LE 6 GmbHLiquidiert

61350 Bad Homburg vor der Höhe, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Frankfurt am Main HRB 83047
Eingetragen
15.5.2008
Branche
Kauf und Verkauf von eigenen Gewerbegrundstücken und NichtwohngebäudenManagementtätigkeiten von Holdinggesellschaften mit überwiegend finanziellem AnteilsbesitzManagementtätigkeiten von sonstigen Holdinggesellschaften
Gegenstand
Erwerb, das Halten, die Verwaltung und die Durchführung von Bauvorhaben als Bauherr im eigenen Namen für eigene und fremde Rechnung, ohne hierzu Vermögenswerte von Erwerbern, Mietern, Pächtern oder sonstigen Nutzungsberechtigten oder von Bewerbern zu verwenden sowie der Erwerb, das Halten und die Verwaltung von eigenem Grundvermögen, insbesondere der Immobilie in Eschborn, Ludwig-Erhard-Straße 6. Genehmigungs- oder erlaubnispflichtige Tätigkeiten, insbesondere erlaubnispflichtige Geschäfte gemäß § 34c GewO, werden nicht getätigt.

Historie

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Wirtschaftlich Berechtigte

100.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (2)

NameAnteil
Thomas PallaskyPallasky KAM-Key-Asset-Management GmbH
94.00%
Dr. A***** P*** P*******Genitos GmbH
6.00%

Gesellschafter

2 Gesellschafter

GmbH-Struktur

Konzern- und Jahresabschlüsse

LE 6 GmbH

Eschborn

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2013 bis zum 31.12.2013

Bilanz 31.12.2013

AKTIVA

  Gesamtjahr
( € )
Vorjahr
(in €)
A. Anlagevermögen    
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 0,00 0,00
II. Sachanlagen 1,00 4.231.775,00
III. Finanzanlagen 0,00 0,00
B. Umlaufvermögen    
I. Vorräte 0,00 0,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 98.346,98 189.383,61
- davon mit Restlaufzeit> 1 Jahr: 0,00 €.    
III. Wertpapiere 0,00 0,00
IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 1.514.799,27 136.074,59
C. Rechnungsabgrenzung 7.972,30 7.972,30
D. Aktive Latente Steuern 0,00 0,00
E. Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensrechnung    
  0,00 0,00
Nicht d. d. Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag (Vorjahr) 0,00 365.351,11
Summe Aktiva 1.621.119,55 4.930.556,61

Passiva

   
A. Eigenkapital    
I. Eingefordertes Kapital 12.500,00 12.500,00
II. Kapitalrücklage 0,00 0,00
III. Gewinnrücklagen 0,00 0,00
IV. Gewinnvortrag -377.851,11 -149.456,48
V. Jahresüberschuß / Fehlbetrag 1.680.763,16 -228.394,63
Nicht d. d. Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag (Vorjahr) 0,00 365.351,11
B. Rückstellungen 258.857,78 6.865,64
C. Verbindlichkeiten 46.849,72 4.923.690,97
- davon mit Restlaufzeit < 1 Jahr: 46.849,72 €.    
D. Rechnungsabgrenzung 0,00 0,00
E. Passive Latente Steuern 0,00 0,00
Summe Passiva 1.621.119,55 4.930.556,61

Anhang 31.12.2013

A . Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Der Jahresabschluß auf den 31.12.2013 wurde nach den Vorschriften der §§ 242 ff HGB unter Beachtung der ergänzenden Bestimmungen für Kapitalgesellschaften ( §§ 264 ff HGB) erstellt.

Die Gewinn-und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren erstellt.

Soweit ein Wahlrecht hinsichtlich einer Angabe in der Bilanz bzw. in der Gewinnund Verlustrechnung einerseits oder dem Anhang anderseits besteht, wurde dieses Wahlrecht aus Gründen der Übersichtlichkeit grundsätzlich zu Gunsten der Angabe im Anhang ausgeübt.

B. Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden sind gegenüber dem Vorjahr unverändert geblieben.

I. Anlagevermögen

Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens werden zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten abzüglich planmäßiger Abschreibungen bewertet. Abschreibungen erfolgen entsprechend der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer. Bewegliche Anlagegüter werden überwiegend linear im Rahmen der steuerlich zulässigen Sätze abgeschrieben.

Von dem Bewertungswahlrecht nach § 6 Abs. 2 EStG (volle Absetzung der Geringwertigen Wirtschaftsgüter im Jahr der Anschaffung) wird in vollem Umfang Gebrauch gemacht. Die Anschaffungswerte werden im Anlagespiegel nicht fortgeführt und als Abgang ausgewiesen. Wirtschaftsgüter mit Anschaffungs-oder Herstellungskosten zwischen 150 € bis 1.000 € werden in einem Sammelposten erfaßt. Davon werden jährlich 20% aufgelöst (§ 6 Abs.2a EStG).

Die Anteile an verbundenen Unternehmen sind zu Anschaffungskosten bewertet. Die Ausleihungen an verbundene Unternehmen werden zum Nennwert angesetzt.

Soweit der nach vorstehenden Grundsätzen ermittelte Wert von Gegenständen des Anlagevermögens unter dem Wert liegt, der ihnen am Abschlußstichtag beizulegen ist, wird dem durch außerplanmäßige Abschreibungen Rechnung getragen. Die in den Vorjahren vorgenommenen außerplanmäßigen Abschreibungen werden rückgängig gemacht, soweit die Gründe hierfür nicht mehr bestehen.

II. Umlaufvermögen

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände werden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken angesetzt. Neben Einzelwertberichtigungen zu Forderungen wird dem allgemeinen Kreditrisiko durch eine Pauschalwertberichtigung zu Forderungen ausreichend Rechnung getragen.

III. Rückstellungen

Die übrigen Rückstellungen (Steuerrückstellungen und Sonstige Rückstellungen)

werden so bemessen, dass sie nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung allen erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen Rechnung tragen.

Rückstellungen mit einer Laufzeit von nicht mehr als einem Jahr wurden nicht abgezinst (§253 Abs.2 Satz 1 HGB)

IV. Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten werden mit ihrem Rückzahlungsbetrag passiviert.

C. Angaben zu Posten der Bilanz

I. Angaben zur Aktivseite

1. Anlagevermögen

Die Aufgliederung der Anlageposten und ihre Entwicklung ist in den Anlagengittern dargestellt.

2. Forderungen und Sonstige Vermögensgegenstände

    davon mit einer Restlaufzeit
Art der Forderung Gesamtbetrag
Euro
bis 1 Jahr
Euro
über 1 Jahr
Euro
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 96.946 96.946 0
Sonstige Vermögensgegenstände 1.401 1.401 0
Summe 98.347 98.347 0
davon gegenüber Gesellschaftern: 0,00 Euro      
davon rechtlich nach dem Bilanzstichtag entstanden: 0,00 Euro      

3. Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten

Der Posten enthält i.W. vorausbezahlte Versicherungsbeiträge.

II. Angaben zur Passivseite

1. Eigenkapital/ Ergebnisverwendung

Die Geschäftsführung schlägt vor, den Jahresüberschuss für das Geschäftsjahr auszuschütten.

2. Rückstellungen

Die Sonstigen Rückstellungen in Höhe von 13.680 € wurden gebildet für

    davon mit einer Restlaufzeit
Gesamtbetrag
Euro
bis zu 1 Jahr
Euro
von 1 bis 5 Jahre
Euro
über 5 Jahre
Euro
Vorfälligkeistentschädigungen 5.500 5.500   0
Ausstehende Rechnungen 300 300   0
Archivierung 1.680   1.680 0
Abschlusskosten 6.200 6.200 0 0
Summe 13.680 12.000 1.680 0

3. Verbindlichkeiten

    davon mit einer Restlaufzeit
Art der Verbindlichkeit Gesamtbetrag
Euro
bis zu 1 Jahr
Euro
von 1 bis 5 Jahre
Euro
über 5 Jahre
Euro
Sonst. Verbindlichkeiten 46.850 46.850 0 0
Summe 46.850 46.850 0 0
davon gegenüber Gesellschaftern :        
davon rechtlich nach dem Bilanzstichtag entstanden :        
davon gegenüber verbundenen Unternehmen:        

E. Sonstige Angaben

I. Angaben über Arbeitnehmer

Mitarbeiter (Jahresdurchschnitt) Anzahl
Gewerbliche Arbeitnehmer 0
Angestellte 1
Auszubildende 0
Gesamt 1

II. Angaben zu den Organen der Gesellschaft

Zu Geschäftsführern waren während des Geschäftsjahres bestellt:

Thomas Pallasky ; Bad Homburg v. d. Höhe

Der Geschäftsführer ist befugt, die Gesellschaft allein zu vertreten.

Der Geschäftsführer ist von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.

Gemäß § 286 Abs. 4 HGB unterbleibt die Angabe der Gesamtbezüge der Geschäftsführer.

IV. Haftungsverhältnisse nach § 251 HGB

Nicht in der Bilanz ausgewiesene Verbindlichkeiten aus der Begebung und Übertragung von Wechseln, aus Bürgschaften, Wechsel- und Scheckbürgschaften und aus Gewährleistungsverträgen sowie Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten für fremde Verbindlichkeiten

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