HaGo Tech
Software Entwicklungen GmbH
Bruchsal
Jahresabschluss zum Geschäftsjahr
vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010
Bilanz
Aktiva
|
|
31.12.2010
EUR |
31.12.2009
EUR |
| A.
Anlagevermögen |
23.143,50 |
21.336,50 |
| I.
Immaterielle Vermögensgegenstände |
3.295,00 |
997,00 |
| II.
Sachanlagen |
19.848,50 |
20.339,50 |
| B.
Umlaufvermögen |
105.418,19 |
128.789,01 |
| I.
Forderungen und sonstige
Vermögensgegenstände |
102.764,50 |
118.316,29 |
| davon
mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr |
-5.367,62 |
-4.192,93 |
| II.
Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei
Kreditinstituten und Schecks |
2.653,69 |
10.472,72 |
| C.
Rechnungsabgrenzungsposten |
3.295,62 |
3.169,43 |
| Bilanzsumme,
Summe Aktiva |
131.857,31 |
153.294,94 |
Passiva
|
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31.12.2010
EUR |
31.12.2009
EUR |
| A.
Eigenkapital |
998,58 |
18.413,90 |
| I.
gezeichnetes Kapital |
25.564,59 |
25.564,59 |
| II.
Verlustvortrag |
7.150,69 |
9.605,95 |
| III.
Jahresfehlbetrag |
17.415,32 |
-2.455,26 |
| B.
Rückstellungen |
48.280,00 |
45.628,00 |
| C.
Verbindlichkeiten |
82.578,73 |
89.253,04 |
| davon
mit Restlaufzeit bis 1 Jahr |
82.578,73 |
89.253,04 |
| Bilanzsumme,
Summe Passiva |
131.857,31 |
153.294,94 |
Anhang
Allgemeine Angaben
Der Jahresabschluss wurde auf der Grundlage der
Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs
aufgestellt.
Soweit Wahlrechte für Angaben in der Bilanz oder
im Anhang ausgeübt werden können, wurde der
Vermerk in der Bilanz gewählt.
Nach den in § 267 HGB angegebenen
Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine
Kapitalgesellschaft.
Angaben zur Bilanzierung und Bewertung
einschließlich der Vornahme steuerrechtlicher
Maßnahmen
Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu
Anschaffungskosten angesetzt und sofern sie der Abnutzung
unterlagen, um planmäßige Abschreibungen
vermindert.
Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs-
bzw. Herstellungskosten angesetzt und soweit abnutzbar, um
planmäßige Abschreibungen vermindert.
Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach
der voraussichtlichen Nutzungsdauer der
Vermögensgegenstände und entsprechend den
steuerlichen Vorschriften linear vorgenommen.
Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw.
Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am
Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.
Forderungen und Wertpapiere wurden unter
Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.
Die sonstigen Rückstellungen wurden für
alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei
wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.
Verbindlichkeiten wurden zum Rückzahlungsbetrag
angesetzt. Sofern die Tageswerte über den
Rückzahlungsbeträgen lagen, wurden die
Verbindlichkeiten zum höheren Tageswert angesetzt.
Angaben und Erläuterungen zu einzelnen Posten der
Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung
Sonstige Vermögensgegenstände
Unter den sonstigen Vermögensgegenständen
wurden u.a. Beträge für noch nicht vereinnahmte
Steuer-Erstattungen, erfasst.
Ferner ist eine kurzfristige verzinsliche
Darlehensforderung gegenüber einem
Geschäftsführer in Höhe von Euro 1.137,21
enthalten.
Rückstellungen
Im Posten sonstige Rückstellungen sind
Beträge für Urlaubslöhne sowie
Garantieverpflichtungen enthalten.
Sonstige Pflichtangaben
Namen der Geschäftsführer
Während des abgelaufenen Geschäftsjahres
wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende
Personen geführt:
Geschäftsführer: Kurt Händel
Geschäftsführer Heribert Göckel
Gegenüber den
Gesellschafter-Geschäftsführern bestehen die
nachfolgenden Rechte und Pflichten:
Sachverhalte Betrag
Ausleihungen 0,00 Euro
Forderungen 1.137,21 Euro
Verbindlichkeiten 808,09 Euro
sonstige Berichtsbestandteile
Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 01.02.2012
festgestellt.
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