Proratis GmbHLiquidiert

42281 Wuppertal, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Wuppertal HRB 12566
Vorher
BKV-GLUSKE Holding GmbH
Eingetragen
2.10.2003
Branche
Managementtätigkeiten von sonstigen HoldinggesellschaftenBeteiligungsgesellschaftenSonstige Verwaltung und Führung von Unternehmen und Betrieben
Gegenstand
Das Halten und Verwalten von Beteiligungen sowie Bürodienstleistungen und nicht genehmigungspflichtige Beratungstätigkeiten für mittelständische Unternehmen; die Geschäftsführung bei Handelsgesellschaften, insbesondere die Beteiligung als persönlich haftende geschäftsführende Gesellschafterin.

Historie

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Management

NameRolle
Hans-Dieter Niemann
seit 2.10.2003
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte

Daten zu wirtschaftlich Berechtigten sind nur für registrierte Nutzer zugänglich.

Gesellschafter

1 Gesellschafter

GmbH-Struktur

240.000 €
80.54%

Konzern- und Jahresabschlüsse

BKV-Gluske Holding GmbH

Wuppertal

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2007 bis zum 31.12.2007

BILANZ zum 31. Dezember 2007

AKTIVA

Euro Geschäftsjahr
Euro
Vorjahr
Euro
A. Anlagevermögen
I. Immaterielle Vermögensgegenstände
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten 551,00 1.465,00
II. Sachanlagen
1. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 18.557,00 10.119,00
III. Finanzanlagen
1. Anteile an verbundenen Unternehmen 275.564,59 326.693,78
B. Umlaufvermögen
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 2.387,89 0,00
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen 1.110.035,37 1.050.000,00
3. sonstige Vermögensgegenstände 27.779,53 26.656,02
1.140.202,79 1.076.656,02
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 71.447,88 61.706,43
C. Rechnungsabgrenzungsposten 1.113,38 12.379,06
1.507.436,64 1.489.019,29

PASSIVA

Euro Geschäftsjahr
Euro
Vorjahr
Euro
A. Eigenkapital
I. Gezeichnetes Kapital 300.000,00 300.000,00
II. Kapitalrücklage 56.693,78 56.693,78
III. Gewinnvortrag 34.851,02 27.026,53
IV. Jahresfehlbetrag - 28.270,65 7.824,49
B. Rückstellungen
1. Steuerrückstellungen 28.483,47 7.600,00
2. sonstige Rückstellungen 43.900,00 35.900,00
72.383,47 43.500,00
C. Verbindlichkeiten
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 22.855,95 20.472,80
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 22.855,95 (Euro 20.472,80)
2. sonstige Verbindlichkeiten 1.048.923,07 1.033.501,69
1.071.779,02 1.053.974,49
- davon gegenüber Gesellschaftern Euro 1.000,00 (Euro 0,00)
- davon aus Steuern Euro 39.872,96 (Euro 33.501,69)
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit Euro 50,11 (Euro 0,00)
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Euro 48.923,07 (Euro 33.501,69)
1.507.436,64 1.489.019,29

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01. Januar 2007 bis 31. Dezember 2007

Geschäftsjahr
EUR
Vorjahr
EUR
1. Umsatzerlöse 1.193.000,00 995.000,00
2. Gesamtleistung 1.193.000,00 995.000,00
3. sonstige betriebliche Erträge
a) ordentliche betriebliche Erträge
sonstige ordentliche Erträge 18.451,68 20.101,23
b) Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen 68,53 8,69
c) sonstige Erträge im Rahmen der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 1.139,69 675.000,00
19.659,90 695.109,92
4. Personalaufwand
a) Löhne und Gehälter 892.621,99 753.950,08
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung 86.782,16 100.504,96
979.404,15 854.455,04
5. Abschreibungen
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen 8.282,45 8.427,93
6. sonstige betriebliche Aufwendungen
a) ordentliche betriebliche Aufwendungen
aa) Raumkosten 54.330,35 26.058,04
ab) Versicherungen, Beiträge und Abgaben 4.120,93 1.647,68
ac) Fahrzeugkosten 44.831,36 69.730,54
ad) Werbe- und Reisekosten 15.005,89 13.092,63
ae) verschiedene betriebliche Kosten 117.559,35 50.175,89
b) sonstige Aufwendungen im Rahmen der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 0,00 675.000,00
235.847,88 835.704,78
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 95.668,67 249.539,91
- davon aus verbundenen Unternehmen EUR 95.668,67 (EUR 121.799,91)
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 82.508,37 221.260,30
- davon an verbundene Unternehmen EUR 2.508,33 (EUR 15.740,27)
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 2.285,72 19.801,78
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 29.728,47 10.425,29
11. sonstige Steuern 827,90 1.552,00
30.556,37 11.977,29
12. Jahresfehlbetrag 28.270,65 - 7.824,49

Anhang zum 31. Dezember 2007

1. Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2007 wurde auf der Grundlage der Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt. Die Bilanzierungsgrundsätze des GmbH-Gesetzes wurden beachtet.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

2. Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

a) Aktivseite

Anlagevermögen

Entgeltlich erworbene immaterielle Anlagegegenstände werden zu Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnutzung unterliegen, um planmäßige Abschreibungen vermindert. Die Abschreibungen werden über 3 Jahre nach der linearen Methode verrechnet.

Das Sachanlagevermögen ist zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert. Von den steuerlich zulässigen Abschreibungsvereinfachungen wird Gebrauch gemacht. Die Abschreibungszeiträume betragen im einzelnen:

Büroeinrichtung 4 bis 13 Jahre
EDV-Hardware 3 Jahre

Geringwertige Wirtschaftsgüter werden im Jahr des Zugangs in voller Höhe abgeschrieben.

Das Finanzanlagevermögen ist zu Anschaffungskosten angesetzt.

Umlaufvermögen

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind zum Nennwert aktiviert. Die Bewertung erfolgt unter Berücksichtigung aller erkennbarer Risiken.

Rechnungsabgrenzungsposten

Bei den aktiven Rechnungsabgrenzungsposten sind Ausgaben ausgewiesen, die Aufwand der Folgejahre darstellen.

b) Passivseite

Rückstellungen

Die Steuerrückstellungen betreffen Körperschaftsteuer des Geschäftsjahres sowie Gewerbesteuer des Geschäftsjahres und des Vorjahres.

Die sonstigen Rückstellungen sind für ungewisse Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten wurden zum Rückzahlungsbetrag angesetzt. Sofern die Tageswerte über den Rückzahlungsbeträgen lagen, wurden die Verbindlichkeiten zum höheren Tageswert angesetzt.

3. Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die im Vorjahr angewendeten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden wurden unverändert beibehalten.

4. Zusatzangaben zu den Bilanzposten

Jahresabschreibungen

Die Aufgliederung und Entwicklung des Anlagevermögens ist in dem nachstehenden Bruttoanlagenspiegel zum 31. Dezember 2007 dargestellt. Der Anlagenspiegel enthält zudem die Jahresabschreibung der einzelnen Posten des Anlagevermögens.

ANLAGENSPIEGEL

Anschaffungs-, Herstellungskosten 01.01.2007
EUR
Zugänge
EUR
Abgänge
EUR
Umbuchungen
EUR
Anschaffungs-, Herstellungskosten 31.12.2007
EUR
A. Anlagevermögen
I. Immaterielle Vermögensgegenstände
Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten 4.696,34 547,50 0,00 0,03 5.243,84
Summe immaterielle Vermögensgegenstände 4.696,34 547,50 0,00 0,00 5.243,84
II. Sachanlagen
andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 16.417,45 15.258,95 623,75 0,00 31.052,65
Summe Sachanlagen 16.417,45 15.258,95 623,75 0,00 31052,65
III. Finanzanlagen
Anteile an verbundenen Unternehmen 326.693,78 0,00 51.129,19 0,00 275.564,59
Summe Finanzanlagen 326.693,78 0,00 51.129,19 0,00 275.564,59
Summe Anlagevermögen 347.807,57 15.806,45 51.752,94 0,00 311.861,08
kumulierte Abschreibungen 01.01.2007
EUR
Abschreibungen Geschäftsjahr + sonstige Zugänge
EUR
Abgänge
EUR
Umbuchungen
EUR
kumulierte Abschreibungen 31.12.2007
EUR
Zuschreibungen Geschäftsjahr
EUR
A. Anlagevermögen
I. Immaterielle Vermögensgegenstände
Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten 3.231,34 1.461,50 0,00 0,00 4.692,84 0,00
Summe immaterielle Vermögensgegenstände 3.231,34 1.461,50 0,00 0,00 4.692,84 0,00
II. Sachanlagen
andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 6.298,45 6.820,95 623,75 0,00 12.495,65 0,00
Summe Sachanlagen 6.298,45 6.820,95 623,75 0,00 12.495,65 0,00
III. Finanzanlagen
Anteile an verbundenen Unternehmen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Summe Finanzanlagen 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Summe Anlagevermögen 9.529,79 8.282,45 623,75 0,00 17.188,49 0,00
Buchwert 31.12.2007
EUR
A. Anlagevermögen
I. Immaterielle Vermögensgegenstände
Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten 551,00
Summe immaterielle Vermögensgegenstände 551,00
II. Sachanlagen
andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 18.557,00
Summe Sachanlagen 18.557,00
III. Finanzanlagen
Anteile an verbundenen Unternehmen 275.564,59
Summe Finanzanlagen 275.564,59
Summe Anlagevermögen 294.672,59

verbundene Unternehmen

Die Gesellschaft ¡st seit 2006 Mutterunternehmen der Gesellschaften der BKV-Gluske-Gruppe. Neben den verbundenen Unternehmen im Sinne des § 271 Abs. 2 HGB werden zusätzlich auch diejenigen Forderungen und Verbindlichkeiten gegen Gesellschaften, deren alleiniger Anteilseigner Herr Hans Dieter Niemann ist, als solche gegen verbundene Unternehmen ausgewiesen.

5. sonstige Angaben

Anteilsbesitz

Die Gesellschaft ist an folgenden Unternehmen der BKV-Gluske-Gruppe beteiligt:

Name Sitz Kapitalanteil Eigenkapital Jahresergebnis 2007
GLUSKE-BKV GmbH Wuppertal 100 % 250,0 TEUR - 582,0 TEUR
Gluske GmbH (bis 21.12.2007) Kerpen 100 % 51,1 TEUR ./. TEUR
SYLID GmbH Kerpen 100 % 25,6 TEUR - 237,3 TEUR

Angaben zu den Vorjahres werten gemäß § 265 Abs. 2 HGB

Durch notariellen Vertrag vom 21. Dezember 2007 hat die Gesellschaft 100 % ihrer Geschäftsanteile an der Firma Gluske GmbH veräußert. Vermögens- oder Schuldposten gegenüber dieser Gesellschaft sind daher abweichend zum Vorjahr nicht mehr als Forderungen oder Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen ausgewiesen. Die Firma Gluske GmbH betreffende Erträge und Aufwendungen des Berichtsjahres sind bis zum Zeitpunkt des Verkaufs - sofern eine Angabepflicht besteht - als solche gegen verbundene Unternehmen ausgewiesen.

Vorschlag zur Ergebnisverwendung

Die Geschäftsführung schlägt in Übereinstimmung mit den Gesellschaftern vor, das Jahresergebnis 2007 auf neue Rechnung vorzutragen.

Angaben über Mitglieder der Unternehmensorgane

Geschäftsführer der Gesellschaft waren im Geschäftsjahr 2007:

Herr Hans Dieter Niemann, Kerpen, Kaufmann

Herr Ulrich Becker, Wuppertal, Bankfachwirt

6. Forderungen und Verbindlichkeiten gegen Gesellschafter

Gegenüber Gesellschaftern bestehen Verbindlichkeiten aus Verrechnung in Höhe von insgesamt 1.000,00 EUR (Vorjahr: 0,00 EUR).

 

Wuppertal

Hans Dieter Niemann

Ulrich Becker

Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers

An die BKV-Gluske Holding GmbH

Wir haben den Jahresabschluss - bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang - der BKV-Gluske Holding GmbH für das Geschäftsjahr vom 01. Januar bis 31. Dezember 2007 unter Einbeziehung der Buchführung geprüft. Die Buchführung und die Aufstellung des Jahresabschlusses nach den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften liegen in der Verantwortung der gesetzlichen Vertreter der Gesellschaft. Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von uns durchgeführten Prüfung eine Beurteilung über den Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buchführung abzugeben.

Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung entsprechend § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung vorgenommen. Danach ist die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf die Darstellung des durch den Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung vermittelnden Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage wesentlich auswirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt werden. Bei der Festlegung der Prüfungshandlungen werden die Kenntnisse über die Geschäftstätigkeit und über das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld der Gesellschaft sowie die Erwartungen über mögliche Fehler berücksichtigt. Im Rahmen der Prüfung werden die Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems sowie Nachweise über die Angaben in Buchführung und Jahresabschluss überwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt. Die Prüfung umfasst die Beurteilung der angewandten Bilanzierungsgrundsätze und der wesentlichen Einschätzungen der gesetzlichen Vertreter sowie die Würdigung der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses. Wir sind der Auffassung, daß unsere Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für unser Prüfungsurteil bildet.

Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der Jahresabschluss den gesetzlichen Vorschriften und den ergänzenden Bestimmungen des Gesellschaftsvertrages und vermittelt unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft.

 

Hürth, den 10. Juni 2008

Jürgen Koller GmbH
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