Stammdaten

Register
Amtsgericht Mainz HRB 32296
Eingetragen
10.4.1992
Branche
Kauf und Verkauf von eigenen Gewerbegrundstücken und NichtwohngebäudenBeteiligungsgesellschaftenBauträger für Wohngebäude
Gegenstand
Gegenstand des Unternehmens sind der Handel mit Grundstücken die Erschließung von Rohbauland zu Bauplätzen sowie die Projektierung der Erschließung von Bauland durch Vergabe aller tatsächlichen Erschließungsarbeiten (z.B.: Straßenarbeiten. Kanalarbeiten) zur Durchführung an Dritte sowie die Tätigkeit als Vorhabenträger nach den Vorschriften des Wohnungsbau-Erleichterungs-Gesetzes und die Vergabe von allen Arbeiten an Dritte mit dem Auftrag zur Erstellung von Vorhaben- und Erschließungsplänen und von landespflegerischen Planungsbeiträgen und der Betrieb eines landwirtschaftlichen Lohnunternehmens. Die Gesellschaft ist berechtigt, sich an Unternehmen gleicher oder ähnlicher Art zu beteiligen, die persönliche Haftung in derartigen Unternehmen zu übernehmen und ähnliche oder gleiche Unternehmen zu erwerben. Die Gesellschaft ist berechtigt, Zweigniederlassungen zu errichten.

Finanzübersicht

Historie

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Management

NameRolle
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte

100.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (1)

NameAnteil
Walter Hahn
100.00%

Gesellschafter

2 Gesellschafter

GmbH-Struktur

67294 Mauchenheim
26000
52.00%
67294 Mauchenheim
24000
48.00%

Bilanzkonten

Konzern- und Jahresabschlüsse

Hahn GmbH

Offenheim

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2011 bis zum 31.12.2011

Bilanz

Aktiva

31.12.2011
EUR
31.12.2010
EUR
A. Anlagevermögen 266.437,59 465.013,59
I. Sachanlagen 240.873,00 322.984,00
II. Finanzanlagen 25.564,59 142.029,59
B. Umlaufvermögen 89.530,47 120.980,25
I. Vorräte 69.996,00 111.845,92
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 19.491,67 8.920,08
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 42,80 214,25
C. Rechnungsabgrenzungsposten 6.678,00 8.382,00
D. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 208.710,21 241.059,47
Bilanzsumme, Summe Aktiva 571.356,27 835.435,31

Passiva

31.12.2011
EUR
31.12.2010
EUR
A. Eigenkapital 0,00 0,00
I. gezeichnetes Kapital 25.564,60 25.564,60
II. Verlustvortrag 266.624,07 266.624,07
III. nicht gedeckter Fehlbetrag 208.710,21 241.059,47
B. Rückstellungen 154.758,00 280.689,00
C. Verbindlichkeiten 416.598,27 554.746,31
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 141.688,73 144.661,75
Bilanzsumme, Summe Passiva 571.356,27 835.435,31

Anhang für das Geschäftsjahr 2011


Allgemeine Angaben
Der vorliegende Jahresabschluss  für  das Geschäftsjahr 2011 (01.01.-31.12.2011) ist nach den §§ 242 ff. und den §§ 264 ff. des Handelsgesetzbuches (HGB) und
 des Gesetzes betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung (GmbHG) aufgestellt.
Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne des § 267 Abs. 1 HGB.
Die Gewinn- und Verlustrechnung ist entsprechend § 275 Abs. 2 HGB nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.
Die Gesellschaft nimmt die für kleine Kapitalgesellschaften geltenden Angabenerleichterungen der §§ 274a, 276 und 288 HGB in Anspruch.
Die Gesellschaft hat von der Befreiungsvorschrift nach § 264 Abs. 1 Satz 4 HGB gebrauch gemacht und auf die Aufstellung eines Lageberichts verzichtet.
Grundsätze zur Bilanzierung und Bewertung
Die Wertansätze in der Bilanz der zum 31.12.2010 wurden unverändert als Bilanzvorträge in neue Rechnung übernommen.
Sachanlagen werden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten, solche mit zeitlich begrenzter Nutzungsdauer abzüglich planmäßiger Abschreibungen, angesetzt.
Die beweglichen Anlagegüter werden entsprechend der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer pro rata temporis linear abgeschrieben.
Geringwertige bewegliche Anlagegüter mit einem Einzelanschaffungspreis bis zu € 410,00 werden im Zugangsjahr voll abgeschrieben.
Rückdeckungsversicherungen werden mit dem geschäftsplanmäßigen Deckungskapital bewertet sofern keine Verrechnung mit ausschließlich der Erfüllung von
Schulden aus Altersversorgungsverpflichtungen oder vergleichbaren langfristig fälligen Verpflichtungen vorzunehmen ist.
Die Bewertung der Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und Waren erfolgt zu Anschaffungskosten unter Berücksichtigung von Anschaffungsnebenkosten und
-preisminderungen bzw. zum niedrigeren beizulegenden Wert.
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind mit dem Nominalbetrag angesetzt.
Die flüssigen Mittel sind in Höhe ihres Nennwerts angesetzt.
Ausgaben vor dem Abschlussstichtag, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen, sind unter dem Rechnungsabgrenzungsposten aktiv
abgegrenzt.
Bei Bildung der Rückstellungen ist den erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten angemessen Rechnung getragen worden. Sie sind in Höhe des
notwendigen Erfüllungsbetrages angesetzt.
Die Verbindlichkeiten werden mit dem jeweiligen Erfüllungsbetrag passiviert.
Angaben zu einzelnen Posten der Bilanz
Anlagevermögen
Die Entwicklung der einzelnen Posten des Anlagevermögens ist unter Angabe der Abschreibungen des Geschäftsjahrs im Anlagenspiegel dargestellt.
Umlaufvermögen
Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände stellen sich wie folgt dar:

 
Geschäftsjahr
davon mit Restlaufzeit mehr als 1 Jahr
Vorjahr
davon mit Restlaufzeit mehr als 1 Jahr
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und sonstige Vermögensgegenstände
19.491,67
 
8.920,08
 
 
19.491,67
 
8.920,08
 


Eigenkapital
Das Stammkapital von € 25.564,60 ist mit dem Nennbetrag angesetzt.
Der aktivische Ausweis "Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag" ist gleichzusetzen mit der bilanziellen Überschuldung, nicht jedoch mit der
Überschuldung im Sinne des Insolvenzrechts.
Der Jahresüberschuss beträgt 32.349,26 €


Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen
Die Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen werden mit dem versicherungsmathematischen Teilwertverfahren bewertet.
Verbindlichkeiten
Die Restlaufzeiten der Verbindlichkeiten gliedern sich wie folgt:

2011
Bilanzjahr
davon Restlaufzeit bis 1 Jahr
davon Restlaufzeit mehr als 5 Jahre
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten
168.003,75
15.010,48
152.993,27
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen
14.974,08
14.974,08
0
Sonstige Verbindlichkeiten
233.620,44
233.620,44
0
2010
Vorjahr
davon Restlaufzeit bis 1 Jahr
davon Restlaufzeit mehr als 5 Jahre
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten
304.190,93
16.022,64
288.168,29
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen
17.737,59
17.737,59
0
Sonstige Verbindlichkeiten
232.817,79
232.817,79
0


Unter den Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sind Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern in Höhe von € 8.237,59enthalten.
Haftungsverhältnisse
Haftungsverhältnisse i. S. d. § 251 HGB haben zum Bilanzstichtag nicht bestanden.
Sonstige Angaben
Geschäftsführung
Während des abgelaufenen Geschäftsjahres lag die Führung der Geschäfte unverändert bei Herrn Walter Hahn.
Die Voraussetzungen des § 264 Abs. 2 Satz 2 HGB liegen hinsichtlich dieses Jahresabschlusses nicht vor.
Soweit dieser Anhang keine Angaben über sonstige, nach den §§ 264 ff, 284 ff HGB angabepflichtige Sachverhalte enthält, haben diese im Geschäftsjahr
nicht vorgelegen.
HR B 32296
Offenheim, 09 . April 2014
gez. Walter Hahn, Geschäftsführer

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 09.04.2014 festgestellt.

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