TECHNIKPLAN Ingenieurgesellschaft mbH

Hauptstraße 84, 82140 Olching, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht München HRB 105116
Eingetragen
15.2.1994
Branche
Ingenieurbüros für Fachplanung von technischer GebäudeausrüstungIngenieurbüros für bautechnische Gesamtplanung von Ingenieurbauwerken und VerkehrsanlagenIngenieurbüros für Fachplanung von sonstigen technischen Anlagen
Gegenstand
Planung, Projektleitung und Projektsteuerung, Bauüberwachung von gebäudetechnischen Gewerken wie Heizung, Lüftung, Klima, Kälte, Sanitär, Feuerlöschanlagen, Großküchen, Brandschutz, Starkstrom, Schwachstrom, Fernmelde- und Datentechnik, Beleuchtung, Tageslichttechnik, Hoch- und Mittelspannung, Leistungen zu Betrieb und Instandhaltung von Gebäuden und Anlagen, wie Facility Management, Energiemanagement, Contracting, sowie sämtliche dabei anfallende Aufgaben im weitesten Sinne.

Historie

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Management

NameRolle
Rupert Vollhardt
seit 6.11.2001
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte

100.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (1)

NameAnteil
100.00%

Gesellschafter

1 Gesellschafter

GmbH-Struktur

R***** V********
8000
16.00%

Konzern- und Jahresabschlüsse

TECHNIKPLAN Ingenieurgesellschaft mbH

Olching

(vormals: München)

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2011 bis zum 31.12.2011

Bilanz

Aktiva

31.12.2011
EUR
31.12.2010
EUR
A. Anlagevermögen 2.588,00 3.237,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 5,00 5,00
II. Sachanlagen 2.583,00 3.232,00
B. Umlaufvermögen 194.389,09 176.972,65
I. Vorräte 101.173,68 113.597,36
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 93.214,22 63.354,35
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 1,19 20,94
C. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag 4.925,03 54.718,67
Bilanzsumme, Summe Aktiva 201.902,12 234.928,32

Passiva

31.12.2011
EUR
31.12.2010
EUR
A. Eigenkapital 0,00 0,00
I. gezeichnetes Kapital 26.075,89 26.075,89
II. Verlustvortrag 80.794,56 90.066,95
III. Jahresüberschuss 49.793,64 9.272,39
IV. nicht gedeckter Fehlbetrag 4.925,03 54.718,67
B. Rückstellungen 16.495,00 19.039,00
C. Verbindlichkeiten 185.407,12 215.889,32
Bilanzsumme, Summe Passiva 201.902,12 234.928,32

Anhang


A. Allgemeines

Die Gesellschaft ist zum Abschlussstichtag als kleine Kapitalgesellschaft gem. § 267 Abs. 1 HGB einzustufen.

Der Jahresabschluss wurde auf der Grundlage der Regelungen des Handelsgesetzbuchs und des GmbH-Gesetzes aufgestellt.

Größenabhängige Erleichterungen wurden bei der Aufstellung und Offenlegung des Jahresabschlusses in Anspruch genommen.

B. Erläuterungen zu den Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Zugänge zu den Sachanlagen wurden zu Anschaffungskosten bzw. Herstellungskosten angesetzt. Bei der Folgebewertung wurden die Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten des abnutzbaren Sachanlagevermögens vermindert um planmäßige lineare oder degressive Abschreibungen gemäß der voraussichtlichen Nutzungsdauer angesetzt. Bei der Bestimmung der Abschreibungsmethode wurde der tatsächliche Wertverzehr des Anlagevermögens beachtet.
Die Abschreibungen des Sachanlagevermögens erfolgen grundsätzlich zeitanteilig.

Die Bewertung der Vorräte erfolgte zu den Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten. Soweit am Bilanzstichtag ein niedrigerer beizulegender Wert vorlag, wurde dieser angesetzt.

Die sonstigen Vermögensgegenstände wurden zum Nennwert angesetzt.

Der Kassenbestand und die Guthaben bei Kreditinstituten wurden zum Nennwert angesetzt.

Die Rechnungsabgrenzungsposten wurden zum Nennwert angesetzt.

Die Rückstellungen wurden in Höhe des nach kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages nach § 253 Abs. 1 Satz 2 HGB angesetzt. Dabei wurden die voraussichtlichen Kostensteigerungen bis zum jeweiligen Erfüllungstag berücksichtigt.
Soweit die Restlaufzeit von Rückstellung am Bilanzstichtag mehr als ein Jahr betrug, erfolgte eine Abzinsung nach § 253 Abs. 2 Satz 1 HGB. Für die Abzinsung des Erfüllungsbetrages wurden die von der Deutschen Bundesbank veröffentlichten Abzinsungszinssätze verwendet.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

C. Abweichung von bisherigen Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen beibehalten werden.

Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.

D. Angaben zu einzelnen Posten der Bilanz

Gezeichnetes Kapital
Das gezeichnete Kapital von 26.075,89 Euro wurde mit dem Nennbetrag angesetzt.
  

Gezeichnetes Kapital
26.075,89 Euro
 
Nicht eingeforderte ausstehende Einlagen
0 Euro
 
Eingefordertes Kapital
 
0 Euro



Angabe zu Verbindlichkeiten
  

Verbindlichkeiten mit Restlaufzeit bis zu einem Jahr
185.407,12Euro
Verbindlichkeiten mit Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren
0 Euro



Pensionsrückstellung


Vermögensgegenstände, die dem Zugriff aller übrigen Gläubiger entzogen sind und ausschließlich der Erfüllung von Schulden aus Altersversorgungsverpflichtungen oder vergleichbaren langfristig fälligen Verpflichtungen dienen, wurden mit diesen Verpflichtungen verrechnet.

  

Buchwert der Pensionsrückstellung  zum 31.12.2011
2.086,12 Euro
Beizulegender Zeitwert der verrechneten Vermögensgegenstände
2.086,12 Euro



Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern (§ 42 Abs. 3 GmbHG)
Gegenüber den Gesellschaftern bestehen folgende Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten:

Ausleihungen
0 Euro
Forderungen
20.776,62 Euro



E. Sonstige Angaben

Als Geschäftsführer war im Geschäftsjahr bestellt: Herr Rupert Vollhardt

München, den ________


gez. Rupert Vollhardt
  

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 24.09.2012 festgestellt.

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