Stammdaten

Register
Amtsgericht Hannover HRB 202294
Vorher
Wagner Fire Products GmbH
Eingetragen
8.11.2007
Branche
Herstellung von pyrotechnischen ErzeugnissenWagniskapital-BeteiligungsgesellschaftenBeteiligungsgesellschaften
Gegenstand
Vertrieb, die Montage und die Vermietung von Anlagen und Geräten des Brandschutzes, insbesondere des Sprenglöschverfahrens Wagner 2RS Systems. Beteiligung an anderen Unternehmen gleicher oder ähnlicher Art.

Historie

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Management

NameRolle
Christian Lechner
seit 31.5.2012
Geschäftsführer
Ernst Werner Wagner
seit 8.11.2007
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte

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Gesellschafter

1 Gesellschafter

GmbH-Struktur

Wagner Group GmbH
Germany
251.350 €
100.00%

Konzern- und Jahresabschlüsse

Wagner Products GmbH

Langenhagen

Jahresabschluss zum 31. März 2007

Bilanz zum 31. März 2007

Aktiva

  31.3.2007
EUR
31.12.2006
EUR
A. Anlagevermögen 47.977,22 95.806,64
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 1,00 43.427,79
II. Sachanlagen 47.976,22 52.378,85
B. Umlaufvermögen 1.978.059,13 1.354.535,87
I. Vorräte 0,00 12.788,54
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 1.710.787,19 1.126.390,54
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 267.271,94 215.356,79
C. Rechnungsabgrenzungsposten 42.309,64 815,12
Bilanzsumme, Summe Aktiva 2.068.345,99 1.451.157,63

Passiva

   
  31.3.2007
EUR
31.12.2006
EUR
A. Eigenkapital 323.403,71 263.799,35
I. gezeichnetes Kapital 251.350,00 251.350,00
II. Gewinnvortrag 72.053,71 12.449,35
davon Gewinnvortrag 12.449,35 -553.478,81
B. Sonderposten mit Rücklageanteil 799.999,99 799.999,99
C. Rückstellungen 316.448,28 278.364,00
D. Verbindlichkeiten 628.494,01 108.994,29
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 628.494,01 108.994,29
Bilanzsumme, Summe Passiva 2.068.345,99 1.451.157,63

Anhang

A. Angaben zur Bilanzierung und Bewertung einschließlich der Vornahme steuerrechtlichter

I. Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Der Jahresabschluss der Wagner Products GmbH wurde auf der Grundlage der Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten. Im Einzelnen waren dies folgende Grundsätze und Methoden:

1.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände und entsprechend steuerlicher Vorschriften linear und degressiv vorgenommen. Der Übergang von der degressiven zur linearen Abschreibung erfolgte in den Fällen, in denen dies zu einer höheren Jahresabschreibung führte.

2.

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt, soweit ihnen am Bilanzstichtag nicht ein niedriger Wert beizulegen ist.

3.

Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

4.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

5.

Verbindlichkeiten wurden zum Rückzahlungsbetrag angesetzt.

II. Abschreibungen des Geschäftsjahres nach allein steuerrechtlichen Vorschriften

Allein nach steuerrechtlichen Vorschriften ermittelte Abschreibungen im Sinne des § 254 HGB wurden nicht vorgenommen.

B. Angaben und Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung

I. Angaben zu Einzelposten des Anlagevermögens

Die Geschäftsjahresabschreibung je Posten der Bilanz werden nachfolgend dargestellt:

Bilanzposten Geschäftsjahresabschreibung Vorjahr
andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 18.893,75 49.475,79
Summe Geschäftsjahresabschreibung 18.893,75 49.475,79

Die außerplanmäßige Abschreibung im Vorjahr auf den Konzessionswert war erforderlich, da die Konzession seit dem Vorjahr und künftig nicht mehr in Anspruch genommen wird.

II. Verbindlichkeiten

Haftungsverhältnisse aus nicht bilanzierten Verbindlichkeiten gem. § 251 HGB bestehen nicht.

III. Steuern vom Einkommen und Ertrag

1.

Das Jahresergebnis stammt ausschließlich aus dem Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit.

2.

Eine Aufteilung des Steueraufwandes auf die Teilergebnisse der gewöhnlichen und außergewöhnlichen Geschäftstätigkeit erübrigt sich daher.

IV. Ergebnisverwendung und Rücklagenentwicklung

Vorschlag zur Ergebnisverwendung:

Die Geschäftsführung schlägt in Übereinstimmung mit den Gesellschaftern die folgende Ergebnisverwendung vor:

Der Jahresüberschuss i. H. v. € 915.988,15 zusammen mit Gewinnvortrag i. H. v. € 72.053,71 somit i. H. v. € 988.041,86 wird auf neue Rechnung vorgetragen.

C. Sonstige Pflichtangaben

I. Angaben über die Mitglieder der Unternehmensorgane

Während des abgelaufenen Geschäftsjahres wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Personen geführt:

Geschäftsführer:

 

Dipl.-Ing. Torsten Wagner, Wietze

Dipl.-Ing. Werner Wagner, Winsen

Angabe der Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern

1.1.2007 - 31.3.2007

Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern beträgt 51.087,50 EUR.

1.1.2006 - 31.12.2006

Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern beträgt 53.830,00 EUR.

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