Precisemed GmbHLiquidiert

78532 Tuttlingen, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Stuttgart HRB 450388
Eingetragen
29.3.1983
Branche
BeteiligungsgesellschaftenHerstellung von Bestrahlungs- und Elektrotherapiegeräten und elektromedizinischen GerätenGroßhandel mit medizinischen und orthopädischen Artikeln, Dental- und Laborbedarf
Gegenstand
die Herstellung und der Vertrieb von chirurgischen und Dental-Instrumenten und Geräten aller Art, ferner die Vornahme von Geschäften, die geeignet sind, den Gesellschaftsaweck unmittelbar oder mittelbar zu fördern. Die Gesellschaft ist berechtigt, gleichartige oder ähnliche Unternehmen zu erwerben, sich an solchen in jeder Form zu beteiligen, die Geschäftsführung in solchen Unternehmen zu übernehmen und Zweigniederlassungen zu errichten. Der Tätigkeitsbereich erstreckt sich auf das In- und Ausland.

Historie

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Wirtschaftlich Berechtigte

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Gesellschafter

2 Gesellschafter

GmbH-Struktur

29.400 €
600 €

Konzern- und Jahresabschlüsse

Precisemed GmbH

Tuttlingen

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2011 bis zum 31.12.2011

Anhang für 2011

(1) Allgemeine Grundsätze

Der vorliegende Jahresabschluss wurde gemäß §§ 242 ff. und §§ 264 ff HGB in der Fassung des Bilanzrechtmodernisierungsgesetzes (BilMoG) sowie nach den einschlägigen Vorschriften des GmbHG aufgestellt. Die Gewinn- und Verlustrechnung ist nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt. Es gelten die Vorschriften für kleine Kapitalgesellschaften.

Die Erleichterungen des § 288 Abs. 1 HGB wurden teilweise in Anspruch genommen.

(2) Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Die Aufstellung des Jahresabschlusses erfolgte nach den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften. Für die Aufstellung des Jahresabschlusses waren unverändert die nachfolgenden Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden maßgebend.

Aktivposten

Anlagevermögen

Erworbene Immaterielle Vermögensgegenstände werden zu Anschaffungskosten, vermindert um planmäßige lineare (zeitanteilige) Abschreibungen (bemessen nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer, i. d. R. 3 Jahre) bewertet.

Das Sachanlagevermögen ist auf der Grundlage der Anschaffungskosten, vermindert um planmäßige, auch steuerlichen Grundsätzen entsprechenden Abschreibungen (bemessen nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer 3-13 Jahren) angesetzt. Die Abschreibungen erfolgen, soweit zulässig, nach der degressiven Methode; der Übergang auf die lineare Methode wird vorgenommen, sobald dies zu höheren Abschreibungen führt. Die Zugänge werden pro rata temporis abgeschrieben.

Geringwertige Wirtschaftsgüter bis EUR 410,00 werden im Jahr des Zugangs voll abgeschrieben.

Umlaufvermögen

Vorräte

Die Vorräte werden zu Anschaffungskosten bewertet.

In allen Fällen wurde verlustfrei bewertet, d. h. es wurden von den voraussichtlichen Verkaufspreisen Abschläge für noch anfallende Kosten vorgenommen. Alle erkennbaren Risiken im Vorratsvermögen, die sich aus überdurchschnittlicher Lagerdauer, geminderter Verwertbarkeit und niedrigeren Wiederbeschaffungskosten ergeben, sind durch angemessene Abwertungen berücksichtigt. Abgesehen von handelsüblichen Eigentumsvorbehalten sind die Vorräte frei von Rechten Dritter.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind zum Nennwert angesetzt.

Passivposten

Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken für ungewisse Verbindlichkeiten. Der Ansatz erfolgt in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages.

Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten sind mit dem Rückzahlungsbetrag angesetzt.

ERLÄUTERUNGEN ZUR BILANZ

(3) Anlagevermögen

Die Entwicklung der einzelnen Posten des Anlagevermögens ist unter Angabe der Abschreibungen des Geschäftsjahres im Anlagespiegel dargestellt.

(4) Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die Restlaufzeiten der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände liegen sämtlich unter einem Jahr.

(5) Eigenkapital

Der Bilanzgewinn von EUR 97.498,93 enthält einen Gewinnvortrag von EUR 44.381,36.

(6) Verbindlichkeiten

Die Restlaufzeiten aller ausgewiesenen Verbindlichkeiten liegen unter einem Jahr.

(7) Sonstige Angaben

Geschäftsführung

Alleiniger Geschäftsführer im Geschäftsjahr 2011 war Herr Karl Schweizer, Kaufmann, 78532 Tuttlingen.

Ergebnisverwendung

Die Geschäftsführung schlägt vor den Bilanzgewinn von EUR 97.498,93 auf neue Rechnung vorzutragen.

 

Tuttlingen, 18. Mai 2012

Karl Schweizer

Bilanz zum 31. Dezember 2011

AKTIVA

31.12.2010
EUR EUR
A. ANLAGEVERMÖGEN    
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 3.533,00 5.376,00
II. Sachanlagen 923,50 147,50
  4.456,50 5.523,50
B. UMLAUFVERMÖGEN    
I. Vorräte 26.231,13 104.594,16
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 27.661,24 54.892,73
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten 127.898,41 10.658,88
  181.790,78 170.145,77
  186.247,28 175.669,27

PASSIVA

   
    31.12.2010
  EUR EUR
A. EIGENKAPITAL    
I. Gezeichnetes Kapital 30.000,00 30.000,00
II. Bilanzgewinn 97.498,93 84.381,36
  127.498,93 114.381,36
B. RÜCKSTELLUNGEN 2.904,00 2.900,00
C. VERBINDLICHKEITEN 55.844,35 58.387,91
  186.247,28 175.669,27

Der Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2011 wurde am ……………………… festgestellt.

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