Stammdaten

Register
Amtsgericht Wuppertal HRB 34451
Eingetragen
10.8.2021
Branche
Einzelhandel mit elektrischen HaushaltsgerätenEinzelhandel mit kosmetischen Erzeugnissen und KörperpflegemittelnEinzelhandel mit Waren verschiedener Art, Hauptrichtung Nicht-Nahrungsmittel
Gegenstand
Der Einzelhandel mit Gebrauchs- und Verbrauchsgütern, insbesondere mit Arzneimitteln, Nahrungs- und Genussmitteln, Getränken, Sanitärprodukten, kosmetischen Erzeugnissen und Körperpflegemitteln, elektrischen und nicht elektrischen Haushaltsgeräten sowie Haushaltswaren.

Finanzübersicht

Historie

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Management

NameRolle
David Hirlav
seit 21.1.2026
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte
Beta

100.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (1)

NameAnteil
100.00%

Gesellschafter
Beta

1 Gesellschafter

GmbH-Struktur

Name
Ort
Betrag
Anteil
David Hirlav
60328 Frankfurt am Main
25.000 €
100.00%

Bilanzkonten

Gewinn- und Verlustrechnung

Posten

Konzern- und Jahresabschlüsse

Titanpoint GmbH

Mettmann (vormals: Dreieich)

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023

BILANZ

AKTIVA

Einzelposten Geschäftsjahr
EUR
Gesamt Geschäftsjahr
EUR
Einzelposten Vorjahr
EUR
Gesamt Vorjahr
EUR
A. Anlagevermögen 2.627.825,17 1.458.717,29
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 128.973,05 74.721,38
II. Sachanlagen 2.498.852,12 1.383.995,91
III. Finanzanlagen
B. Umlaufvermögen 9.938.877,78 4.060.190,36
I. Vorräte 3.003.872,83 1.686.239,14
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 4.185.254,67 1.993.658,91
III. Wertpapiere
IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 2.749.750,28 380.292,31
C. Rechnungsabgrenzungsposten 178.920,14 128.537,00
Summe Aktiva 12.745.623,09 5.647.444,65

PASSIVA

Einzelposten Geschäftsjahr
EUR
Gesamt Geschäftsjahr
EUR
Einzelposten Vorjahr
EUR
Gesamt Vorjahr
EUR
A. Eigenkapital 5.793.192,86 1.937.967,26
I. Gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Kapitalrücklage 2.509.511,48 1.362.533,94
III. Gewinnrücklagen 550.433,32 0,00
IV. Gewinnvortrag/Verlustvortrag
V. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag 2.708.248,06 550.433,32
B. Rückstellungen 1.357.066,45 308.109,46
C. Verbindlichkeiten 5.595.363,78 3.401.367,93
D. Rechnungsabgrenzungsposten
Summe Passiva 12.745.623,09 5.647.444,65

Der Anhang

I. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung sind nach den Bestimmungen des Handelsgesetzbuches gegliedert.

Die Gesellschaft weist zum Abschlussstichtag die Größenmerkmale einer kleinen Kapitalgesellschaft gemäß § 267 Abs. 1 HGB auf.

Hinsichtlich des Anlagenspiegels mit Angabe der Abschreibung des Geschäftsjahres wird auf Anlage II verwiesen.

Angaben zur Identifikation der Gesellschaft laut Registergericht:

Firma: Titanpoint GmbH
Sitz: Dreieich
Registergericht: AG Offenbach
Registergerichtsnummer: 53897

II. Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2023 wurde auf der Grundlage der Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften des Dritten Buches des HGB aufgestellt.

Im Einzelnen wurden folgende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden angewendet:

Erworbene immaterielle Vermögensgegenstände sind zu Anschaffungskosten erfasst und werden ihrer voraussichtlichen Nutzungsdauer entsprechend planmäßig abgeschrieben.

Sachanlagen werden zu historischen Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um planmäßige Abschreibung bilanziert. Die Wertentwicklung wird in der Anlagebuchhaltung zweifelsfrei nachgewiesen.

Die planmäßige Abschreibung wurde nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände und entsprechend den steuerlichen Vorschriften linear vorgenommen.

Die Zugänge an geringwertigen Wirtschaftsgütern wurden gemäß § 6 Abs. 2 EStG in voller Höhe abgeschrieben.

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind zum Nennwert unter Abzug gebotener Wertberichtigungen angesetzt, das allgemeine Kreditrisiko ist in Form pauschaler Abschläge berücksichtigt.

Liquide Mittel sind zum Nominalwert angesetzt.

Rechnungsabgrenzungsposten für transitorische Ausgaben sind nach den handelsrechtlichen Vorschriften gebildet worden.

Das gezeichnete Kapital ist zum Nennbetrag angesetzt.

Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten sind nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung gebildet und unter Beachtung der steuerlichen Vorschriften angesetzt und bewertet worden.

Verbindlichkeiten wurden mit ihrem Erfüllungsbetrag passiviert.

III. Angaben zur Bilanz

Sämtliche im Einzelnen ausgewiesenen Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sind binnen Jahresfrist fällig.

Das gezeichnete Kapital beträgt EUR 25.000,00 und ist eingeteilt in 25.000 Geschäftsanteile zu je EUR 1,00.

Das EBIT beträgt EUR 3.949.133,02.

Die sonstigen Rückstellungen in Höhe von insgesamt EUR 210.000,00 betreffen im Wesentlichen ausstehende Rechnungen und Urlaubsrückstellungen.

Die gemäß § 42 Abs. 3 GmbHG auszuweisenden Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern betragen zum Bilanzstichtag EUR 0,00. Sie werden unter den sonstigen Verbindlichkeiten ausgewiesen.

Der Gesamtbetrag der Verbindlichkeiten mit einer Laufzeit von mehr als fünf Jahren beträgt EUR 1.374.612,95.

IV. Angaben zur Gewinn- und Verlustrechnung

Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

V. Sonstige Angaben

1. Mitarbeiter

Die durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahrs beschäftigten Arbeitnehmer betrug 32.

2. Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Es bestehen sonstige finanzielle Verpflichtungen, die nicht in der Bilanz enthalten sind in Höhe von EUR 885.229,94. Es handelt sich dabei um Miet- und Leasingverträge.

3. Geschäftsführung

Zur Geschäftsführung bestellt und ins Handelsregister eingetragen ist:

Herr Juan Carlos Capelli

Der Geschäftsführer ist einzelvertretungsberechtigt.

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

Einzelposten Geschäftsjahr
EUR
Gesamt Geschäftsjahr
EUR
Einzelposten Vorjahr
EUR
Gesamt Vorjahr
EUR
1. Umsatzerlöse 29.088.757,23 9.301.834,83
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen 1.317.633,69 1.686.239,14
3. andere aktivierte Eigenleistungen 72.516,42 79.098,38
4. sonstige betriebliche Erträge 521.901,39 245.789,63
5. Materialaufwand: 18.250.316,81 7.503.752,56
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren 18.250.316,81 7.503.752,56
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen
6. Personalaufwand: 1.823.834,44 879.974,53
a) Löhne und Gehälter 1.458.717,61 722.883,45
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung, davon für Altersversorgung 365.116,83 157.091,08
7. Abschreibungen: 554.292,36 280.547,34
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebs 540.966,68 280.547,34
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in der Kapitalgesellschaft üblichen Abschreibungen überschreiten 13.325,68 0,00
8. sonstige betriebliche Aufwendungen 6.423.232,10 1.817.605,48
9. Erträge aus Beteiligungen, davon aus verbundenen Unternehmen
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens, davon aus verbundenen Unternehmen
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge, davon aus verbundenen Unternehmen
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen, davon an verbundene Unternehmen 61.747,58 14.805,00
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 3.887.385,44 816.277,07
15. außerordentliche Erträge
16. außerordentliche Aufwendungen
17. außerordentliches Ergebnis
18. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 1.179.137,38 265.843,75
19. sonstige Steuern
20. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag 2.708.248,06 550.433,32

 

Dreieich, den 12. November 2024

gez. Juan Carlos Capelli

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am: 12. November 2024

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