Stammdaten

Register
Amtsgericht Stuttgart HRB 400777
Eingetragen
24.1.1991
Branche
Herstellung von hydraulischen und pneumatischen Komponenten und SystemenHerstellung von PrüfmaschinenHerstellung von handgeführten Werkzeugen mit Motorantrieb
Gegenstand
Gegenstand des Unternehmens ist die Entwicklung, die Herstellung und der Vertrieb von Steuerblöcken für hydraulische Anlagen und Geräte.

Finanzübersicht

Historie

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Management

NameRolle
Mario Döll
seit 30.3.2015
Geschäftsführer
Rolf Dieter Schrempp
seit 14.12.2006
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte

100.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (2)

NameAnteil
60.00%
40.00%

Gesellschafter

1 Gesellschafter

GmbH-Struktur

Unter Hornau 19, 72459 Albstadt
50000
100.00%

Bilanzkonten

Konzern- und Jahresabschlüsse

FREl Hydraulik GmbH

Albstadt

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2022 bis zum 31.12.2022

Bilanz

Aktiva

31.12.2022
EUR
31.12.2021
EUR
A. Anlagevermögen 23.498,50 37.018,50
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 2,50 2,50
II. Sachanlagen 23.246,00 36.766,00
III. Finanzanlagen 250,00 250,00
B. Umlaufvermögen 636.340,55 623.211,60
I. Vorräte 204.466,72 191.831,62
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 417.909,15 397.900,41
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 13.964,68 33.479,57
C. Rechnungsabgrenzungsposten 12.500,70 12.627,63
Aktiva 672.339,75 672.857,73

Passiva

31.12.2022
EUR
31.12.2021
EUR
A. Eigenkapital 319.320,67 379.392,28
I. Gezeichnetes Kapital 26.000,00 26.000,00
II. Gewinnvortrag 353.392,28 334.471,71
III. Jahresfehlbetrag 60.071,61 -18.920,57
B. Rückstellungen 28.600,00 28.700,00
C. Verbindlichkeiten 324.419,08 264.765,45
Passiva 672.339,75 672.857,73

3. Anhang FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2022

I.  Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Der Jahresabschluss der
FREI Hydraulik GmbH
Sitz: Albstadt
Amtsgericht Stuttgart
HRB 400777

wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt.

II.  Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

1.  Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear und degressiv vorgenommen.

Der Übergang von der degressiven zur linearen Abschreibung erfolgt in den Fällen, in denen dies zu einer höheren Jahresabschreibung führt.

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.

Forderungen und Wertpapiere wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Bei den Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sind erkennbare Einzelrisiken durch Wertberichtigungen berücksichtigt. Das allgemeine Kreditrisiko ist durch eine Pauschalwertberichtigung ausreichend berücksichtigt.

Der Kassenbestand und die Guthaben bei Kreditinstituten wurden zu Nennwerten angesetzt.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

2.  Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen übernommen werden.

Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.

III.  Angaben zur Bilanz

1.  Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit > 5 Jahre und der Sicherungsrechte

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren beträgt € 83.333,31 (Vorjahr: € 94.444,4).

2.  Angabe zu Restlaufzeitvermerken

Der Betrag der Forderungen mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr beträgt 248.241,58 € (Vorjahr: 245.262,53 €).

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt € 211.832,17 (Vorjahr: € 154.573,41).

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr beträgt € 29.253,60 (Vorjahr: € 15.747,60)

3.  Haftungsverhältnisse aus nicht bilanzierten sonstigen finanziellen Verpflichtungen

Neben den in der Bilanz ausgewiesenen Verbindlichkeiten bestehen jährliche sonstige finanzielle Verpflichtungen in Höhe von T€ 41,0 aus Miet- und Leasingverträgen sowie aus der Anpachtung der Betriebsgrundstücke in Höhe von T€ 121,2.

Der Betrag der Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern beläuft sich auf 22.000,00 € (Vorjahr: 5.000,00 €).

IV.  Angaben zur Gewinn- und Verlustrechnung

1.  Erläuterung der Erträge und Aufwendungen von außergewöhnlicher Größenordnung oder außergewöhnlicher Bedeutung

Bei den Erträgen von außergewöhnlicher Größenordnung oder außergewöhnlicher Bedeutung handelt es sich in Betrag und Art im Einzelnen um:

Bei den Aufwendungen von außergewöhnlicher Größenordnung oder außergewöhnlicher Bedeutung handelt es sich in Betrag und Art im Einzelnen um:

V.  Sonstige Angaben

1.  Durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahrs beschäftigten Arbeitnehmer

Die durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahres im Unternehmen beschäftigten Arbeitnehmer betrug 18,75 .

2.  Unterschrift der Geschäftsführung

Albstadt, den 16.02.2024


(Rolf Dieter Schrempp)

(Mario Döll)

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 27.02.2024 festgestellt.

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