Thamm IT
GmbH
Osnabrück
Jahresabschluss zum Geschäftsjahr
vom 01.01.2012 bis zum 31.12.2012
Bilanz
Aktiva
|
|
31.12.2012
EUR |
31.12.2011
EUR |
| A.
Anlagevermögen |
4.693,00 |
6.155,00 |
| I.
Immaterielle Vermögensgegenstände |
33,00 |
450,00 |
| II.
Sachanlagen |
4.660,00 |
5.705,00 |
| B.
Umlaufvermögen |
141.090,94 |
155.467,99 |
| I.
Forderungen und sonstige
Vermögensgegenstände |
27.207,84 |
24.309,73 |
| II.
Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei
Kreditinstituten und Schecks |
113.883,10 |
131.158,26 |
| C.
Rechnungsabgrenzungsposten |
797,00 |
1.514,49 |
| Bilanzsumme,
Summe Aktiva |
146.580,94 |
163.137,48 |
Passiva
|
|
31.12.2012
EUR |
31.12.2011
EUR |
| A.
Eigenkapital |
89.471,40 |
81.194,60 |
| I.
gezeichnetes Kapital |
25.000,00 |
25.000,00 |
| 1.
nicht eingeforderte ausstehende Einlagen |
-3.500,00 |
-3.500,00 |
| 2.
eingefordertes Kapital |
21.500,00 |
21.500,00 |
| II.
Gewinnvortrag |
59.694,60 |
16.036,34 |
| III.
Jahresüberschuss |
8.276,80 |
43.658,26 |
| B.
Rückstellungen |
12.611,86 |
33.208,08 |
| C.
Verbindlichkeiten |
44.497,68 |
48.734,80 |
| Bilanzsumme,
Summe Passiva |
146.580,94 |
163.137,48 |
Anhang
Allgemeine Angaben
Der Jahresabschluss der Thamm IT GmbH wurde auf der
Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des
Handelsgesetzbuchs aufgestellt.
Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die
Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.
Angaben, die wahlweise in der Bilanz, in der Gewinn-
und Verlustrechnung oder im Anhang gemacht werden
können, sind insgesamt im Anhang aufgeführt.
Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das
Gesamtkostenverfahren gewählt.
Nach den in § 267 HGB angegebenen
Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine
Kapitalgesellschaft.
Besonderheiten der Form des Jahresabschlusses
Angaben zur Bilanzierung und Bewertung
einschließlich steuerrechtlicher
Maßnahmen
Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze
Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu
Anschaffungskosten angesetzt und sofern sie der Abnutzung
unterlagen, um planmäßige Abschreibungen
vermindert.
Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs-
bzw. Herstellungskosten angesetzt und soweit abnutzbar, um
planmäßige Abschreibungen vermindert.
Forderungen und Wertpapiere wurden unter
Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.
Die Steuerrückstellungen beinhalten die das
Geschäftsjahr betreffenden, noch nicht veranlagten
Steuern.
Die sonstigen Rückstellungen wurden für
alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei
wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.
Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag
angesetzt.
Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs-
und Bewertungsmethoden
Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten
Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen
übernommen werden.
Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und
Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht
statt.
Angaben und Erläuterungen zu einzelnen Posten der
Bilanz und Gewinn- und
Verlustrechnung
Angabe zu Forderungen
Die in der Bilanz ausgewiesenen Forderungen teilen
sich hinsichtlich der Restlaufzeiten gem. § 268 Abs. 4
HGB wie folgt auf:
Forderungen
|
Bis 1 Jahr
|
Über 1 Jahr
|
Gesamt
|
|
Euro
|
Euro
|
Euro
|
Aus Lieferungen und
Leistungen
|
24.159,29
|
0,00
|
24.159,29
|
|
23.619,62
|
0,00
|
23.619,62
|
Sonstige
Vermögensgegenstände
|
3.048,55
|
0,00
|
3.048,55
|
|
690,11
|
0,00
|
690,11
|
Summe
|
27.207,84
|
0,00
|
27.207,84
|
|
24.309,73
|
0,00
|
24.309,73
|
|
|
|
(Die Vorjahreswerte sind kursiv ausgewiesen)
|
Angabe zu Verbindlichkeiten
Die in der Bilanz ausgewiesenen Verbindlichkeiten
teilen sich hinsichtlich der Restlaufzeiten gem. §268
Abs. 5 HGB wie folgt auf:
Verbindlichkeiten
|
Bis 1 Jahr
|
> 1 bis 5 Jahre
|
Über 5 Jahre
|
Gesamt
|
|
Euro
|
Euro
|
Euro
|
Euro
|
Aus Lieferungen und
Leistungen
|
4.229,73
|
0,00
|
0,00
|
4.229,73
|
|
13.441,70
|
0,00
|
0,00
|
13.441,70
|
Sonstige
Verbindlichkeiten
|
40.267,95
|
0,00
|
0,00
|
40.267,95
|
|
35.293,10
|
0,00
|
0,00
|
35.293,10
|
- davon aus Steuern
|
22.043,50
|
0,00
|
0,00
|
22.043,50
|
|
15.882,20
|
0,00
|
0,00
|
15.882,20
|
- davon im Rahmen
sozialer Sicherheit
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
0,00
|
|
1.086,31
|
0,00
|
0,00
|
1.086,31
|
Summe
|
44.497,68
|
0,00
|
0,00
|
44.497,68
|
|
48.734,80
|
0,00
|
0,00
|
48.734,80
|
|
|
|
|
(Die Vorjahreswerte sind kursiv ausgewiesen)
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Sonstige Pflichtangaben
Namen der Geschäftsführer
Während des abgelaufenen Geschäftsjahrs
wurden die Geschäfte des Unternehmens durch folgende
Personen geführt:
Geschäftsführer:
|
Holger Thamm
|
ausgeübter Beruf:
|
Diplomkaufmann
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Unterschrift der Geschäftsleitung
Osnabrück,
19.09.2013
|
Unterschrift
|
sonstige Berichtsbestandteile
Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 19.09.2013 festgestellt.
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