Neue Textil GmbHLiquidiert

Hafengasse 1, 72070 Tübingen, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Stuttgart HRB 750784
Eingetragen
8.8.2007
Branche
Großhandel mit TextilienEinzelhandel mit TextilienGroßhandel mit industriellen Textil-, Näh- und Strickmaschinen
Gegenstand
Groß- und Einzelhandel mit Textilien.

Historie

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Wirtschaftlich Berechtigte
Beta

100.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (2)

NameAnteil
66.67%
33.33%

Gesellschafter
Beta

Name
Ort
Anteil
Ulrich Daum
Tübingen
66.67%
Thomas Köstler
München
33.33%

Konzern- und Jahresabschlüsse

Neue Textil GmbH

Tübingen

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2015 bis zum 31.12.2015

Bilanz

Aktiva

31.12.2015
EUR
31.12.2014
EUR
A. Anlagevermögen 1.031.256,00 1.100.941,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 465,00 1.166,00
II. Sachanlagen 1.030.791,00 1.099.775,00
B. Umlaufvermögen 737.711,60 717.837,26
I. Vorräte 611.443,21 485.323,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 61.821,57 74.033,50
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 64.446,82 158.480,76
C. Rechnungsabgrenzungsposten 10.034,10 18.830,36
D. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag / nicht durch Vermögenseinlagen gedeckter Verlustanteil 51.006,95 0,00
Bilanzsumme, Summe Aktiva 1.830.008,65 1.837.608,62

Passiva

31.12.2015
EUR
31.12.2014
EUR
A. Eigenkapital 0,00 101.161,21
I. gezeichnetes Kapital 75.000,00 75.000,00
II. Kapitalrücklage 30.000,00 0,00
III. Bilanzverlust 156.006,95 -26.161,21
IV. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag (Passivausweis) 51.006,95 0,00
B. Rückstellungen 9.400,00 15.210,70
C. Verbindlichkeiten 1.820.608,65 1.721.236,71
Bilanzsumme, Summe Passiva 1.830.008,65 1.837.608,62

Anhang

Allgemeine Hinweise

Der vorliegende Jahresabschluss wurde gemäß §§ 242 ff. und §§ 264 ff. HGB sowie nach den einschlägigen Vorschriften des GmbHG aufgestellt. Es gelten die Vorschriften für kleine Kapitalgesellschaften.

Die Gewinn- und Verlustrechnung ist nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Für die Aufstellung des Jahresabschlusses waren unverändert die nachfolgenden Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden maßgebend.

I. Anlagevermögen

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen ist zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Die Abschreibung des Sachanlagevermögens erfolgt grundsätzlich nach der linearen Abschreibungsmethode.

Selbstständig nutzbare bewegliche Gegenstände des Anlagevermögens, die der Abnutzung unterliegen werden, abweichend zum Vorjahr bei Anschaffungs- oder Herstellungskosten bis EUR 410,00 im Zugangsjahr voll abgeschrieben. Für Zugänge, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten in den Vorjahren mehr als EUR 150,00 jedoch nicht mehr als EUR 1.000,00 betragen haben, werden weiterhin über eine Abschreibungsdauer von fünf Jahren aufgelöst. Die Ergebnisauswirkung der Änderungen der Bewertungsmethode war unwesentlich.

II. Vorräte

Handelswaren sind zu Anschaffungskosten oder niedrigeren Marktpreisen bilanziert.

Bei gesunkenen Wiederbeschaffungskosten kommen diese zum Ansatz. Für erkennbare Wertminderungen wegen mangelnder Gängigkeit und Beschaffenheit sowie zur Berücksichtigung der verlustfreien Bewertung werden Wertabschläge vorgenommen. III. Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände werden grundsätzlich zum Nominalwert angesetzt. Das allgemeine Kreditrisiko ist durch eine Pauschalwertberichtigung berücksichtigt.

Abweichend vom Vorjahr wurden die Forderungen gegenüber dem Zahlungsdienstleister Concardis statt bei den Forderungen aus Lieferungen und Leistungen unter den Sonstigen Vermögensgegenständen ausgewiesen.

IV. Flüssige Mittel und die sonstigen Aktiva

Flüssige Mittel und die sonstigen Aktiva sind zum Nennwert angesetzt.

V. Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle ungewissen Verbindlichkeiten und drohenden Verluste aus schwebenden Geschäften. Sie sind in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrags (d.h. einschließlich zukünftiger Kosten- und Preissteigerungen) gebildet.

VI. Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten sind mit ihrem Erfüllungsbetrag angesetzt.

Abweichend vom Vorjahr wurden die Verbindlichkeiten gegenüber den Leasinggesellschaften statt unter den Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen unter den Sonstigen Verbindlichkeiten ausgewiesen.

Erläuterungen zur Bilanz

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Sonstige Vermögensgegenstände mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr bestehen in Höhe von EUR 12.212,00 (Vj. TEUR 12).

Eigenkapital

Im Posten Bilanzverlust ist ein Gewinnvortrag in Höhe von 26.161,21 EUR enthalten.

Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen betreffen Jahresabschluss- und Steuererklärungskosten, Tantieme- und Urlaubsansprüche sowie übrige Rückstellungen.

Verbindlichkeiten

Die Restlaufzeiten der Verbindlichkeiten gliedern sich wie folgt:

Geschäftsjahr davon mit Restlaufzeit bis
1 Jahr
Vorjahr davon mit Restlaufzeit bis
1 Jahr
Verbindlichkeiten 1.820.608,65 1.565.537,30 1.721.236,71 1.263.280,35

Die Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter belaufen sich auf EUR 67.323,00 (Vj. TEUR 149).

Die Verbindlichkeiten über 5 Jahre belaufen sich zum Bilanzstichtag auf insgesamt EUR 25.024,00 (Vj. TEUR 60).

Von den Verbindlichkeiten sind insgesamt EUR 596.292,67 durch Sicherungsübereignung und Sicherungsabtretung von Warenlager, Inventar und Forderungen gesichert.

Haftungsverhältnisse

Zum Abschlussstichtag bestand Haftungsverhältnisse aus einer Bürgschaft in Höhe von EUR 102.863,00 EUR.

Sonstige Angaben

Geschäftsführung

Während des abgelaufenen Geschäftsjahres lag die Führung der Geschäfte unverändert bei

Herrn Ulrich Daum, Tübingen, Diplom-Betriebswirt

Tübingen, den 4. April 2017

Die Geschäftsführung

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am 4.4.2017.

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