Stammdaten

Register
Amtsgericht Stuttgart HRB 730537
Eingetragen
17.7.2009
Branche
Erbringung von sonstigen Dienstleistungen für Veranstaltungen nicht künstlerischer ArtHerstellung von handgeführten Werkzeugen mit MotorantriebGroßhandel mit NE-Erzen, NE-Metallen und NE-Metallhalbzeug
Gegenstand
Bearbeitung und Verarbeitung von sowie Handel mit Rohstoffen und Recyclingprodukten, Herstellung von Transporthilfsmitteln, Handel mit Verbrauchsgütern und Werkzeugen aller Art, Vermietung und Verpachtung, Facilitymanagement, Vornahme und Organisation von Veranstaltungen, Vornahme und Vermittlung von Dienstleistungen aller Art, insbesondere Handwerksdienstleistungen, soweit hierfür keine gesetzliche oder behördliche Genehmigung erforderlich ist

Finanzübersicht

Historie

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Management

NameRolle
Geschäftsführer
Lutz Meding
seit 17.7.2009
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte

100.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (1)

NameAnteil
100.00%

Gesellschafter

1 Gesellschafter

GmbH-Struktur

Im Kupfertal 5, 74670 Forchtenberg
25.000 €
100.00%

Bilanzkonten

Konzern- und Jahresabschlüsse

Luarto GmbH

Forchtenberg

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023

BILANZ

AKTIVA

Einzelposten
Geschäftsjahr
EUR

Gesamt
Geschäftsjahr
EUR

Einzelposten
Vorjahr
EUR

Gesamt
Vorjahr
EUR

A. Anlagevermögen

I. Immaterielle Vermögensgegenstände

1.341,00

1.961,00

II. Sachanlagen

516.578,15

517.819,15

388.532,00

390.493,00

B. Umlaufvermögen

I. Vorräte

32.787,60

39.260,78

II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

635.940,97

618.787,27

III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks

240.352,12

909.080,69

84.290,78

742.338,80

C. Rechnungsabgrenzungsposten

22.953,73

13.244,91

Summe Aktiva

1.449.853,57

1.146.076,71



PASSIVA

Einzelposten
Geschäftsjahr
EUR

Gesamt
Geschäftsjahr
EUR

Einzelposten
Vorjahr
EUR

Gesamt
Vorjahr
EUR

A. Eigenkapital

I. Gezeichnetes Kapital

25.000,00

25.000,00

II. Gewinnvortrag/Verlustvortrag

551.962,79

412.010,14

II. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag

183.815,97

760.778,76

139.952,65

576.962,79

B. Rückstellungen

78.532,36

158.487,91

C. Verbindlichkeiten

610.542,45

407.756,36

D. Rechnungsabgrenzungsposten

0,00

2.869,65

Summe Passiva

1.449.853,57

1.146.076,71

ANHANG

A. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Soweit ein Wahlrecht hinsichtlich einer Angabe in der Bilanz bzw. in der Gewinn- und Verlust-rechnung einerseits oder dem Anhang andererseits besteht, wurde dieses Wahlrecht aus Gründen der Übersichtlichkeit grundsätzlich zu Gunsten der Angabe im Anhang ausgeübt.

A. Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden sind gegenüber dem Vorjahr unverändert geblieben.

I. Anlagevermögen

Erworbene immaterielle Vermögensgegenstände sind in der Bilanz in Höhe von 1.341,00 enthalten.

Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens werden zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten abzüglich planmäßiger Abschreibungen bewertet. Abschreibungen erfolgen entsprechend der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer. Bewegliche Anlagegüter werden überwiegend degressiv im Rahmen der steuerlich zulässigen Sätze abgeschrieben. Auf die lineare Methode wird übergegangen, sobald sie zu höheren Abschreibungsbeträgen im Geschäftsjahr führt. Teilwertabschreibungen auf das Anlagevermögen wegen techn. oder wirtschaftlicher Abnutzung wurden in Höhe von EUR 0,00 vorgenommen.

Auf Zugänge bei beweglichen Vermögensgegenständen des Anlagevermögens wird die Abschreibung zeitanteilig vorgenommen, sofern steuerlich nicht abweichende Vorschriften anwendbar sind.

Von dem Bewertungswahlrecht nach § 6 Abs. 2 EStG (volle Absetzung der Geringwertigen Wirtschaftsgüter im Jahr der Anschaffung) wurde Gebrauch gemacht.

II. Umlaufvermögen

Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe werden zu durchschnittlichen Anschaffungskosten unter Beachtung des Niederstwertprinzips bewertet. Diese umfassen neben dem Fertigungsmaterial, den Fertigungslöhnen und den Abschreibungen die steuerlich aktivierungspflichtigen Material- und Fertigungsgemeinkosten.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände werden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken angesetzt. Einzelwertberichtigungen wurden in Höhe von EUR 4.693,78 gebildet. Es bestanden keine zweifelhaften Forderungen. Das allgemeine Kreditrisiko wurde durch eine Pauschalwertberichtigung in Höhe von 1 % des Nettoforderungsbetrages berücksichtigt.

III. Rückstellungen

Die Rückstellungen (Steuerrückstellungen und Sonstige Rückstellungen) werden so bemessen, dass sie nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung allen erkennbaren Risiken und ungewissen Verpflichtungen Rechnung tragen.

IV. Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten werden mit dem Rückzahlungsbetrag passiviert.

C. Angaben zu Posten der Bilanz

I. Angaben zur Aktivseite

Anlagevermögen

Die Entwicklung der einzelnen Posten des Anlagevermögens ergibt sich aus dem Anlagespiegel, der Bestandteil dieses Anhangs ist.

Forderungen und Sonstige Vermögensgegenstände

Art der Forderung

Gesamtbetrag

davon mit einer

Restlaufzeit

in

bis Jahr

über 1 Jahr

EUR

EUR

EUR

Forderungen aus Lieferung und Leistungen

356.284,10

356.284,10

0,00

Forderungen gegen Gesellschafter

29.734,71

9.734,71

20.000,00

Sonstige Vermögensgegenstände

249.922,16

51.152,71

198.769,45

Summe

635.940,97

417.171,52

218.769,45

Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten

Der Posten enthält im Voraus bezahlte Kfz-Steuern, Leasinggebühren, Versicherungen und Bearbeitungsgebühren für ein Darlehen, Finanzierungskosten für Anlagevermögen

II. Angaben zur Passivseite

Eigenkapital/Ergebnisverwendung

Die Geschäftsführung schlägt vor, den Jahresüberschuss für das Geschäftsjahr in Höhe von EUR 158723,09 in voller Höhe auf neue Rechnung vorzutragen.

Verbindlichkeiten

Art der Verbindlichkeiten

Gesamtbetrag

davon

mit einer

Restlaufzeit

in

bis 1 Jahr

2-5 Jahre

über 5 Jahre

EUR

EUR

EUR

EUR

gegenüber Kreditinstituten

410.544,53

64.694,83

260.045,51

85.804,19

erhaltene Anzahlungen

0,00

0,00

0,00

0,00

aus Lieferungen und Leistungen

28.303,47

28.303,47

0,00

0,00

Sonstige Verbindlichkeiten

171.694,15

171.694,15

0,00

0,00

Summe

610.542,45

264.692,75

260.045,51

85.804,19

Bei den Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen von Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und Waren bestehen die üblichen Eigentumsvorbehalte.

D. Angaben zur Gewinn- und Verlustrechnung

Die Gewinn- und Verlustrechnung ist nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

Teilwertabschreibungen bzw. Abschreibungen für außergewöhnliche technische oder wirtschaftliche Abnutzung waren in Höhe von EUR 0,00 vorzunehmen.

Steuerliche Sonderabschreibungen wurden in Höhe von EUR 0,00 vorgenommen. Es wurden keine Investitionsabzugsbeträge gebildet.

E. Sonstige Angaben

1. Angaben über Arbeitnehmer § 285 Nr. 7 HGB

Geschäftsführer 1
Angestellte 4
Gewerbl. Arbeitnehmer 56,50
Auszubildende 0

2. Angaben zu den Organen der Gesellschaft

Zum Geschäftsführer war während des gesamten Geschäftsjahres bestellt:

Herr Lutz Meding

Herr Kai Zimmermann (ab 17.04.2023)

Der Geschäftsführer ist befugt die Gesellschaft alleine zu vertreten.

Gem. § 286 Abs. 4 HGB unterbleibt die Angabe der Gesamtbezüge des Geschäftsführers.

3. Sonstige finanzielle Verpflichtungen nach § 285 Nr. 3 HGB

Pachtverpflichtung jährlich EUR 43.200,00
Leasingverpflichtung jährlich EUR 14.504,46

Forchtenberg, den

_____________________________________________

Lutz Meding Kai Zimmermann

- Geschäftsführer -

 

Forchtenberg, den 03. März 2025

gez. Lutz Meding, Kai Zimmermann

Die Feststellung bzw. Billigung des Jahresabschlusses erfolgte am: 03. März 2025

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