Stammdaten

Register
Amtsgericht Chemnitz HRB 20375
Eingetragen
22.1.2003
Branche
Großhandel mit FlachglasHerstellung, Veredlung und Bearbeitung von sonstigem Glas einschließlich technischen GlaswarenHerstellung von Flaschen und anderen Behältnissen aus Glas
Gegenstand
die Veredlung von Flachgläsern, Produktion von Isolierglas, Handel mit Flachgläsern sowie alle damit im Zusammenhang stehenden Geschäfte

Finanzübersicht

Historie

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Management

NameRolle
Reimo Fuchs
seit 1.7.2019
Geschäftsführer

Bilanzkonten

Konzern- und Jahresabschlüsse

Sachsenglas Chemnitz GmbH

Chemnitz

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2022 bis zum 31.12.2022

Bilanz

Aktiva

31.12.2022
EUR
31.12.2021
EUR
A. Anlagevermögen 1.770.614,22 1.967.719,30
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 469,00 1.022,00
II. Sachanlagen 1.767.508,97 1.964.061,05
III. Finanzanlagen 2.636,25 2.636,25
B. Umlaufvermögen 2.640.280,87 2.007.474,83
I. Vorräte 1.697.681,82 1.122.426,96
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 524.896,68 265.695,56
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 417.702,37 619.352,31
C. Rechnungsabgrenzungsposten 29.359,36 18.465,57
D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 6.004.174,42 7.323.881,19
Aktiva 10.444.428,87 11.317.540,89

Passiva

31.12.2022
EUR
31.12.2021
EUR
A. Eigenkapital 0,00 0,00
I. Gezeichnetes Kapital 75.000,00 75.000,00
II. Verlustvortrag 7.398.881,19 7.849.889,46
III. Jahresüberschuss 1.319.706,77 451.008,27
IV. nicht gedeckter Fehlbetrag 6.004.174,42 7.323.881,19
B. Rückstellungen 183.100,00 150.376,00
C. Verbindlichkeiten 10.261.328,87 11.167.164,89
Passiva 10.444.428,87 11.317.540,89

Anhang

I. Allgemeine Angaben

Die Sachsenglas Chemnitz GmbH hat Ihren Sitz in 09117 Chemnitz und ist unter der Registernummer HRB 20375 beim Amtsgericht Chemnitz eingetragen.

Der Jahresabschluss der Sachsenglas Chemnitz GmbH für das Geschäftsjahr 2022 wurde nach den Rechnungslegungsvorschriften des HGB und des GmbH-Gesetzes aufgestellt.

Bei der Gesellschaft handelt es um eine kleine Kapitalgesellschaft i.S.v. § 267 HGB.

Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren erstellt.

II. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Der Jahresabschluss wurde unter Beachtung der generellen Ausweis-, Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften der §§ 246 - 256a HGB aufgestellt.

Die Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften wurden gegenüber dem Vorjahr bei­be­halten.

Das Anlagevermögen ist zu Anschaffungskosten und ggfs. vermindert um planmäßige Abschreibungen bewertet. Die Abschreibungen werden nach der linearen Ab­schrei­bungs­methode vorgenommen; sie basieren auf üblichen Nutzungsdauern. Die Zu­gän­ge des Geschäftsjahres wurden zeitanteilig abgeschrieben. Außerordentliche Ab­schrei­bungen auf niedrigere Werte erfolgen, soweit dies zum Bilanzstichtag erforderlich ist. Zum 31.12.2022 waren keine außerordentlichen Abschreibungen erforderlich.

Die unfertigen Erzeugnisse, unfertigen Leistungen wurden mit den Herstellungskosten und bei Bedarf verlustfrei bewertet. In die Herstellungskosten wurden die Einzelkosten sowie angemessene Teile der Material- und Fertigungsgemeinkosten einbezogen. Nicht darin enthalten sind Kosten der allgemeinen Verwaltung sowie Zinsen für Fremd­ka­pital.

Bei der Vorratsunterposition fertige Erzeugnisse und Waren handelt es sich aus­schließ­lich um Waren.

Die Waren sind zu Anschaffungskosten bzw. den niedrigeren Marktpreis am Bilanz­stich­tag angesetzt.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sind zum Nominalwert, ggfs. ab­züglich angemessener Wertberichtigungen, angesetzt.

Der Kassenbestand und die Guthaben bei Kreditinstituten sind zum Nennwert aktiviert.

Aktive Rechnungsabgrenzungsposten wurden nur für Ausgaben vor dem Bilanz­stich­tag gebildet soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen.

Die Steuerrückstellungen wurden auf Basis einer abweichenden Steuerbilanz berechnet und mit ihrem Erfüllungsbetrag angesetzt.

Die Rückstellungen erfassen alle erkennbaren Risiken und ungewisse Verbind­lich­keiten und sind mit dem Erfüllungsbetrag bewertet, der nach vernünftiger kauf­männi­scher Beurteilung notwendig ist.

Die Verbindlichkeiten wurden mit ihrem Erfüllungsbetrag passiviert.

III. Erläuterungen zur Bilanz

Das Anlagevermögen ist mit dem Nettobuchwert in der Bilanz ausgewiesen. Die Darstellung und Entwicklung der Anschaffungskosten des Anlagevermögens sowie die Entwicklungen der Abschreibungen ergeben sich aus einem gesonderten erstellten An­lagen­spiegel, der diesem Anhang als Anlage beigefügt ist.

Sämtliche in der Bilanz ausgewiesenen Forderungen haben zum Bilanzstichtag eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr.

Das gezeichnete Kapital (Stammkapital) der Gesellschaft beträgt € 75.000,00.

Die Gesellschaft weist zum 31. Dezember 2022 einen nicht durch Eigenkapital gedeckten Fehlbetrag in Höhe von € 5.958.600,42 (VJ: € 7.323.881,19) aus. Die Gesellschaft hat auf Basis des Geschäftsverlaufs im Geschäftsjahr 2023 sowie von Planrechnungen für die Geschäftsjahre 2024ff. den Abschluss unter der Fortführungsprämisse gem. § 252 Abs. 1 Nr. 2 HGB aufgestellt, da im Geschäftsjahr 2023 ein positives Ergebnis erzielt wurde und für die Geschäftsjahre 2024ff. mit positivem Ergebnis gerechnet wird.

Von den Verbindlichkeiten haben € 5.316.063,06 (VJ: € 5.647.333,07) eine Restlaufzeit von unter einem Jahr und € 2.690.446,90 (VJ: € 3.392.194,84) eine Rest­lauf­zeit von über 5 Jahren.

In den Forderungen gegen verbundene Unternehmen sind Forderungen gegen Gesell­schaf­ter in Höhe von € 231.864,43 (VJ: € 8.754,09) enthalten.

Bei sämtlichen Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen bestehen die bran­chen­­üblichen Eigentumsvorbehalte.

In den Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen sind Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern in Höhe von € 3.722.271,94 (VJ: € 4.011.043,53) enthalten; des Weiteren Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen in Höhe von € 4.568.890,97 (VJ: € 4.948.395,93) sowie aus Darlehensverpflichtungen in Höhe von € 5.456.509,49 (VJ: € 5.931.300,86). Die v. g. Darlehen sind sämtlich durch Sicherungs­über­­eig­nun­gen des Anlagevermögens abgesichert.

Zu den sonstigen Verbindlichkeiten sind folgende weitere "Davon-Vermerke" anzubringen:

- davon aus Steuern: € 29.951,97 (VJ: € 21.742,57)
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: € 1.404,51 (VJ: € 755,73)

IV. Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

Zum Personalaufwand ist folgender "Davon-Vermerk" anzubringen:

- davon für Altersversorgung € 969,68 (VJ: € 896,58)

In dem Posten Zinsen und ähnliche Aufwendungen sind Zinsaufwendungen an ver­bun­­dene Unternehmen i. H. v. € 79.365,24 (VJ: € 84.347,15) enthalten.

V. Geschäftsführung

Die Geschäfte des Unternehmens wurden im gesamten Geschäftsjahr 2022 von Herrn Reimo Fuchs, Chemnitz, geführt.

VI. Ergebnisverwendung 

Über die Ergebnisverwendung beschließt die Gesellschafterversammlung.

VII. Nachtragsbericht

Das allgemeine wirtschaftliche und rechtliche Umfeld auf unseren Beschaffungs- und Absatzmärkten hat sich durch die Corona-Pandemie und die daraufhin eingeleiteten Maßnahmen ab März 2020 - und bis heute anhaltend - grundsätzlich geändert. Im Februar 2022 kamen die Auswirkungen des Ukraine-Konflikts dazu.

Unser Geschäftsverlauf war zwar weiterhin im Geschäftsjahr 2023 und im angelaufenen Geschäftsjahr 2024 durch die Corona-Pandemie und zusätzlich durch den Ukraine-Konflikt beeinträchtigt, aber wir konnten unser Unternehmen dennoch unter diesen Umständen positiv fortführen. Wir gehen davon aus, dass auch die zukünftige Ver­mögens-, Finanz- und Ertragslage unseres Unternehmens von den v. g. Krisen nicht wesentlich betroffen sein wird.

sonstige Berichtsbestandteile

 

Chemnitz, den 20. Februar 2024

Gez. Reimo Fuchs, Geschäftsführer

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 15.03.2024 festgestellt.

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