Stammdaten

Register
Amtsgericht Hamburg HRB 125978
Vorher
INNOSPARK Consulting UG (haftungsbeschränkt)FUTURECANDY UG (haftungsbeschränkt)FUTURECANDY GmbH
Eingetragen
17.1.2013
Branche
UnternehmensberatungErbringung von Beratungsleistungen auf dem Gebiet der InformationstechnologieWagniskapital-Beteiligungsgesellschaften
Gegenstand
die Innovationsberatung, die Konzeption von Wachstumsideen und Umsetzung für Kunden, die ihr Geschäftsmodell ändern möchten

Finanzübersicht

Historie

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Management

NameRolle
Nick Sohnemann
seit 17.1.2013
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte
Beta

100.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (1)

NameAnteil
100.00%

Gesellschafter
Beta

1 Gesellschafter

GmbH-Struktur

Name
Ort
Betrag
Anteil
Growth Hacking Ventures GmbH
Germany
25.000 €
100.00%

Bilanzkonten

Konzern- und Jahresabschlüsse

FUTURE CANDY GmbH

Hamburg

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2020 bis zum 31.12.2020

Bilanz

Aktiva

31.12.2020
EUR
31.12.2019
EUR
A. Anlagevermögen 66.212,00 91.921,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 18.202,00 18.202,00
II. Sachanlagen 48.010,00 73.719,00
B. Umlaufvermögen 137.107,89 304.217,27
I. Vorräte 0,00 87.595,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 108.263,40 144.280,87
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 28.844,49 72.341,40
C. Rechnungsabgrenzungsposten 0,00 3.352,04
Bilanzsumme, Summe Aktiva 203.319,89 399.490,31

Passiva

31.12.2020
EUR
31.12.2019
EUR
A. Eigenkapital 27.358,05 253.958,18
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Gewinnrücklagen 5.273,00 5.273,00
III. Gewinnvortrag 223.685,18 223.395,79
IV. Jahresfehlbetrag 226.600,13 -289,39
B. Rückstellungen 17.453,54 24.110,21
C. Verbindlichkeiten 86.604,45 73.794,41
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 83.030,20 48.550,20
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 3.574,25 25.244,21
D. Rechnungsabgrenzungsposten 71.903,85 47.627,51
Bilanzsumme, Summe Passiva 203.319,89 399.490,31

Anhang

für das Geschäftsjahr 2020

Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss
Die Gesellschaft hat ihren Sitz in Hamburg. Sie ist im Handelsregister des Amtsgerichts Hamburg unter der Nummer 125978 eingetragen.

Der Jahresabschluss für das Geschäftsjahr wurde gemäß den Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuches für Kaufleute (§§ 242 ff. HGB) und den ergänzenden Vorschriften für Kapitalgesellschaften (§§ 264 ff. HGB) aufgestellt. Ergänzend zu diesen Vorschriften wurden die Regelungen des GmbH-Gesetzes beachtet.

Die Gesellschaft weist zum Bilanzstichtag die Größenmerkmale einer kleinen GmbH im Sinne von § 267 Abs. 1-3 HGB auf.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gemäß § 275 Abs. 2 HGB gewählt.

Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.

Der Jahresabschluss wurde unter Annahme der Unternehmensfortführung (Going-Concern) aufgestellt.

Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden
Für die Aufstellung des Jahresabschlusses waren im Wesentlichen die nachfolgenden Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden maßgebend:

AKTIVA

Anlagevermögen
Entgeltlich von Dritten erworbene immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens werden zu Anschaffungskosten aktiviert und ihrer voraussichtlichen Nutzungsdauer entsprechend linear, im Zugangsjahr zeitanteilig, abgeschrieben. Dabei werden entgeltlich erworbene EDV-Programme über eine betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer von zwei bis drei Jahren abgeschrieben. Eine Ausnahme bilden die EDV-Programme mit Anschaffungskosten unter € 250; diese werden sofort in voller Höhe aufwandswirksam erfasst.

Das Sachanlagevermögen wird mit den Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten abzüglich planmäßiger linearer Abschreibungen bewertet. Die Abschreibungen auf Zugänge des Sachanlagevermögens erfolgen grundsätzlich zeitanteilig. Die betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer des Sachanlagevermögens beträgt 3 bis 13 Jahre.

In Bezug auf die Bilanzierung geringwertiger Wirtschaftsgüter wird handelsrechtlich die steuerrechtliche Regelung des § 6 Abs. 2 EStG angewendet. Anschaffungs- oder Herstellungskosten von abnutzbaren beweglichen Wirtschaftsgütern des Anlagevermögens, die einer selbständigen Nutzung fähig sind, werden im Geschäftsjahr der Anschaffung in voller Höhe als Aufwand erfasst, wenn die Anschaffungs- oder Herstellungskosten, vermindert um einen darin enthaltenen Vorsteuerbetrag, für das einzelne Wirtschaftsgut € 250,00 nicht übersteigen. Geringwertige Anlagegüter mit Anschaffungskosten von mehr als € 250,00 und nicht mehr als € 800,00 € sind unter Angabe des Tages der Anschaffung sowie der Anschaffungskosten in das Anlagenverzeichnis aufgenommen, gleichzeitig in voller Höhe abgeschrieben und fiktiv als Abgang erfasst worden (Abgangsfiktion).

Liegen für Vermögensgegenstände des Anlagevermögens Anhaltspunkte für eine dauernde Wertminderung vor, erfolgt eine außerplanmäßige Abschreibung.

Umlaufvermögen
Die in den Vorräten ausgewiesenen in Arbeit befindlichen Aufträgewerden zu Herstellungskosten angesetzt.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände werden mit dem Nennwert bzw. mit dem am Bilanzstichtag beizulegenden niedrigeren Wert angesetzt. Bei Forderungen, deren Einbringlichkeit mit erkennbaren Risiken behaftet ist, werden angemessene Wertabschläge vorgenommen; uneinbringliche Forderungen werden abgeschrieben.

Die flüssigen Mittel sind zum Nennwert am Bilanzstichtag angesetzt.

Als aktive Rechnungsabgrenzungsposten sind Auszahlungen vor dem Abschlussstichtag angesetzt, soweit sie Aufwand für einen bestimmten Zeitraum nach diesem Zeitpunkt darstellen.

PASSIVA

Das gezeichnete Kapital wird zum Nennwert bilanziert.

Die Rückstellungen wurden in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages angesetzt. Zukünftige Preis- und Kostensteigerungen werden berücksichtigt, sofern ausreichende objektive Hinweise für deren Eintritt vorliegen.

Die Verbindlichkeiten werden mit dem Erfüllungsbetrag angesetzt.

Erläuterungen zu Bilanzposten

Anlagevermögen
Die Entwicklung der einzelnen Posten des Anlagevermögens ist unter Angabe der Abschrei­bungen des Geschäftsjahres im Anlagenspiegel dargestellt.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände
Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände haben wie im Vorjahr in vollem Umfang eine Laufzeit von bis zu einem Jahr.

Eigenkapital
Das im Handelsregister eingetragene und voll eingezahlte gezeichnete Kapital beträgt EUR 25.000,00

Rückstellungen
Die sonstigen Rückstellungen sind für alle erkennbaren Risiken und ungewisse Verpflichtungen gebildet. Sie belaufen sich auf TEUR 13 (Vj. TEUR 17) und bestehen im Wesentlichen aus Rückstellungen für ausstehende Rechnungen,  für die Jahresabschlusserstellung sowie für austehende Urlaubsverpflichtungen.

Verbindlichkeiten
Die Altersstruktur der Verbindlichkeiten stellt sich wie folgt dar:
  

 
Restlaufzeit bis 1 Jahr
EUR
(Vorjahr EUR)
Restlaufzeit mehr als ein Jahr EUR
(Vorjahr EUR)
Restlaufzeit mehr als fünf Jahre EUR
(Vorjahr EUR)
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten
1.950,99 (28.786,55)
0,00 (1.983,40)
0,00 (0,00)
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen
27.368,25 (24.257,62)
0,00 (0,00)
0,00 (0,00)
Sonstige Verbindlichkeiten
57.285,21 (18.766,84)
0,00 (0,00)
0,00 (0,00)
Summe
86.604,45 (71.811,01)
0,00 (1.983,45)
0,00 (0,00)


In den sonstigen Verbindlichkeiten sind Verbindlichkeiten aus Steuern in Höhe von TEUR 20 (Vj. TEUR 19) und im Rahmen der sozialen Sicherheit in Höhe von TEUR 4 (Vj. TEUR 0) enthalten.

Haftungsverhältnisse
Eventualverbindlichkeiten oder andere nicht aus der Bilanz ersichtliche wesentliche Haftungsverhältnisse i.S.d. § 251 HGB lagen zum Bilanzstichtag nicht vor.

Sonstige Angaben
Arbeitnehmer
Im Geschäftsjahr waren durchschnittlich 11 Mitarbeiter (Vj. 12 Mitarbeiter) beschäftigt.

Geschäftsführung
Geschäftsführer der Gesellschaft waren im Geschäftsjahr:
  

Familienname
Vorname
ausgeübter Beruf
Sohnemann
Nick
Kaufmann


Ein gesetzliches Aufsichtsorgan existiert nicht.
  

sonstige Berichtsbestandteile

Hamburg, 25.04.2022 gez. Nick Sohnemann

 


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 25.04.2022 festgestellt.

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