Stammdaten

Register
Amtsgericht Chemnitz HRB 13623
Eingetragen
15.11.1996
Branche
Einzelhandel mit TelekommunikationsgerätenHerstellung von Geräten und Einrichtungen der TelekommunikationstechnikWiederverkaufs- und Vermittlungstätigkeiten für die Telekommunikation
Gegenstand
Installation von Telekommunikations-Anlagen, Telekommunikations-Endtechnik, Verkauf von Telekommunikations- und Bürotechnik sowie alle damit zusammenhängenden Geschäfte.

Historie

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Management

NameRolle
Barry Arich
seit 18.9.2003
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte

100.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (1)

NameAnteil
100.00%

Gesellschafter

1 Gesellschafter

GmbH-Struktur

Marienberg
50.000 DM
100.00%

Konzern- und Jahresabschlüsse

Teco-Telefonservice GmbH

Olbernhau

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010

Bilanz

Aktiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Anlagevermögen 36.499,00 23.095,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 486,00 794,00
II. Sachanlagen 36.013,00 22.301,00
B. Umlaufvermögen 129.301,26 119.182,46
I. Vorräte 7.071,72 6.785,53
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 43.047,21 28.461,19
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr -976,51 702,11
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 79.182,33 83.935,74
C. Rechnungsabgrenzungsposten 12.461,60 3.432,88
D. Aktive latente Steuern 2.736,60 0,00
Bilanzsumme, Summe Aktiva 180.998,46 145.710,34

Passiva

31.12.2010
EUR
31.12.2009
EUR
A. Eigenkapital 65.064,97 54.070,63
I. gezeichnetes Kapital 25.564,59 25.564,59
II. Gewinnrücklagen 8.602,05 0,00
III. Gewinnvortrag 28.506,04 23.426,32
IV. Jahresüberschuss 2.392,29 5.079,72
B. Rückstellungen 42.836,19 35.383,12
C. Verbindlichkeiten 70.119,67 56.256,59
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 24.510,10 18.084,05
D. Passive latente Steuern 2.977,63 0,00
Bilanzsumme, Summe Passiva 180.998,46 145.710,34

Anhang


 
Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss der TECO-Telefonservice GmbH wurde auf der Grundlage der neuen Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt.

Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Angaben, die wahlweise in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang gemacht werden können, sind insgesamt im Anhang aufgeführt.

Soweit Wahlrechte für Angaben in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang ausgeübt werden können, wurde der Vermerk in der Bilanz bzw. in der Gewinn- und Verlustrechnung gewählt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

Besonderheiten der Form des Jahresabschlusses

Angaben zur Bilanzierung und Bewertung einschließlich steuerrechtlicher Maßnahmen

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear vorgenommen.

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.

Forderungen und Wertpapiere wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Für ungewisse Verbindlichkeiten aus Pensionsverpflichtungen wurden Rückstellungen gebildet. Die Rückstellungsbildung wurde auf der Basis versicherungsmathematischer Berechnungen entsprechend den handelsrechtlichen Regelungen durchgeführt. Die Pensionsrückstellungen betragen Euro 27.332,00.

Die Steuerrückstellungen beinhalten die das Geschäftsjahr betreffenden, noch nicht veranlagten Steuern.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Rückzahlungsbetrag angesetzt. Sofern die Tageswerte über den Rückzahlungsbeträgen lagen, wurden die Verbindlichkeiten zum höheren Tageswert angesetzt.

Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Zum 01.01.2010 wurde auf Grundlage der Übergangsvorschriften zum Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz eine Anpassungsbilanz erstellt. Die Wertansätze des Anlagevermögens wurden um steuerlich motivierte Abschreibungen korrigiert.
Vermögensgegenstände, die dem Zugriff aller übrigen Gläubiger entzogen sind und ausschließlich der Erfüllung von Schulden aus Altersversorgungsverpflichtungen dienen, wurden gemäß § 246 Abs. 2 HGB mit der Pensionsrückstellung verrechnet.

Angaben und Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz und Gewinn-
und Verlustrechnung

Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit > 5 Jahre und der Sicherungsrechte

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren beträgt Euro 0,00 (Vorjahr: Euro 0,00).

Gewinnvortrag

Der Jahresabschluss wurde nach teilweiser Verwendung des Jahresergebnisses aufgestellt.

Vorschlag zur Ergebnisverwendung

Die Geschäftsführung schlägt in Übereinstimmung mit den Gesellschaftern die folgende Ergebnisverwendung vor:

Der Jahresüberschuss des Geschäftsjahres 2010 beträgt Euro 2.392,29.

Einschließlich des zu berücksichtigenden Gewinnvortrages von 28.506,04 Euro und der anderen Gewinnrücklagen von 8.602,05 Euro ergibt sich ein Bilanzgewinn von Euro 39.500,38.

Zur Ausschüttung ist ein Betrag von Euro 0,00 vorgesehen.

Auf neue Rechnung werden Euro 39.500,38 vorgetragen.

Sonstige Pflichtangaben

Namen der Geschäftsführer

Während des abgelaufenen Geschäftsjahrs wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Personen geführt:

Erster Geschäftsführer: Barry Arich


Olbernhau, 9. Dezember 2011



_______________________
Barry Arich

 
  

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 09.12.2011 festgestellt.

Nachrichten & Medien

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