Stammdaten

Register
Amtsgericht Osnabrück HRB 203691
Eingetragen
14.12.2009
Branche
Erbringung von Beratungsleistungen auf dem Gebiet der InformationstechnologieErbringung von sonstigen Dienstleistungen der InformationstechnologieUnternehmensberatung
Gegenstand
Die Beratung, Schulung und Umsetzung von Soft- und Hardwarelösungen im IT-Bereich.

Finanzübersicht

Historie

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Management

NameRolle
Holger Thamm
seit 14.12.2009
Geschäftsführer

Wirtschaftlich Berechtigte

100.00% identifiziert0.00% ungelöst

Identifizierte Personen (1)

NameAnteil
Holger Thamm
100.00%

Gesellschafter

1 Gesellschafter

GmbH-Struktur

Kiebitzweg 1a, 49134 Wallenhorst
25.000 €
100.00%

Bilanzkonten

Konzern- und Jahresabschlüsse

Thamm IT GmbH

Osnabrück

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2012 bis zum 31.12.2012

Bilanz

Aktiva

31.12.2012
EUR
31.12.2011
EUR
A. Anlagevermögen 4.693,00 6.155,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 33,00 450,00
II. Sachanlagen 4.660,00 5.705,00
B. Umlaufvermögen 141.090,94 155.467,99
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 27.207,84 24.309,73
II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 113.883,10 131.158,26
C. Rechnungsabgrenzungsposten 797,00 1.514,49
Bilanzsumme, Summe Aktiva 146.580,94 163.137,48

Passiva

31.12.2012
EUR
31.12.2011
EUR
A. Eigenkapital 89.471,40 81.194,60
I. gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
1. nicht eingeforderte ausstehende Einlagen -3.500,00 -3.500,00
2. eingefordertes Kapital 21.500,00 21.500,00
II. Gewinnvortrag 59.694,60 16.036,34
III. Jahresüberschuss 8.276,80 43.658,26
B. Rückstellungen 12.611,86 33.208,08
C. Verbindlichkeiten 44.497,68 48.734,80
Bilanzsumme, Summe Passiva 146.580,94 163.137,48

Anhang


Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss der Thamm IT GmbH wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt.

Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Angaben, die wahlweise in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang gemacht werden können, sind insgesamt im Anhang aufgeführt.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

Besonderheiten der Form des Jahresabschlusses

Angaben zur Bilanzierung und Bewertung einschließlich steuerrechtlicher Maßnahmen

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Forderungen und Wertpapiere wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Die Steuerrückstellungen beinhalten die das Geschäftsjahr betreffenden, noch nicht veranlagten Steuern.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen übernommen werden.

Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.

Angaben und Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung

Angabe zu Forderungen

Die in der Bilanz ausgewiesenen Forderungen teilen sich hinsichtlich der Restlaufzeiten gem. § 268 Abs. 4 HGB wie folgt auf:

Forderungen
Bis 1 Jahr
Über 1 Jahr
Gesamt

Euro
Euro
Euro
Aus Lieferungen und Leistungen
24.159,29
0,00
24.159,29

23.619,62
0,00
23.619,62
Sonstige Vermögensgegenstände
3.048,55
0,00
3.048,55

690,11
0,00
690,11
Summe
27.207,84
0,00
27.207,84

24.309,73
0,00
24.309,73



(Die Vorjahreswerte sind kursiv ausgewiesen)


Angabe zu Verbindlichkeiten

Die in der Bilanz ausgewiesenen Verbindlichkeiten teilen sich hinsichtlich der Restlaufzeiten gem. §268 Abs. 5 HGB wie folgt auf:

Verbindlichkeiten
Bis 1 Jahr
> 1 bis 5 Jahre
Über 5 Jahre
Gesamt

Euro
Euro
Euro
Euro
Aus Lieferungen und Leistungen
4.229,73
0,00
0,00
4.229,73

13.441,70
0,00
0,00
13.441,70
Sonstige Verbindlichkeiten
40.267,95
0,00
0,00
40.267,95

35.293,10
0,00
0,00
35.293,10
- davon aus Steuern
22.043,50
0,00
0,00
22.043,50

15.882,20
0,00
0,00
15.882,20
- davon im Rahmen sozialer Sicherheit
0,00
0,00
0,00
0,00

1.086,31
0,00
0,00
1.086,31
Summe
44.497,68
0,00
0,00
44.497,68

48.734,80
0,00
0,00
48.734,80




(Die Vorjahreswerte sind kursiv ausgewiesen)


Sonstige Pflichtangaben

Namen der Geschäftsführer

Während des abgelaufenen Geschäftsjahrs wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende Personen geführt:

Geschäftsführer:
Holger Thamm
ausgeübter Beruf:
Diplomkaufmann


Unterschrift der Geschäftsleitung

Osnabrück, 19.09.2013
Unterschrift

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 19.09.2013 festgestellt.

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