icisolar
GmbH
Saarbrücken
Jahresabschluss zum Geschäftsjahr
vom 01.01.2011 bis zum 31.12.2011
Bilanz
Aktiva
|
|
31.12.2011
EUR |
| A.
Rückständige Einzahlungen |
25.000,00 |
| B.
Anlagevermögen |
571,00 |
| I.
Immaterielle Vermögensgegenstände |
460,00 |
| 1.
Selbst geschaffene gewerbliche Schutzrechte und
ähnliche Rechte und Werte |
0,00 |
| 2.
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche
Schutz- und ähnliche Rechte und Werte sowie
Lizenzen an solchen Rechten und Werten |
460,00 |
| 3.
Geschäfts- oder Firmenwert |
0,00 |
| 4.
geleistete Anzahlungen |
0,00 |
| II.
Sachanlagen |
111,00 |
| 1.
Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und
Bauten einschließlich der Bauten auf fremden
Grundstücken |
0,00 |
| 2.
technische Anlagen und Maschinen |
0,00 |
| 3.
andere Anlagen, Betriebs- und
Geschäftsausstattung |
111,00 |
| 4.
geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau |
0,00 |
| III.
Finanzanlagen |
0,00 |
| 1.
Anteile an verbundenen Unternehmen |
0,00 |
| 2.
Ausleihungen an verbundene Unternehmen |
0,00 |
| 3.
Beteiligungen |
0,00 |
| 4.
Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein
Beteiligungsverhältnis besteht |
0,00 |
| 5.
Wertpapiere des Anlagevermögens |
0,00 |
| 6.
sonstige Ausleihungen |
0,00 |
| C.
Umlaufvermögen |
20.668,22 |
| I.
Vorräte |
2.900,00 |
| 1.
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe |
2.900,00 |
| 2.
unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen |
0,00 |
| 3.
fertige Erzeugnisse und Waren |
0,00 |
| 4.
geleistete Anzahlungen |
0,00 |
| II.
Forderungen und sonstige
Vermögensgegenstände |
15.536,11 |
| 1.
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen |
154,70 |
| 2.
Forderungen gegen verbundene Unternehmen |
0,00 |
| 3.
Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein
Beteiligungsverhältnis besteht |
0,00 |
| 4.
sonstige Vermögensgegenstände |
15.381,41 |
| III.
Wertpapiere |
0,00 |
| 1.
Anteile an verbundenen Unternehmen |
0,00 |
| 2.
sonstige Wertpapiere |
0,00 |
| IV.
Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei
Kreditinstituten und Schecks |
2.232,11 |
| D.
Rechnungsabgrenzungsposten |
0,00 |
| E.
Aktive latente Steuern |
0,00 |
| F.
Aktiver Unterschiedsbetrag aus der
Vermögensverrechnung |
0,00 |
| Bilanzsumme,
Summe Aktiva |
46.239,22 |
Passiva
|
|
31.12.2011
EUR |
| A.
Eigenkapital |
45.955,87 |
| I.
gezeichnetes Kapital / Kapitalkonto/
Kapitalanteile |
50.000,00 |
| 1.
gezeichnetes Kapital |
50.000,00 |
| 2.
Privatkonto (Einzelunternehmen) |
0,00 |
| 3.
variables Kapitalkonto (persönlich haftender
Gesellschafter) |
0,00 |
| 4.
nicht eingeforderte ausstehende Einlagen |
0,00 |
| II.
Kapitalrücklage |
0,00 |
| III.
Gewinnrücklagen/Ergebnisrücklagen |
0,00 |
| 1.
gesetzliche Rücklage |
0,00 |
| 2.
satzungsmäßige Rücklagen |
0,00 |
| 3.
andere Gewinnrücklagen |
0,00 |
| IV.
Verlustvortrag |
4.748,06 |
| V.
Jahresüberschuss |
703,93 |
| B.
Sonderposten mit Rücklageanteil |
0,00 |
| C.
Rückstellungen |
0,00 |
| 1.
Rückstellungen für Pensionen und
ähnliche Verpflichtungen |
0,00 |
| 2.
Steuerrückstellungen |
0,00 |
| 3.
sonstige Rückstellungen |
0,00 |
| D.
Verbindlichkeiten |
283,35 |
| 1.
Anleihen |
0,00 |
| 2.
Verbindlichkeiten gegenüber
Kreditinstituten |
0,00 |
| 3.
erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen |
0,00 |
| 4.
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen |
0,00 |
| 5.
Verbindlichkeiten aus der Annahme gezogener Wechsel
und der Ausstellung eigener Wechsel |
0,00 |
| 6.
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen
Unternehmen |
0,00 |
| 7.
Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit
denen ein Beteiligungsverhältnis besteht |
0,00 |
| 8.
sonstige Verbindlichkeiten |
283,35 |
| E.
Rechnungsabgrenzungsposten |
0,00 |
| F.
Passive latente Steuern |
0,00 |
| Bilanzsumme,
Summe Passiva |
46.239,22 |
Gewinn- und Verlustrechnung
|
1.1.2011 - 31.12.2011
EUR |
| 1.
Umsatzerlöse |
12.330,00 |
| 2.
Veränderung des Bestandes an fertigen
Erzeugnissen |
0,00 |
| 3.
andere aktivierte Eigenleistungen |
0,00 |
| 4.
sonstige betriebliche Erträge |
0,00 |
| 5.
Materialaufwand |
-11.068,87 |
| 6.
Personalaufwand |
0,00 |
| 7.
Abschreibungen |
-192,00 |
| 8.
sonstige betriebliche Aufwendungen |
-365,20 |
| a)
sonstige betriebliche Aufwendungen - verbundene
Unternehmen |
0,00 |
| b)
Miet- und Pachtaufwendungen für unbewegliche
Wirtschaftsgüter |
0,00 |
| c)
Aufwand für Fremdreparaturen und
Instandhaltung |
0,00 |
| d)
Versicherungsprämien, Gebühren und
Beiträge |
-200,00 |
| e)
Aufwendungen für den Fuhrpark |
0,00 |
| f)
Frachten / Verpackung |
0,00 |
| g)
sonstige Aufwendungen für Personal |
0,00 |
| h)
andere ordentliche sonstige betriebliche
Aufwendungen |
-165,20 |
| 9.
Erträge aus Beteiligungen |
0,00 |
| 10.
Erträge aus anderen Wertpapieren und
Ausleihungen des Finanzanlagevermögens |
0,00 |
| 11.
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge |
0,00 |
| 12.
Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere
des Umlaufvermögens |
0,00 |
| 13.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen |
0,00 |
| 14.
Ergebnis der gewöhnlichen
Geschäftstätigkeit |
703,93 |
| 15.
außerordentliche Erträge |
0,00 |
| 16.
außerordentliche Aufwendungen |
0,00 |
| 17.
außerordentliches Ergebnis |
0,00 |
| 18.
Steuern vom Einkommen und Ertrag |
0,00 |
| 19.
sonstige Steuern |
0,00 |
| 20.
Jahresüberschuss |
703,93 |
Anhang
Aufgliederung der Verbindlichkeiten
|
31.12.2011
EUR |
| Verbindlichkeiten |
283,35 |
| Anleihen |
0,00 |
| Verbindlichkeiten
gegenüber Kreditinstituten |
0,00 |
| erhaltene
Anzahlungen auf Bestellungen |
0,00 |
| Verbindlichkeiten
aus Lieferungen und Leistungen |
0,00 |
| Verbindlichkeiten
aus der Annahme gezogener Wechsel und der Ausstellung
eigener Wechsel |
0,00 |
| Verbindlichkeiten
gegenüber verbundenen Unternehmen |
0,00 |
| Verbindlichkeiten
gegenüber Unternehmen, mit denen ein
Beteiligungsverhältnis besteht |
0,00 |
| sonstige
Verbindlichkeiten |
283,35 |
|