Speed Service GmbHLiquidiert

Kolpingstraße 34, 86916 Kaufering, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Augsburg HRB 15227
Vorher
"Speed" Indoor-Karting-Sportcenter GmbH
Eingetragen
24.7.1996
Branche
Reparatur und Instandhaltung von elektrischen AusrüstungenWärme- und KältehandelGroßhandel mit Anstrichmitteln
Gegenstand
Haustechnik, Hausmeisterservice, Handel mit Elektro- und Sanitärartikeln

Historie

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Management

NameRolle
Bernhard Keberle
seit 24.9.2025
Liquidator

Wirtschaftlich Berechtigte
Beta

100.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (2)

NameAnteil
80.00%
R***** T***** K******
20.00%

Gesellschafter
Beta

Name
Ort
Anteil
Bernhard Werner Keberle
86916 Kaufering
80.00%
R***** T***** K******
20.00%

Konzern- und Jahresabschlüsse

Speed Service GmbH (vormals: "Speed" Indoor-Karting-Sportcenter GmbH)

Kaufering (vormals: Landsberg a. Lech)

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2018 bis zum 31.12.2018

Bilanz

Aktiva

31.12.2018
EUR
31.12.2017
EUR
A. Anlagevermögen 147.860,18 145.760,18
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 2.274,00 274,00
II. Sachanlagen 145.586,18 145.486,18
B. Umlaufvermögen 228.456,95 288.100,64
I. Vorräte 2.317,00 3.530,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 83.507,28 89.283,73
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 0,00 4.260,89
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 142.632,67 195.286,91
C. Rechnungsabgrenzungsposten 4.510,31 4.588,59
Bilanzsumme, Summe Aktiva 380.827,44 438.449,41

Passiva

31.12.2018
EUR
31.12.2017
EUR
A. Eigenkapital 290.841,70 342.511,59
I. gezeichnetes Kapital 30.677,51 30.677,51
II. Gewinnvortrag 311.834,08 311.263,06
III. Jahresfehlbetrag 51.669,89 -571,02
B. Rückstellungen 3.800,00 6.870,00
C. Verbindlichkeiten 86.185,74 89.067,82
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 57.085,50 59.624,08
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 28.468,74 28.468,74
Bilanzsumme, Summe Passiva 380.827,44 438.449,41

Anhang


Der vorliegende Jahresabschluss wurde nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches (HGB) in der Fassung des am 25.05.2009 verkündeten Bilanzrechtsmodernisierungsgesetzes (BilMoG) sowie den einschlägigen Vorschriften des GmbHG aufgestellt.
Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

1. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Für die Erstellung des Jahresabschlusses waren die nachfolgenden Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden maßgebend:

1. Die Bilanz wurde gemäß § 266 HGB vor Verwendung des Jahresergebnisses aufgestellt.

2. Entgeltlich erworbene immaterielle Vermögensgegenstände werden mit den Anschaffungskosten aktiviert und unter Zugrundelegung einer Nutzungsdauer von drei Jahren linear abgeschrieben.

3. Die Bilanzierung von Sachanlagen erfolgt zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten unter Einbeziehung eventuell angefallener Nebenkosten. Die beweglichen Gegenstände des Sachanlagevermögens werden linear abgeschrieben. Die Absetzungen für Abnutzung (AfA) richten sich nach der jeweiligen betrieblichen Nutzungsdauer des Anlageguts unter Anlehnung an die amtlichen AfA-Tabellen. Entsprechend der Zugehörigkeit zum Betriebsvermögen im Berichtszeitraum wurde die AfA zeitanteilig vorgenommen.

4. Bewegliche Gegenstände des Anlagevermögens mit Einzelanschaffungskosten bis netto 800,00 Euro werden gemäß § 6 Abs. 2 EStG im Jahr des Zugangs in voller Höhe abgeschrieben und als Aufwand verbucht.

5. Bei Vorräten einschl. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe erfolgte die Aktivierung zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten oder zu niedrigeren Tageswerten. Für Bestandsrisiken und Ungängigkeit wurden angemessene Wertabschläge vorgenommen.

6. Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände werden zum Nominalbetrag aktiviert.

7. Die Forderungen gegen den Gesellschafter Bernhard Keberle resultieren aus dem Finanzverkehr. Das Konto wird in Form eines Kontokorrents abgerechnet.          Das Gesellschafter-Verrechnungskonto wurde im Berichtszeitraum mit einem Zinssatz von 5 % verzinst. Die Zinsberechnung erfolgte nach einer vereinfachten    Zinsstaffelmethode.

8. Die liquiden Mittel werden mit den Nennwerten angesetzt.

9. Die Rückstellungen wurden auf der Grundlage des § 253 HGB mit dem nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrag angesetzt.

10. Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen, soweit sie passivierungsfähig sind.

11. Die Verbindlichkeiten werden mit ihrem Rückzahlungsbetrag angesetzt.

2. Erläuterungen zur Bilanz

1. Eigenkapital

Das Stammkapital beträgt EUR 30.677,51.Der Bilanzgewinn hat sich wie folgt entwickelt:

 
EUR
Vortrag zum 01.01.2018
311.834,08
Ausschüttung 2018
0,00
Jahresüberschuss 2018
-51.669,89
Bilanzgewinn 31.12.2018
260.164,19


  

3. Sonstige Angaben

1. Geschäftsführung

Zusammensetzung im Geschäftsjahr 2018: Herr Bernhard Keberle, Beruf Elektromeister. Von der Schutzklausel gemäß § 286 Abs. 4 HGB wird hinsichtlich der Angaben gemäß § 285 Satz 1 Nr. 9a und Nr. 9b HGB Gebrauch gemacht.

2. Ergebnisverwendung

Die Geschäftsleitung schlägt vor, den Bilanzgewinn in Höhe von EUR 260.164,19 auf neue Rechnung vorzutragen.

  

Angabe der Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern

1.1.2018 - 31.12.2018

Der Betrag der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände gegenüber Gesellschaftern beträgt 58.117,25 EUR.

1.1.2017 - 31.12.2017

Der Betrag der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände gegenüber Gesellschaftern beträgt 54.207,91 EUR.

sonstige Berichtsbestandteile


gez. Bernhard Keberle, Geschäftsführer


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 17.01.2020 festgestellt.

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