IP Innovation Products GmbH

Weihersfeld 51, 41379 Brüggen, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Krefeld HRB 10524
Eingetragen
5.2.2005
Branche
Herstellung von Körperpflegemitteln und DuftstoffenHerstellung von Verpackungsmitteln aus KunststoffenTätigkeiten der Großhandelsvermittlung von kosmetischen Erzeugnissen, Körperpflegemitteln, Putz- und Reinigungsmitteln
Gegenstand
Produktion und Vertrieb von innovativen Produkten auf dem Gebiet der Kostmetik und von Reinigungsmitteln.

Historie

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Management

NameRolle
Sebastian Lohmann
seit 30.6.2005
Geschäftsführer

Konzern- und Jahresabschlüsse

IP Innovation Products GmbH

Brüggen

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2016 bis zum 31.12.2016

Bilanz

Aktiva

31.12.2016
EUR
31.12.2015
EUR
A. Anlagevermögen 1.577,00 1.470,00
I. Sachanlagen 1.577,00 1.470,00
B. Umlaufvermögen 348.524,58 333.226,94
I. Vorräte 89.878,32 80.104,88
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 174.235,37 240.236,87
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 84.410,89 12.885,19
C. Rechnungsabgrenzungsposten 1.052,00 1.480,44
Summe Aktiva 351.153,58 336.177,38

Passiva

   
  31.12.2016
EUR
31.12.2015
EUR
A. Eigenkapital 55.512,91 67.220,41
I. gezeichnetes Kapital 60.000,00 60.000,00
II. Gewinnvortrag 7.220,41 29.207,08
III. Jahresfehlbetrag 11.707,50 21.986,67
B. Rückstellungen 2.785,00 16.501,37
C. Verbindlichkeiten 292.855,67 252.455,60
Summe Passiva 351.153,58 336.177,38

Anhang für das Geschäftsjahr 2016

Grundlagen der Rechnungslegung

Der vorliegende Jahresabschluss wurde nach den maßgeblichen Vorschriften des Handelsgesetzbuches und denen des GmbH-Gesetzes aufgestellt.

Die Bilanz sowie die Gewinn- und Verlustrechnung sind entsprechend den Bestimmungen des HGB gem. §§ 266, 275 HGB gegliedert. Die Darstellung der Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren gem. § 275 Abs. 2 HGB erstellt.

Grundsätze zur Bilanzierung und Bewertung

Die Wertansätze in der Bilanz der IP Innovation Products GmbH zum 31.12.2015 wurden nach Anpassung der Ergebnisse aus der durchgeführten Betriebsprüfung als Bilanzvorträge in neue Rechnung übernommen.

Die Sachanlagen sind zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten, vermindert um planmäßige Abschreibungen entsprechend der Nutzungsdauer angesetzt.

Als Abschreibungsmethode kam sowohl die degressive als auch die lineare Absetzung für Abnutzung zur Anwendung.

Geringwertige Wirtschaftsgüter mit Anschaffungskosten zwischen 150,- und 410,- € wurden im Berichtsjahr in voller Höhe abgeschrieben.

Die Vorräte sind nach den folgenden Grundsätzen aktiviert worden:

Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und Waren wurden mit den Anschaffungskosten bzw. unter Beachtung des Niederstwertprinzips mit dem niedrigeren am Abschlussstichtag beizulegenden Wert angesetzt.

Die unfertigen und fertigen Erzeugnisse sind zu Herstellungskosten bzw. zum niedrigeren am Abschlussstichtag beizulegenden Wert angesetzt. Die Herstellungskosten setzen sich aus den Einzelkosten sowie Material- und Fertigungsgemeinkosten zusammen. Fremdkapitalzinsen sind nicht berücksichtigt.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände wurden grundsätzlich zum Nominalwert angesetzt. Bei den Forderungen aus Lieferung und Leistungen sind Einzelrisiken durch Einzelwertberichtigungen, das allgemeine Kreditrisiko durch eine Pauschalwertberichtigung, berücksichtigt.

Der Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks sind zum Nennwert angesetzt.

Die Eigenkapitalpositionen sind mit dem Nennbetrag angesetzt.

Die Rückstellungen beinhalten sämtliche, nach vorsichtiger kaufmännischer Beurteilung erkennbaren Risiken. Die Steuerberechnung ist auf der Grundlage des Gewinnverwendungsvorschlages erfolgt.

Die Verbindlichkeiten sind mit ihrem Rückzahlungsbetrag passiviert.

Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Anlagevermögen

Die Entwicklung der einzelnen Posten des Anlagevermögens ist dem nachfolgend dargestellten Anlagenspiegel zu entnehmen. Die Abschreibungen des laufenden Geschäftsjahres ergeben sich ebenfalls aus dem Anlagenspiegel (§ 268 Abs. 2 Satz 3 HGB).

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände stellen sich wie folgt dar:

Geschäftsjahr davon mit Restlaufzeit mehr als 1 Jahr Vorjahr davon mit Restlaufzeit mehr als 1 Jahr
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 174.074   233.957  
Sonstige Vermögensgegenstände (Davon aus Ertragssteuern) 9.161 3.455 1.731 6.280 3.455 1.731

Rechnungsabgrenzungsposten

In den Rechnungsabgrenzungsposten sind Zahlungen (Miete und Nebenkosten) enthalten, die erst Aufwand im folgenden Wirtschaftsjahr darstellen.

Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen betreffen mit 2.785 € Gewährleistungsrückstellungen.

Verbindlichkeiten

Die Restlaufzeiten der Verbindlichkeiten gliedern sich wie folgt:

Bilanzjahr davon Restlaufzeit bis 1 Jahr davon Restlaufzeit mehr als 5 Jahre
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 67.470 4.446 0
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 188.927 188.927 0
Sonstige Verbindlichkeiten (davon gg. Gesellschaftern) 36.458 32.723 3.735 0
Vorjahr davon Restlaufzeit bis 1 Jahr davon Restlaufzeit mehr als 5 Jahre
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 71.415 758 0
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 142.968 142.968 0
Sonstige Verbindlichkeiten (davon gg. Gesellschaftern) 38.073 31.827 6.246 0

Sonstige Angaben

Personalstand

Im Geschäftsjahr waren durchschnittlich 4 Mitarbeiter beschäftigt.

Die Berechnung erfolgte methodisch nach § 267 Abs. 5 HGB.

Geschäftsführung

Während des abgelaufenen Geschäftsjahres lag die Führung der Geschäfte unverändert bei Herrn Thomas Schmitz, Korschenbroich, sowie bei Herrn Sebastian Lohmann, Schwalmtal.

Die Voraussetzungen des § 264 Abs. 2 Satz 2 HGB liegen hinsichtlich dieses Jahresabschlusses nicht vor.

Soweit dieser Anhang keine Angaben über sonstige, nach den §§ 264 ff, 284 ff HGB angabepflichtige Sachverhalte enthält, haben diese im Geschäftsjahr nicht vorgelegen.

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am 16.11.2017.

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