Estrichsysteme Leipzig GmbH

Kossaer Straße 2, 04356 Leipzig, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Leipzig HRB 34074
Eingetragen
15.9.2017
Branche
Herstellung von Gipserzeugnissen für den BauHerstellung von Baubedarfsartikeln aus KunststoffenErrichtung von Fertigteilbauten
Gegenstand
Herstellung von Estrichen und Vergabe von Bauleistungen an Dritte

Finanzübersicht

Historie

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Management

NameRolle
Alibaz Deniz
seit 15.9.2017
Geschäftsführer
Aydin Akkurt
seit 15.9.2017
Geschäftsführer

Bilanzkonten

Konzern- und Jahresabschlüsse

Estrichsysteme Leipzig GmbH

Leipzig

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023

Bilanz

Aktiva

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Anlagevermögen 111.055,00 140.983,00
I. Sachanlagen 111.055,00 140.983,00
B. Umlaufvermögen 1.400.348,95 966.245,83
I. Vorräte 1.002.407,00 750.978,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 331.611,28 166.957,03
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 12.351,68  
davon gegen Gesellschafter 21.508,02  
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 66.330,67 48.310,80
C. Rechnungsabgrenzungsposten 0,00 41,33
davon Disagio 0,00 41,33
Aktiva 1.511.403,95 1.107.270,16

Passiva

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Eigenkapital 250.943,34 121.853,52
I. Gezeichnetes Kapital 12.500,00 12.500,00
II. Gewinnvortrag 109.353,52 163.602,88
III. Jahresüberschuss 129.089,82 -54.249,36
B. Rückstellungen 85.578,82 51.783,01
C. Verbindlichkeiten 1.174.881,79 933.633,63
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 1.056.509,41 770.774,76
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 118.372,38 162.858,87
Summe Passiva 1.511.403,95 1.107.270,16

Anhang



ZUM

JAHRESABSCHLUSS

PER 31. Dezember 2023

Estrichsysteme Leipzig GmbH

Kossaer Straße 2

04356 Leipzig

I. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Der Jahresabschluss wurde auf der Grundlage der Gliederungs-, Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften des HGB sowie nach ergänzenden Vorschriften des GmbH-Gesetzes aufgestellt.

Der Jahresabschluss wurde entsprechend den Gliederungsvorschriften der §§ 266 ff. HGB erstellt.

II.  Bilanzierungs-und Bewertungsmethoden

Der vorliegende Jahresabschluss wurde nach den für kleine Kapitalgesellschaften geltenden Vorschriften des Handelsgesetzbuches und den ergänzenden Vorschriften des GmbH-Gesetzes erstellt. Gemäß Art. 67 Abs. 8 EGHGB sind die Grundsätze der Bewertungsstetigkeit und Ausweisstetigkeit sowie der Publizität von Stetigkeitsunterbrechungen nicht zu beachten. Die Vorjahresbeträge wurden dementsprechend nicht angepasst.

Im Jahresabschluss sind sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rechnungsabgrenzungsposten, Aufwendungen und Erträge enthalten, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist. Die Posten der Aktivseite sind nicht mit Posten der Passivseite, Aufwendungen nicht mit Erträgen verrechnet worden. Das Saldierungsgebot des § 246 Abs. 2 Satz 2 HGB wurde beachtet.

Die Wertansätze der Eröffnungsbilanz des Geschäftsjahres stimmen mit denen der Schlussbilanz des vorangegangenen Geschäftsjahres überein. Bei der Bewertung wurde von der Fortführung des Unternehmens ausgegangen. Die Vermögensgegenstände und Schulden wurden einzeln bewertet.

Es ist vorsichtig bewertet worden, namentlich sind alle vorhersehbaren Risiken und Verluste, die bis zum Abschlussstichtag entstanden sind, berücksichtigt worden, selbst wenn diese erst zwischen Abschlussstichtag und der Aufstellung des Jahresabschlusses bekannt geworden sind.

Gewinne sind nur berücksichtigt worden, wenn sie bis zum Abschlussstichtag realisiert wurden. Aufwendungen und Erträge des Geschäftsjahres sind unabhängig vom Zeitpunkt der Zahlung berücksichtigt worden.

Einzelne Positionen wurden wie folgt bewertet:

1. Aktivseite der Bilanz

Anlagevermögen

Das Anlagevermögen weist nur Gegenstände aus, die dazu bestimmt sind, dauerhaft dem Geschäftsbetrieb zu dienen.

Die Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens sind mit den Anschaffungskosten vermindert um planmäßige Abschreibungen bewertet.

Die Abschreibungen wurden beim beweglichen Anlagevermögen linear vorgenommen.

Außerplanmäßige Abschreibungen sind nicht angefallen.

Geringwertige Wirtschaftsgüter mit Anschaffungs- und Herstellungskosten bis EUR 800 wurden im Jahr der Anschaffung in voller Höhe abgeschrieben.

Die Entwicklung der einzelnen Posten des Anlagevermögens ist dem beigefügten Bruttoanlagespiegel zu entnehmen.

Umlaufvermögen

Die Vorräte sind durch Bestandsverzeichnisse, die aufgrund der körperlichen Stichtaginventur zum 31.12.2023 erstellt wurden, nachgewiesen. Der Materialbestand wurde zu den Anschaffungskosten bewertet. Diese entsprechen dem Marktpreis zum Bilanzstichtag.

Die Teilfertigen Arbeiten wurden entsprechend § 255 Absatz 2 HGB mit dem handels- und steuerrechtlich zulässigen Wert angesetzt.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind ausgehend vom Nennwert unter Beachtung eventueller Ausfallrisiken bewertet worden.

Es wurde eine Pauschalwertberichtigung von 1% auf einwandfreie Forderungen in Höhe von brutto EUR 233.555,35, entsprechend EUR 2.177,00 gebildet.

Zweifelhafte Forderungen bestanden zum Bilanzstichtag nicht.

1. Passivseite der Bilanz

Verbindlichkeiten und Rückstellungen

Verbindlichkeiten wurden mit ihrem Erfüllungsbetrag bewertet.

Rückstellungen für alle erkennbaren ungewissen Verbindlichkeiten und drohende Verluste aus schwebenden Geschäften sind gebildet worden.

III.  Gewinn- und Verlustrechnung

Außerordentliche Aufwendungen und Erträge sind im Geschäftsjahr 2023 nicht angefallen.

Auf vorgenommene Wertberichtigungen zu Forderungen wird unter den Erläuterungen zur Bewertung des Umlaufvermögens Stellung genommen.

Es wurden auf Grund von Abweichungen zwischen Handels- und Steuerbilanz latente Steuern in Höhe von EUR 36.906,30 eingestellt.

IV.  Sonstige Angaben

Ein Lagebericht ist gemäß § 264 HGB nicht aufzustellen.

Geschäftsführer waren im Jahr 2023 die Herren Alibaz Deniz und Aydin Akkurt.

gez. Akkurt/ Deniz

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 19.12.2024 festgestellt.

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