HVW
GmbH
Stuttgart
Jahresabschluss zum Geschäftsjahr
vom 01.01.2010 bis zum 31.12.2010
Bilanz
Aktiva
|
|
31.12.2010
EUR |
31.12.2009
EUR |
| A.
Anlagevermögen |
28.414,00 |
34.511,00 |
| I.
Immaterielle Vermögensgegenstände |
26.873,00 |
33.889,00 |
| II.
Sachanlagen |
1.541,00 |
622,00 |
| B.
Umlaufvermögen |
61.257,68 |
45.181,50 |
| I.
Forderungen und sonstige
Vermögensgegenstände |
44.001,20 |
32.780,78 |
| II.
Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei
Kreditinstituten und Schecks |
17.256,48 |
12.400,72 |
| C.
Rechnungsabgrenzungsposten |
3.649,00 |
2.765,00 |
| Bilanzsumme,
Summe Aktiva |
93.320,68 |
82.457,50 |
Passiva
|
|
31.12.2010
EUR |
31.12.2009
EUR |
| A.
Eigenkapital |
81.357,25 |
73.309,12 |
| I.
gezeichnetes Kapital |
26.000,00 |
26.000,00 |
| II.
Kapitalrücklage |
41.889,41 |
41.889,41 |
| III.
Gewinnvortrag |
5.419,71 |
4.729,65 |
| IV.
Jahresüberschuss |
8.048,13 |
690,06 |
| B.
Rückstellungen |
5.139,39 |
3.700,00 |
| C.
Verbindlichkeiten |
6.824,04 |
5.448,38 |
| davon
mit Restlaufzeit bis 1 Jahr |
6.824,04 |
5.448,38 |
| Bilanzsumme,
Summe Passiva |
93.320,68 |
82.457,50 |
Anhang
A.
ALLGEMEINE ANGABEN ZUM JAHRESABSCHLUSS
Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2010 wurde nach
den Vorschriften des Handelsgesetzbuchs über die
Rechnungslegung von Kapitalgesellschaften und den
ergänzenden Vorschriften des Gesetzes betreffend die
Gesellschaften mit beschränkter Haftung sowie den
Regeln des Gesellschaftsvertrages aufgestellt.
Auf die Rechnungslegung der Gesellschaft finden die
Vorschriften für kleine Kapitalgesellschaften im Sinne
des § 267 Abs. 1 HGB Anwendung.
Eine Anpassung der Vorjahreszahlen wegen der
erstmaligen Anwendung des BilMoG ist nicht erfolgt.
B.
ANGABEN ZU BILANZIERUNGS- UND
BEWERTUNGSGRUNDSäTZEN
Anlagevermögen
Immaterielle Vermögensgegenstände
Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche
Rechte und Werte sowie Lizenzen an
solchen Rechten und Werten
wurden zu Anschaffungskosten vermindert um
planmäßige lineare Abschreibungen bewertet.
Sachanlagen
andere Anlagen, Betriebs- und
Geschäftsausstattung
sind mit den Anschaffungskosten zuzüglich
Anschaffungsnebenkosten abzüglich
Anschaffungspreisminderungen bewertet und, soweit
abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen
vermindert.
Die planmäßigen Abschreibungen
erfolgten unter Zugrundelegung der
betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer mit den
steuerlich zulässigen Höchstsätzen. Die
Vermögensgegenstände werden linear
abgeschrieben.
Umlaufvermögen
Forderungen und sonstige
Vermögensgegenstände
Sonstige Vermögensgegenstände
sind mit ihren Nominalwerten,
Zahlungsbeträgen oder Barwerten angesetzt.
Guthaben bei Kreditinstituten
sind zum Nennwert bewertet.
Rechnungsabgrenzungsposten
Sonstige aktive Rechnungsabgrenzungsposten
Die aktive Rechnungsabgrenzung ist zu den
Ausgabebeträgen ausgewiesen, wie sie für eine
bestimmte Zeit nach dem Bilanzstichtag Aufwand darstellt.
Rückstellungen
Steuerrückstellungen
berücksichtigen alle erkennbaren Risiken
und ungewissen Verbindlichkeiten und sind in Höhe des
voraussichtlichen Anfalls auf Grund des steuerlichen
Gewinns dotiert.
Sonstige Rückstellungen
wurden in Höhe des nach vernünftiger
kaufmännischer Beurteilung notwendigen
Erfüllungsbetrags dotiert und berücksichtigen
alle ungewissen Verpflichtungen und erkennbare Risiken.
Rückstellungen mit einer Restlaufzeit von mehr als
einem Jahr sind mit dem ihrer Restlaufzeit entsprechenden,
von der Deutschen Bundesbank ermittelten,
durchschnittlichen Marktzinssatz der vergangenen sieben
Geschäftsjahre abgezinst.
Verbindlichkeiten
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und
Leistungen und sonstige Verbindlichkeiten sind mit ihrem
Erfüllungsbetrag angesetzt.
C.
ERLäUTERUNGEN ZUR BILANZ
Die
Abschreibungen des Geschäftsjahres betragen EUR
8.474,58 (Vorjahr EUR 6.880,00).
Verbindlichkeiten
Verbindlichkeitenspiegel
|
Betrag
|
davon mit
einer Restlaufzeit
|
Sicherung durch
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|
Pfandrechte
|
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EUR
|
bis 1 Jahr
EUR
|
1-5 Jahre
EUR
|
über 5 Jahre
EUR
|
oder ähnliche
Rechte
EUR
|
Verbindlichkeiten aus
|
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|
|
|
|
Lieferungen
und
Leistungen
|
4.050,74
|
4.050,74
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
Sonstige
|
|
|
|
|
|
Verbindlichkeiten
|
2.773,30
|
2.773,30
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
6.824,04
|
6.824,04
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
D. SONSTIGE ANGABEN
Organe der Gesellschaft
Geschäftsführer
Herr Jürgen Beiermeister, Dipl. Kaufmann
Herr Hans-Jörg Weiss, Dipl. Kaufmann
sonstige Berichtsbestandteile
Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 25.05.2011 festgestellt.
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