Stammdaten

Register
Amtsgericht Ulm HRB 490664
Eingetragen
17.8.2004
Branche
Ingenieurbüros für bautechnische Gesamtplanung von Ingenieurbauwerken und VerkehrsanlagenIngenieurbüros für Fachplanung von technischer GebäudeausrüstungArchitekturbüros für Orts-, Regional- und Landesplanung
Gegenstand
Erbringung sämtlicher Planungsleistungen gemäß der HOAI, Generalplanung und Projektmanagement von Wohn-. Gewerbeund Industriegebäuden, Markt- und Standortanalysen für Auftraggeber sowie Bedarfsplanung und Erstellung von Nutzungskonzepten. BaugewerblicheTätigkeiten sind ausgeschlossen

Historie

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Management

NameRolle
Joachim Hauser
seit 27.3.2006
Geschäftsführer

Konzern- und Jahresabschlüsse

Plan.Concept.Ehingen GmbH

Ehingen Donau

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010

BILANZ



AKTIVA

Gesamtjahr/Stand
Euro

Vorjahr
Euro

A. Anlagevermögen

I. Sachanlagen

7.476,00

10.828,00

Summe Anlagevermögen

7.476,00

10.828,00

B. Umlaufvermögen

I. Vorräte

131.579,53

126.200,00

II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

3.368,77

13.969,31

III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks

814,44

35,27

Summe Umlaufvermögen

135.762,74

140.204,58

C. Rechnungsabgrenzungsposten

0,00

627,19

D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag

7.012,90

0,00

Summe Aktiva

150.251,64

151.659,77



PASSIVA

Gesamtjahr/Stand
Euro

Vorjahr
Euro

A. Eigenkapital

I. Gezeichnetes Kapital

25.000,00

25.000,00

II. Gewinnvortrag/Verlustvortrag

361,12

-4.076,38

III. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag

-32.374,02

4.437,50

IV. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag

7.012,90

0,00

V. Summe Eigenkapital

0,00

25.361,12

B. Rückstellungen

2.000,00

2.748,45

C. Verbindlichkeiten

148.251,64

123.550,20

Summe Passiva

150.251,64

151.659,77

Anhang für das Geschäftsjahr 2010

Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Der Jahresabschluss der Plan Concept Ehingen GmbH wird nach den deutschen handelsrechtlichen Rechnungslegungsvorschriften aufgestellt.

Zum 01.01.2010 wurde auf die geänderten Vorschriften des Bilanzrechtsmodernisierungsgesetzes (BilMoG) umgestellt. Es haben sich keine Umstellungseffekte ergeben.

Die Grundsätze der Bewertungs- und Gliederungsstetigkeit wurden unter Berücksichtigung des BilMoG beachtet.

Die Gewinn- und Verlustrechnung ist in Staffelform nach dem Gesamtkostenverfahren gem. § 275 Abs. 2 HGB aufgestellt.

Die Gesellschaft weist zum Abschlussstichtag die Größenmerkmale einer kleinen Kapitalgesellschaft gemäß § 267 HGB auf.

Grundsätze zur Bilanzierung und Bewertung

Die Wertansätze in der Vorjahresbilanz wurden unverändert als Bilanzvorträge in neue Rechnung übernommen.

Bei der Bewertung wird von der Fortführung des Unternehmens ausgegangen.

Das Sachanlagevermögen wird zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten, vermindert um planmäßige Abschreibungen, angesetzt. Die planmäßigen Abschreibungen sind entsprechend der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Wirtschaftsgüter nach der linearen bzw. degressiven Methode vorgenommen.

Falls erforderlich wird auf den niedrigeren beizulegenden Wert abgewertet. Geringwertige Wirtschaftsgüter mit Anschaffungskosten bis 410 EUR werden im Jahr der Anschaffung voll abgeschrieben, wobei aus Vereinfachungsgründen im Jahr des Zugangs ein Abgang unterstellt wird.

Die Bewertung der unfertigen und fertigen Erzeugnisse erfolgt zu Herstellungskosten unter Beachtung des Fertigstellungsgrades. Die Herstellungskosten umfassen die aktivierungspflichtigen Kosten. Das handelsrechtliche Niederstwertprinzip wird beachtet.

Bei den Forderungen werden erkennbare Einzelrisiken durch Wertberichtigungen berücksichtigt. Dem allgemeinen Kreditrisiko wird durch eine Pauschalwertberichtigung ausreichend Rechnung getragen.

Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände und liquide Mittel sind grundsätzlich mit dem Nennbetrag angesetzt. Von den sonstigen Vermögensgegenständen entstanden rechtlich keine nach dem Bilanzstichtag.

Die Verbindlichkeiten werden zu ihrem Erfüllungsbetrag angesetzt. Sofern zum Bilanzstichtag die Tageswerte über den Erfüllungsbeträgen liegen, werden die Verbindlichkeiten zum höheren Tageswert angesetzt. Von den Verbindlichkeiten entstanden rechtlich keine nach dem Bilanzstichtag.

Die Rückstellungen werden in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages angesetzt. Rückstellungen mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr werden mit dem ihrer Restlaufzeit entsprechendem durchschnittlichen Marktzins der vergangenen sieben Geschäftsjahre abgezinst. Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen.

Die Steuerrückstellungen enthalten die noch nicht veranlagten Steuern des Geschäftsjahres und zu erwartende Steuernachzahlungen aus Vorjahren.

Die Eigenkapitalpositionen sind mit dem Nennbetrag angesetzt.

Erläuterungen zur Bilanz

31.12.2010

31.12.2009

in EUR

in EUR

a)

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

3.368,77

13.969,31

davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr

0,00

0,00

davon gegenüber Gesellschafter

469,35

0,00

b)

Verbindlichkeiten

148.251,64

123.550,20

davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr

148.251,64

123.550,20

davon mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren

0,00

0,00

durch grundpfandrechtl. oder ähnl. Rechte gesichert

0,00

0,00

davon gegenüber Gesellschafter

0,00

50,00

Haftungsverhältnisse

Haftungsverhältnisse i. S. d. § 251 HGB haben zum Bilanzstichtag nicht bestanden.

Sonstige Angaben

Geschäftsführung

Joachim Hauser

Dem Geschäftsführer ist Einzelvertretungsbefugnis erteilt und er ist von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.

 

Geschäftsführer Joachim Hauser

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am: 12.04.2012

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