Stammdaten

Register
Amtsgericht Hannover HRB 201633
Vorher
Med-Unlimited Regulatory Management Solutions GmbHMed-Unlimited GmbH
Eingetragen
9.9.1999
Branche
Erbringung von Dienstleistungen der diagnostischen BildgebungErbringung von sonstigen Dienstleistungen für Veranstaltungen nicht künstlerischer ArtErbringung von ergotherapeutischen Dienstleistungen
Gegenstand
Die Erbringung von Dienstleistungen in Bezug auf regulatorische bzw. gesetzliche Anforderungen oder ähnliche Anforderungen an die Medizinprodukteindustrie und Produkte sowie ähnliche Industrien und Produkte sowie die Erbringung von Dienstleistungen hinsichtlich gleicher oder ähnlicher Anforderungen für andere Marktteilnehmer bezüglich dieser Produkte. Die Beteiligung an anderen Unternehmen gleicher oder ähnlicher Art.

Finanzübersicht

Historie

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Management

NameRolle
Ludger Möller
seit 23.1.2025
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte

100.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (1)

NameAnteil
Ludger MöllerITN Holding GmbH
100.00%

Gesellschafter

1 Gesellschafter

GmbH-Struktur

Germany
24.400 €
96.82%

Bilanzkonten

Konzern- und Jahresabschlüsse

Med-Unlimited GmbH

Hannover

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2012 bis zum 31.12.2012

Bilanz

Aktiva

31.12.2012
EUR
31.12.2011
EUR
A. Umlaufvermögen 48.433,01 29.375,66
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 26.468,44 285,67
1. sonstige Vermögensgegenstände 26.468,44 285,67
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 21.964,57 29.089,99
B. Rechnungsabgrenzungsposten 68,62 68,62
Bilanzsumme, Summe Aktiva 48.501,63 29.444,28

Passiva

31.12.2012
EUR
31.12.2011
EUR
A. Eigenkapital 25.007,85 26.052,86
I. gezeichnetes Kapital 25.200,00 25.200,00
II. Gewinnvortrag 852,86 -8.265,27
III. Jahresfehlbetrag 1.045,01 -9.118,13
B. Rückstellungen 1.400,00 3.152,00
1. Steuerrückstellungen 0,00 2.152,00
2. sonstige Rückstellungen 1.400,00 1.000,00
C. Verbindlichkeiten 22.093,78 239,42
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 189,96 239,42
2. sonstige Verbindlichkeiten 21.903,82 0,00
davon aus Steuern 21.903,82 0,00
Bilanzsumme, Summe Passiva 48.501,63 29.444,28

Anhang

Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss wurde auf der Grundlage der Gliederungs-, Bilanzierungs- und Bewertungsvorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften wurden die Regelungen des GmbH Gesetzes beachtet.

Größenabhängige Erleichterungen bei der Erstellung (§§ 266 Abs.1, 276, 288 HGB) und bei der Offenlegung (§ 326 HGB bzw. § 327 HGB) des Jahresabschlusses werden in Anspruch genommen.

Gliederungsgrundsätze / Darstellungsstetigkeit

Die Gliederung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung änderte sich nicht gegenüber dem Vorjahr.

Bilanzierungsmethoden

Im Jahresabschluss sind sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, Rechnungsabgrenzungsposten, Aufwendungen und Erträge enthalten, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist. Die Posten der Aktivseite sind nicht mit Posten der Passivseite, Aufwendungen nicht mit Erträgen verrechnet worden.

Das Umlaufvermögen, das Eigenkapital, die Schulden sowie die Rechnungsabgrenzungsposten wurden in der Bilanz gesondert ausgewiesen und hinreichend aufgegliedert.

Aufwendungen für die Gründung des Unternehmens und für die Beschaffung des Eigenkapitals, sowie für immaterielle Vermögensgegenstände, die nicht entgeltlich erworben wurden, wurden nicht bilanziert.

Rückstellungen wurden nur im Rahmen des § 249 HGB und Rechnungsabgrenzungsposten wurden nach den Vorschriften des § 250 HGB gebildet. Haftungsverhältnisse i.S. von § 251 HGB sind ggf. nachfolgend gesondert angegeben.

Bewertungsmethoden

Die Wertansätze der Eröffnungsbilanz des Geschäftsjahres stimmen mit denen der Schlussbilanz des vorangegangenen Geschäftsjahres überein. Bei der Bewertung wurde von der Fortführung des Unternehmens ausgegangen. Die Vermögensgegenstände und Schulden wurden einzeln bewertet. Es ist vorsichtig bewertet worden, namentlich sind alle vorhersehbaren Risiken und Verluste, die bis zum Abschlussstichtag entstanden sind, berücksichtigt worden, selbst wenn diese erst zwischen dem Abschlussstichtag und der Aufstellung des Jahresabschlusses bekannt geworden sind. Gewinne sind nur berücksichtigt worden, wenn sie bis zum Abschlussstichtag realisiert wurden. Aufwendungen und Erträge des Geschäftsjahres sind unabhängig vom Zeitpunkt der Zahlung berücksichtigt worden.

Einzelne Positionen wurden wie folgt bewertet:

Immaterielle Vermögensgegenstände

Immaterielle Vermögensgegenstände sind nicht vorhanden.

Sachanlagen

Sachanlagen sind nicht vorhanden

Finanzanlagen

Es sind keine Finanzanlagen vorhanden.

Vorräte

Vorräte sind nicht vorhanden.

Sonstige Vermögensgegenstände

Die sonstigen Vermögensgegenstände wurden mit dem Nennbetrag angesetzt.

Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten wurden mit dem Erfüllungsbetrag ausgewiesen.

Rückstellungen

Die Rückstellungen wurden nach vernünftiger kaufmännischer Schätzung ermittelt. Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen.

Pensionsrückstellungen

Pensionszusagen wurden nicht erteilt.

Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz

Am Abschlussstichtag bestehende Haftungsverhältnisse i. S. von § 251 HGB sind ggf. nachfolgend gesondert erläutert.

Sonstige finanzielle Verpflichtungen, die nicht in der Bilanz auszuweisen und auch keine Haftungsverhältnisse i. S. von § 251 HGB sind, bestanden am Abschlussstichtag nicht.

Erläuterungen zu den einzelnen Posten der Gewinn- und Verlustrechnung

Die Steuern vom Einkommen und Ertrag ergeben sich auf Grund des körperschaftsteuerlichen Verlustrücktrages in das Vorjahr.

Sonstige Angaben

Am Abschlussstichtag bestanden keine Haftungsverhältnisse im Sinne von § 251 HGB.

Ergänzende Angaben

(1) Geschäftsführer

Familienname Vorname Berufsbezeichnung Vertretungsbefugnis
Möller Ludger Geschäftsführer Einzelvertretung

Ergebnisverwendung

Die Geschäftsleitung schlägt in Übereinstimmung mit den Gesellschaftern vor, das Ergebnis

Gewinnvortrag EUR 852,86
Jahresfehlbetrag EUR 1.045,01
Bilanzverlust EUR 192,15

wie folgt zu verwenden:

Vortrag auf neue Rechnungen EUR 192,15

Der Jahresabschluss wurde unter Berücksichtigung der von der Geschäftsführung vorgeschlagenen Gewinnverwendung aufgestellt.

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am 9.4.2013.

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