Stammdaten

Register
Amtsgericht Osnabrück HRB 218135
Eingetragen
27.9.2022
Branche
Großhandel mit AnstrichmittelnGroßhandel mit FlachglasTätigkeiten der Großhandelsvermittlung von Möbeln
Gegenstand
Der Vertrieb und Montage von Markisen und markisenähnlichen Systemen.

Finanzübersicht

Historie

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Management

NameRolle
Geschäftsführer
Uwe Keidel
seit 27.9.2022
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte

100.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (1)

NameAnteil
100.00%

Gesellschafter

1 Gesellschafter

GmbH-Struktur

49084 Osnabrück
50.000 €
100.00%

Bilanzkonten

Konzern- und Jahresabschlüsse

HEEDE Markisen GmbH

Osnabrück

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023

Bilanz

Aktiva

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Anlagevermögen 145.524,44 81.279,63
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 12.541,44 19.066,44
II. Sachanlagen 132.983,00 62.213,19
B. Umlaufvermögen 215.118,19 286.369,48
I. Vorräte 67.644,48 126.667,36
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 138.157,55 117.083,07
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 9.316,16 42.619,05
C. Rechnungsabgrenzungsposten 1.325,86 5.325,94
Aktiva 361.968,49 372.975,05

Passiva

31.12.2023
EUR
31.12.2022
EUR
A. Eigenkapital 190.704,96 138.592,49
I. Gezeichnetes Kapital 50.000,00 50.000,00
II. Kapitalrücklage 25.000,00 25.000,00
III. Gewinnvortrag 63.592,49  
IV. Jahresüberschuss 52.112,47 63.592,49
B. Rückstellungen 64.984,00 65.984,00
C. Verbindlichkeiten 106.279,53 168.398,56
Summe Passiva 361.968,49 372.975,05

Anhang


HEEDE Markisen GmbH, Osnabrück
Anhang 2023

A.  Allgemeine Angaben

Die Erstellung vorliegender Handelsbilanz der HEEDE Markisen GmbH, mit Sitz in Osnabrück, eingetragen im Handelsregister beim Registergericht Osnabrück unter HRB 218135, erfolgte unter Beachtung der §§ 242ff. HGB. Aufgrund der Zugehörigkeit der unter § 264a HGB fallenden Gesellschaften, werden die ergänzenden Vorschriften für Kapitalgesellschaften (§§ 264 ff HGB) angewendet.

Für die Darstellung der Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gemäß § 275 Abs. 2 HGB gewählt. Die größenabhängigen Erleichterungen in Bezug auf die Gliederung des Jahresabschlusses und die Angaben im Anhang wurden in Anspruch genommen.

B.  Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Die immateriellen Vermögensgegenstände wurden zu Anschaffungskosten, vermindert um lineare Abschreibungen (bei einer betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer von bis zu fünf Jahren), bewertet.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände und entsprechend den steuerlichen Vorschriften linear vorgenommen.

Wir haben von dem Wahlrecht gem. § 6 Abs. 2 EStG Gebrauch gemacht und bewegliche Gegenstände des Anlagevermögens bis zu einem Wert von EUR 800,00 im Jahre des Zugangs voll abgeschrieben.

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten oder mit dem beizulegenden Wert angesetzt.

Die unfertigen und fertigen Erzeugnisse werden zu Herstellungskosten bewertet, sofern nicht nach §253 Abs. 3 HGB um noch anfallende Aufwendungen geminderte Verkaufswerte anzusetzen sind.

Bei den Forderungen und sonstigen Vermögensgegenständen wurden erkennbare Einzelrisiken durch Wertberichtigungen berücksichtigt. Dem allgemeinen Kreditrisiko bei den Forderungen aus Lieferungen und Leistungen wurde zusätzlich durch eine ausreichend bemessene Pauschalwertberichtigung Rechnung getragen. Alle Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände haben eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr. Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände enthalten EUR 28.717,16 Forderungen gegen Gesellschafter.

Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten sind zum Nennwert am Bilanzstichtag angesetzt.

Als aktive Rechnungsabgrenzungsposten sind Auszahlungen vor dem Abschlussstichtag angesetzt, soweit sie Aufwand für einen bestimmten Zeitraum nach diesem Zeitpunkt darstellen.

Rückstellungen werden in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrags passiviert.

Die Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

C.  Angaben zur Bilanz

Die Geschäftsjahresabschreibung je Posten der Bilanz ist aus dem Anlagenspiegel zu entnehmen.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände haben eine Fälligkeit von unter einem Jahr.

Die Steuerrückstellungen enthalten die Körperschaftsteuer und den Solidaritätszuschlag für das Veranlagungsjahr 2022.

Einzelheiten über die Zusammensetzung der Verbindlichkeiten ergeben sich aus dem nachfolgenden Verbindlichkeitenspiegel:

Art der Verbindlichkeit zum
Gesamtbetrag
davon mit einer Restlaufzeit
31.12.2023

kleiner 1 J.
1 bis 5 J.
größer 5 J.

TEUR
TEUR
TEUR
TEUR
gegenüber Kreditinstituten
70
0
70
0
aus Lieferungen und Leistungen
17
17
0
0
erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen
0
0
0
0
sonstige Verbindlichkeiten
20
20
0
0
Summe
106
36
70
0

Die sonstigen Verbindlichkeiten betreffen in Höhe von EUR 10.860,43 Steuern und in Höhe von EUR 466,36 Verbindlichkeiten im Rahmen der sozialen Sicherheit.

D.  Angaben zur Gewinn- und Verlustrechnung

Der Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2023 wurde das Gliederungschema gemäß § 275 HGB zugrunde gelegt.

E.  Sonstige Pflichtangaben

Anzahl der Mitarbeiter

Im Geschäftsjahr wurden durchschnittlich 11 Arbeitnehmer beschäftigt.

Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Die sonstigen finanziellen Verpflichtungen aus Mietverträgen betragen am Bilanzstichtag jährlich EUR 32.773,08. Die Laufzeit beträgt 6 Monate.

Namen der Geschäftsführer

Während des abgelaufenen Geschäftsjahrs wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Personen geführt:
·  Uwe Keidel, Osnabrück
·  Robin Keidel, Osnabrück

 

Osnabrück, den 31. März 2025

gez. Uwe Keidel

gez. Robin Keidel

sonstige Berichtsbestandteile

Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 31.03.2025 festgestellt.

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