Stammdaten

Register
Amtsgericht Hannover HRB 210585
Vorher
SMV Baugesellschaft UG (haftungsbeschränkt)
Eingetragen
18.12.2013
Branche
Bauträger für WohngebäudeBau von Gebäuden (ohne Fertigteilbau)Errichtung von Fertigteilbauten
Gegenstand
Bau und die Errichtung von Ein- und Mehrfamilienhäusern

Historie

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Management

NameRolle
Martin Ferenc
seit 10.10.2024
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte

100.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (1)

NameAnteil
100.00%

Gesellschafter

1 Gesellschafter

GmbH-Struktur

Martin Ferenc
Niedernwöhren
25.000 €
100.00%

Konzern- und Jahresabschlüsse

SMV Baugesellschaft mbH

Langenhagen

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2019 bis zum 31.12.2019

Bilanz zum 31. Dezember 2019

Aktiva in EUR

A. Anlagevermögen
II. Sachanlagen
3. andere Anlagen. Betriebs- und Geschäftsausstattung 166.216,00
00320 Pkw 110.669,00
00460 Gerüst- und Schalungsmaterial 55.546,00
00480 Geringwertige Wirtschaftsgüter 1,00
Summe II. Sachanlagen 166.216,00
Summe A. Anlagevermögen 166.216,00
B. Umlaufvermögen
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 37.522,46
00996 Pauschalwertberichtigung Forderungen bis 1 Jahr -1.563,00
01410 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen ohne Kontokorrent 39.085,46
4. sonstige Vermögensgegenstände 11.156,36
01540 Forderungen aus Gewerbesteuerüberzahlungen 9.875,22
01545 Umsatzsteuerforderungen 1.281,14
Summe II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 48.678,82
IV. Kassenbestand. Guthaben b. Kreditinstituten. Postgiro 30.973,56
01000 Kasse 1.005,29
01200 Bank 29.968,27
Summe B. Umlaufvermögen 79.652,38
C. Rechnungsabgrenzungsposten 2.040,74
00980 Aktive Rechnungsabgrenzung 2.040,74
Summe Aktiva 247.909,12

Passiva in EUR

A. Eigenkapital
I. Kapital
Gezeichnetes Kapital
00800 Gezeichnetes Kapital 25.000,00
Variables Kapital
00880 Variables Kapital 2.640,18
Summe I. Kapital 27.640,18
IV. Gewinn- und Verlustvortrag 68.758,13
00860 Gewinnvortrag vor Verwendung 68.758,13
V. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag 59.498,87
Summe A. Eigenkapital 155.897,18
D. Verbindlichkeiten
2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 309,50
00640 Verbindlichkeiten geg. Kreditinstituten Restlaufzeit 1 bis 5 Jahre 309,50
4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen 62.846,78
01610 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen ohne Kontokorrent 62.846,78
8. sonstige Verbindlichkeiten 28.855,66
01576 Abziehbare Vorsteuer 19 % -58.805,91
01577 Abziehbare Vorsteuer § 13b UStG 19 % -177.625,63
01700 Sonstige Verbindlichkeiten 2.125,54
01736 Verbindlichkeiten Steuern und Abgaben 7.852,64
01742 Verbindlichkeiten soziale Sicherheit 2.087,44
01776 Umsatzsteuer 19 % 45.322,79
01780 Umsatzsteuer - Vorauszahlungen 30.273,16
01787 Umsatzsteuer nach § 13b UStG 19 % 177.625,63
Summe D. Verbindlichkeiten 92.011,94
Summe Passiva 247.909,12

Gewinn- und Verlustrechnung in EUR vom 1. Januar bis 31. Dezember 2019

Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit
Umsatzerlöse 1.437.423,89
08337 Erlöse aus Leistungen nach § 13b UStG 1.198.882,77
08400 Erlöse 19 % Umsatzsteuer 238.541,12
Materialaufwand -1.066.185,85
03120 Bauleistungen § 13b 19 % Vorsteuer und 19 % Umsatzsteuer -934.871,77
03400 Wareneingang - 19 % Vorsteuer -131.314,08
Personalaufwand -137.812,79
04100 Löhne und Gehälter -87.456,90
04130 Gesetzliche soziale Aufwendungen -22.573,67
04138 Beiträge zur Berufsgenossenschaft -7.316,03
04160 Versorgungskassen -20.466,19
Abschreibungen -27.177,68
04830 Abschreibungen auf Sachanlagen -2.923,45
04832 Abschreibungen auf Kfz -24.254,23
Andere betriebl. Aufwendungen
Raumkosten -9.740,97
04210 Miete (unbewegliche Wirtschaftsgüter) -7.581,42
04240 Gas, Strom, Wasser -1.776,95
04250 Reinigung -382,60
Versicherungen, Beiträge und Abgaben -18.376,31
04360 Versicherungen -14.812,37
04380 Beiträge -3.563,94
Reparaturen und Instandhaltungen -1.879,23
04805 Reparatur und Instandhaltung Betriebs- u. Geschäftsausst. -1.879,23
Fahrzeugkosten -28.096,63
04520 Kfz - Versicherungen -16.767,53
04530 Laufende Kfz - Betriebskosten -6.805,20
04540 Kfz - Reparaturen -4.523,90
Werbe- und Reisekosten -9.327,24
04600 Werbekosten -4.215,18
04650 Bewirtungskosten -715,80
04660 Reisekosten Arbeitnehmer -4.396,26
verschiedene betriebliche Kosten -38.534,85
04910 Porto -631,63
04920 Telefon -1.556,51
04930 Bürobedarf -1.199,83
04950 Rechts- und Beratungskosten -6.367,15
04955 Buchführungskosten -5.155,76
04970 Kosten des Geldverkehrs -581,02
04980 Betriebsbedarf -14.180,48
04985 Werkzeuge und Kleingeräte -8.862,47
Summe Andere betriebl. Aufwendungen -105.955,23
Sonstige betriebliche Aufwendungen -37.579,00
02400 Forderungsverluste -36.016,00
02450 Einstellung in die PWB zu Forderungen -1.563,00
Summe Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 62.713,34
Sonstige Steuern -3.214,47
04510 Kfz - Steuern -3.214,47
Gesamt 59.498,87
Jahresüberschuss 59.498,87

Anhang

A. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Der Jahresabschluss für das Kj. 2019 der SMV Baugesellschaft mbH wurde auf der Grundlage der Rechtsvorschriften des HGB aufgestellt.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist diese GmbH eine kleine Kapitalgesellschaft.

Der Jahresabschluss SMV Baugesellschaft mbH wurde auf der Grundlage der Rechnungsvorschriften des HGB aufgestellt. Ergänzend waren die Vorschriften des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Sachanlagen werden zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten abzüglich Abschreibungen angesetzt. Die planmäßigen Abschreibungen werden innerhalb der steuerrechtlich zugelassenen Zeiträume linear vorgenommen.

Bewegliche Gegenstände des Anlagevermögens bis zu einem Wert von 410 Euro (geringfügige Wirtschaftsgüter) sind im Zugangsjahr nicht angeschafft worden.

Die Finanzanlagen werden mit den Anschaffungskosten angesetzt.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände werden mit dem Nennwert, bzw. dem niedrigeren beizulegenden Wert angesetzt. Pauschalwertberichtigungen wurden nicht gebildet, da nicht erforderlich.

Die Guthaben Bank und Kassenbestände werden zum Nominalwert angesetzt

Das gezeichnete Kapital von € 25.000,00 ist zum Nennbetrag angesetzt und in voller Höhe eingezahlt.

Steuerrückstellungen und sonstige Rückstellungen wurden nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung nicht berücksichtigt. Sie werden bei Ermittlung der Steuerbelastung auch nicht berücksichtigt.

Verbindlichkeiten werden mit dem Rückzahlungsbetrag angesetzt, sie sind im Folgejahr planmäßig ausgeglichen worden.

B. Informationen zur Bilanz

Die Umsatzsteuerverbindlichkeiten betreffen die VZ lt. USt-Voranmeldungen

Andere nicht aufgeführten Risiken und Wagnisse sind nicht vorhanden.

C. Sonstige Angaben

Im Geschäftsjahr war Herr Christian Colovic, Irisstr. 7, Langenhagen alleiniger Gesellschafter/Geschäftsführer.

Außer dem Geschäftsführer waren im Jahre 2017 keine weiteren Organe bestellt.

Schlussbemerkung

Der vorliegende Jahresabschluss zum 31. Dezember 2019 wurde, ausgehend von der Vorjahresbilanz, aus den Büchern des Unternehmens unter Beachtung der gesetzlichen Vorschriften und unter Anwendung zulässiger Bewertungsmethoden aufgestellt.

Er schließt mit einer Bilanzsumme von EUR 247.909,12 und weist ein Jahresergebnis in Höhe von EUR 59.498,87 aus.

Alle Finanzkonten sind durch entsprechende Auszüge zum 31. Dezember 2019 nachgewiesen.

 

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