Demelius Design GmbHLiquidiert

79761 Waldshut-Tiengen, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Freiburg HRB 621169
Eingetragen
25.4.1994
Branche
Großhandel mit TabakwarenTätigkeiten der Großhandelsvermittlung von Bekleidung und BekleidungszubehörGroßhandel mit Textilien
Gegenstand
der Import, Export, Vertrieb sowie die Produktion von Rauchwaren (Pelze und Stoffe) und Rohmaterialien jeder Art und alle damit zusammenhängenden Tätigkeiten und Dienstleistungen.

Historie

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Konzern- und Jahresabschlüsse

Demelius Design GmbH i.L.

Waldshut-Tiengen

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 13.12.2011 bis zum 12.12.2012

Bilanz

Aktiva

12.12.2012
EUR
12.12.2011
EUR
A. Umlaufvermögen 57.607,17 96.990,82
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 50.194,69 94.053,12
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 0,00 1.282,60
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 7.412,48 2.937,70
Bilanzsumme, Summe Aktiva 57.607,17 96.990,82

Passiva

12.12.2012
EUR
12.12.2011
EUR
A. Eigenkapital 12.162,61 9.531,46
I. gezeichnetes Kapital 25.564,59 25.564,59
II. Verlustvortrag 16.033,13 8.886,36
III. Jahresüberschuss 2.631,15 -7.146,77
B. Rückstellungen 5.960,00 13.535,01
C. Verbindlichkeiten 39.484,56 73.924,35
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 39.484,56 73.924,35
Bilanzsumme, Summe Passiva 57.607,17 96.990,82

Anhang


 
Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Der Jahresabschluss der Firma Demelius Design GmbH i.L. wurde auf der Grundlage der neuen
Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt.
Angaben, die wahlweise in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang gemacht werden können, sind insgesamt im Anhang aufgeführt.
Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.
Gem. Eintragung im Handelsregister wurde die Gesellschaft zum 17.12.2010 augelöst. Als Liquidator wurde Herr Peter Demelius, wohnhaft in der Waldstrasse 18, 83132 Pittenhart bestellt.  

Angaben zur Vermittlung eines besseren Einblicks in die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

Die nachfolgenden, zusätzlichen Angaben sind bei der Beurteilung der wirtschaftlichen Lage zu beachten:

Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Die selbstgeschaffenen immateriellen Vermögensgegenstände wurden mit den Entwicklungskosten angesetzt.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

In die Herstellungskosten wurden neben den unmittelbar zurechenbaren Kosten auch notwendige Gemeinkosten und durch die Fertigung veranlasste Abschreibungen einbezogen.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear und degressiv vorgenommen.

Der Übergang von der degressiven zur linearen Abschreibung erfolgt in den Fällen, in denen dies zu einer höheren Jahresabschreibung führt.

Zum Bilanzstichtag waren keine Vorräte mehr vorhanden.

Forderungen und Wertpapiere wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Die Steuerrückstellungen beinhalten die das Geschäftsjahr betreffenden, noch nicht veranlagten Steuern.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen übernommen werden.

Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.

Angaben zur Bilanz

Angaben zu Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern
(§ 42 Abs. 3 GmbHG / § 264c Abs. 1 HGB)

Gegenüber den Gesellschaftern bestehen die nachfolgenden Rechte und Pflichten:
  

Sachverhalte
Betrag
 
EUR
Ausleihungen
0,00
Forderungen
0,00
Verbindlichkeiten
0,00


Gewinn-/Verlustvortrag bei teilweiser Ergebnisverwendung

Bei Aufstellung der Bilanz unter Berücksichtigung der teilweisen Ergebnisverwendung wurde im Bilanzverlust ein Verlustvortrag von EUR 16.033,13 einbezogen.

Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit > 5 Jahre und der Sicherungsrechte

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren beträgt EUR 0,00 (Vorjahr: EUR 0,00).

Angabe zu Restlaufzeitvermerken

Der Betrag der Forderungen mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr beträgt EUR 46.856,50 (Vorjahr: EUR 72.426,75).

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt EUR 39.484,56 (Vorjahr: EUR 71.231,49).

Sonstige Angaben

Namen der Geschäftsführer

Während des abgelaufenen Geschäftsjahrs wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Personen geführt:
  

Liquidator
Peter Demelius
ausgeübter Beruf:
Kaufmann
 
 
 
 


Vorschlag zur Ergebnisverwendung

Die Geschäftsführung schlägt in Übereinstimmung mit den Gesellschaftern die folgende Ergebnisverwendung vor:

Der Jahresüberschuss beträgt EUR 2.631,15.

Einschließlich des zu berücksichtigenden Verlustvortrages  ergibt sich ein Betrag von EUR -13.401,98, der zu verwenden ist.

In die Rücklagen werden EUR 0 eingestellt.

Zur Ausschüttung ist ein Betrag von EUR 0 vorgesehen.

Auf neue Rechnung werden EUR -13.401,98 vorgetragen.

Unterschrift der Geschäftsführung
  

 
 
Pittenhart, den 12.04.2013
Liquidator: Peter Demelius

  

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 12.04.2013 festgestellt.

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