Jamii GmbHLiquidiert

10178 Berlin, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht Charlottenburg (Berlin) HRB 136811
Eingetragen
29.6.2010
Branche
Online-KommunikationsdiensteHerstellung von Geräten und Einrichtungen der TelekommunikationstechnikWiederverkaufs- und Vermittlungstätigkeiten für die Telekommunikation
Gegenstand
Die Entwicklung, der Betrieb und die Vermarktung einer Plattform zur Kommunikation für Gruppen im Internet, Telefonie per Festnetz und Mobilfunk sowie damit verbundene Dienstleistungen.

Historie

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Wirtschaftlich Berechtigte

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Gesellschafter

5 Gesellschafter

GmbH-Struktur

4 von 5 angezeigt

Germany
15.715 €
33.00%
12.500 €
26.24%
Germany
12.500 €
26.24%
Germany
4.412 €
9.26%

Beteiligungen

NameAnteil
50.00%

Konzern- und Jahresabschlüsse

Jamii GmbH

Berlin

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2012 bis zum 31.12.2012

Bilanz

Aktiva

31.12.2012
EUR
31.12.2011
EUR
A. Anlagevermögen 0,00 37.454,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 0,00 21.484,00
II. Sachanlagen 0,00 15.970,00
B. Umlaufvermögen 51.466,66 578.291,35
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 27.472,82 41.209,49
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 9.996,00 9.996,00
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 23.993,84 537.081,86
C. Rechnungsabgrenzungsposten 0,00 1.663,10
Bilanzsumme, Summe Aktiva 51.466,66 617.408,45

Passiva

31.12.2012
EUR
31.12.2011
EUR
A. Eigenkapital 36.765,91 535.220,54
I. gezeichnetes Kapital 47.627,00 42.389,00
II. Kapitalrücklage 1.752.373,00 1.257.611,00
III. Verlustvortrag 764.779,46 65.031,28
IV. Jahresfehlbetrag 998.454,63 699.748,18
B. Rückstellungen 9.677,40 37.709,30
C. Verbindlichkeiten 5.023,35 40.509,96
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 5.023,35 40.509,96
D. Rechnungsabgrenzungsposten 0,00 3.968,65
Bilanzsumme, Summe Passiva 51.466,66 617.408,45

Anhang


1. Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss der

Jamii GmbH
Rosenthaler Str. 42
10178 Berlin


für den Zeitraum 01.01.2012 - 31.12.2012 wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt.

Ergänzend zu den Vorschriften des Handelsgesetzbuches waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

2. Angaben zur Bilanzierung und Bewertung einschließlich der Vornahme     steuerrechtlicher Maßnahmen

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände und entsprechend den steuerlichen Vorschriften linear vorgenommen.

Bewegliche Gegenstände des Anlagevermögens bis zu einem Wert von EUR 410,-- wurden im Jahr des Zugangs sofort abgeschrieben.

Bewegliche Gegenstände des Anlagevermögens mit einem Wert ab EUR 410,--  wurden aktiviert und linear abgeschrieben.

Vorräte bestanden zum Bilanzstichtag nicht.

Forderungen und Wertpapiere wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Rückzahlungsbetrag angesetzt. Sofern die Tageswerte über den Rückzahlungsbeträgen lagen, wurden die Verbindlichkeiten zum höheren Tageswert angesetzt.

3. Angaben und Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung

Posten der Bilanz

1. Anlagevermögen

Im Wirtschaftsjahr 2012 wurden Investitionen zur Anschaffung von Anlagevermögen in Höhe von 1.880,71 € getätigt.

2. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die Restlaufzeit der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen (26.994,95 €) beträgt bis zu einem Jahr.

3. Rückstellungen

Die Zusammensetzung der Rückstellungen ergibt sich wie folgt:

Jahresabschluss 4.530,40 €
Sonstige Rückstellungen  3.317,00 €
Umsatzsteuer nicht fällig  1.235,00 €
Rückstellung für Aufbewahrungspflicht    595,00 €
9.677,40 €
 

4. Verbindlichkeitenspiegel  


 
 
 
Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit
 
 
gesamt €
bis zu einem Jahr

zwischen 1 bis 5 Jahren €
von mehr als 5 Jahren €

1.

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen


5.023,35


5.023,35


0,00


0,00

2.

Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten


0,00


0,00


0,00


0,00

3.

Sonstige Verbindlichkeiten


0,00


0,00
 


0,00


0,00
 

Gesamt
 

5.023,35
 

5.023,35
 

0,00
 

0,00


In den sonstigen Verbindlichkeiten sind enthalten:

aus Steuern:
Vorjahr: 6.760,11 € im Rahmen der sozialen Sicherheit:
Vorjahr: 33,50 €
905,90 €
0,00 €


4. Sonstige Pflichtangaben

Mitarbeiter im Jahresdurchschnitt

Im Geschäftsjahr 2012 waren 9 Mitarbeiter i. S. d. § 267 HGB beschäftigt.

Organe der Gesellschaft

Geschäftsführer:

Herr Andrew Patrick Kamili Mairon, Bielefeld - abberufen zum 01.12.2012, mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 16.11.2012

Herr Frank Wagner, Potsdam - abberufen zum 01.01.2013 mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 16.11.2012

Mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 16.11.2012 wurde die Gesellschaft zum 31.12.2012 aufgelöst und Herr Frank Wagner wurde zum alleinigen Liquidator bestellt.

Größenabhängige Erleichterungen

Es wurden in Bezug auf die notwendigen Pflichtangaben gem. § 285 HGB die größenabhängigen Erleichterungen gem. § 326 in Anspruch genommen.


Berlin, 14.02.2013

Jamii GmbH
 
 Frank Wagner
Liquidator
  

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde zur Wahrung der gesetzlich vorgeschriebenen Offenlegungsfrist vor der Feststellung offengelegt.

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