Circus Service GmbHLiquidiert

Dorfstraße 49, 18581 Putbus, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Stralsund HRB 5681
Vorher
ESG Netzwerk- und Elektrotechnik GmbH
Eingetragen
5.5.2003
Branche
Allgemeine GebäudereinigungHausmeisterdiensteReparatur und Instandhaltung von elektrischen Ausrüstungen
Gegenstand
Facility Management für Wohn- und Geschäftshäuser. Dazu gehören auch die Unterhaltsreinigung der Objekte, die Glasreinigung, die Pflege der Außenanlagen und der Höfe, der Winterdienst, allgemeiner Reparatur- und Renovierungsdienst, Hausmeistertätigkeiten sowie Elektroarbeiten

Historie

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Management

NameRolle
Liquidator

Wirtschaftlich Berechtigte
Beta

100.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (1)

NameAnteil
Stefan Wendlandt
100.00%

Gesellschafter
Beta

2 von 3 Anteilseignern sichtbar

Name
Ort
Anteil
EDV - Service Garz GmbH
Germany
33.33%
Stefan Wendlandt
18581 Putbus, Siedlung Holzhof 20
33.33%

Konzern- und Jahresabschlüsse

Circus Service GmbH

Putbus

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010

Bilanz

Aktiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Anlagevermögen 5.087,00 4.693,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 1,00 1,00
II. Sachanlagen 5.086,00 4.692,00
B. Umlaufvermögen 154.919,02 51.689,45
I. Vorräte 131.000,00 11.500,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 21.459,19 29.693,61
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 2.459,83 10.495,84
C. Rechnungsabgrenzungsposten 724,00 1.158,40
D. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 32.515,15 2.986,31
Bilanzsumme, Summe Aktiva 193.245,17 60.527,16

Passiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Eigenkapital 0,00 0,00
I. gezeichnetes Kapital / Kapitalkonto/ Kapitalanteile 25.200,00 25.200,00
II. Verlustvortrag 28.186,31 32.166,34
III. Jahresfehlbetrag 29.528,84 -3.980,03
IV. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 32.515,15 2.986,31
B. Rückstellungen 6.350,00 4.708,00
C. Verbindlichkeiten 186.895,17 55.819,16
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 186.895,17 55.819,16
Bilanzsumme, Summe Passiva 193.245,17 60.527,16

Anhang


ALLGEMEINE ANGABEN

Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft nach § 267 Abs. 1 HGB.

Der Jahresabschluss für das Geschäftsjahr wurde gemäß den Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuches für Kaufleute (§§ 242 ff. HGB) und den ergänzenden Vorschriften für Kapitalgesellschaften (§§ 264 ff. HGB) aufgestellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften wurden die Regelungen des GmbH-Gesetzes beachtet.

Bei der Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren nach § 275 Abs. 2 HGB angewendet.

Größenabhängige Erleichterungen bei der Erstellung des Jahresabschlusses
(§§ 266 Abs. 1, 276, 288 HGB) wurden in Anspruch genommen.

Darüber hinaus wurden Offenlegungserleichterungen nach § 326 HGB in Anspruch genommen.

BILANZIERUNGS- UND BEWERTUNGSMETHODEN

Die angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden entsprechen den Vorschriften des Handelsgesetzbuches (§§ 238 bis 263 HGB) und den Bestimmungen des Gesellschaftsvertrages. Darüber hinaus hat die Gesellschaft die ergänzenden Vorschriften zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden für Kapitalgesellschaften beachtet.

Entgeltlich von Dritten erworbene immaterielle Anlagewerte werden zu Anschaffungskosten angesetzt und sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens werden zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten bilanziert und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Grundlage der planmäßigen Abschreibung ist die voraussichtliche Nutzungsdauer des jeweiligen Vermögensgegenstandes.

Für bewegliche Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens mit Anschaffungskosten von mehr als EUR 150 aber nicht mehr als EUR 1.000 wurde ein Sammelposten gebildet und linear über 5 Jahre abgeschrieben.

Die Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände werden grundsätzlich mit dem Nennbetrag angesetzt. Erkennbare Einzelrisiken werden durch Einzelwertberichtigungen berücksichtigt. Das allgemeine Kreditrisiko bei den Forderungen aus Lieferungen und Leistungen wird durch eine Pauschalwertberichtigung in Höhe von 1 % berücksichtigt.

Die Rückstellungen wurden nach vernünftiger kaufmännischer Schätzung ermittelt. Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen.

Die Verbindlichkeiten wurden mit dem Rückzahlungsbetrag ausgewiesen. Sofern die Tageswerte über den Rückzahlungsbeträgen lagen, wurden die Verbindlichkeiten zum höheren Tageswert angesetzt.

ERLÄUTERUNGEN ZU EINZELNEN POSTEN DER BILANZ

Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2010 weist einen "Nicht durch Eigenkapital gedeckten Fehlbetrag" in Höhe von EUR 32.515,15 aus.

Die Bewertung wurde trotz der bestehenden bilanziellen Überschuldung weiterhin unter der Annahme der Fortführung der Unternehmenstätigkeit (§ 252 Abs. 1 Nr. 2 HGB) vorgenommen. Die Geschäftsführung schätzt ein, dass eine positive Fortführungsprognose besteht.

HAFTUNGSVERHÄLTNISSE

Am Abschlussstichtag liegen weder Eventualverbindlichkeiten noch andere nicht aus der Bilanz ersichtliche wesentliche Haftungsverhältnisse i. S. d. § 251 HGB vor.

SONSTIGE ANGABEN

Geschäftsführer

Familienname Vorname ausgeübter Beruf

Dabel Regina Geschäftsführerin


Der Jahresabschluss wurde unter Berücksichtigung der von der Geschäftsführung vorgeschlagenen Ergebnisverwendung aufgestellt.


UNTERZEICHNUNG DES JAHRESABSCHLUSSES 2010


Putbus, den 30.03.2011 gez. Regina Dabel

(Ort) (Datum) (Unterschrift)


FESTSTELLUNG DES JAHRESABSCHLUSSES 2010


Der Jahresabschluss wurde bisher noch nicht durch die Gesellschafterversammlung festgestellt und dem Gschäftsführer wurde für das Geschäftsjahr 2010 noch keine Entlastung erteilt.



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