGB befreit.

Haftungsverhältnisse

Am Abschlussstichtag bestanden folgende nicht in der Bilanz ausgewiesene Haftungsverhältnisse im Sinne des § 251 HGB.

EUR
Bürgschaften/Wechsel 0,00
Bestellungen von Sicherheiten für fremde Verbindlichkeiten 0,00
Feststellung des Jahresabschlusses

Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2010 wurde am 01.03.2012 festgestellt und genehmigt.

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