Stammdaten

Register
Amtsgericht Frankfurt am Main HRB 55436
Eingetragen
6.9.2002
Branche
Erbringung von sonstigen Dienstleistungen für Veranstaltungen nicht künstlerischer ArtErbringung von ergotherapeutischen DienstleistungenVermietung, Verpachtung von eigenen oder geleasten Gewerbegrundstücken und Nichtwohngebäuden
Gegenstand
Gegenstand des Unternehmens ist es, Dienstleistungen zwischen der Frankfurter Universität und dem Markt zu übernehmen. Die Dienstleistungen beinhalten die Vermietung und sonstige Nutzungsüberlassung von Räumen und Flächen der Universität, den Betrieb einer Ladenzeile und eine Cafeteria/Bistro-Restaurant, die Durchführung von Veranstaltungen, Schulungen, Personalund Beratungsleistungen im Sinne von "career service" mit Arbeitnehmerüberlassung und Personalvermittlung und damit verbundenen Geschäften im Rahmen von Nutzungs- und Lizenzverträgen zwischen dem Unternehmen und der Universität.

Finanzübersicht

Historie

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Management

NameRolle
Birgit Wollenweber
seit 15.1.2018
Prokura
Jochen May
seit 24.9.2004
Geschäftsführer

Bilanzkonten

Konzern- und Jahresabschlüsse

CampuService GmbH

Frankfurt am Main

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2023 bis zum 31.12.2023

Bilanz zum 31.12.2023

CampuService GmbH Veranstaltungsservice und Arbeitnehmerüberlassung, Frankfurt

AKTIVA

Geschäftsjahr Vorjahr
EUR EUR EUR
A. Anlagevermögen
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 1.251,00 1.668,00
II. Sachanlagen 83.246,00 84.089,00
84.497,00 85.757,00
B. Umlaufvermögen
I. Vorräte 16.472,03 22.648,68
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 787.526,47 1.143.887,76
- davon gegen Gesellschafter EUR 37.470,59 (EUR 0,00)
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 1.526.647,53 1.129.202,77
2.330.646,03 2.295.739,21
C. Rechnungsabgrenzungsposten 2.696,00 11.478,70
2.417.839,03 2.392.974,91

PASSIVA

Geschäftsjahr Vorjahr
EUR EUR EUR
A. Eigenkapital
I. Gezeichnetes Kapital 25.000,00 25.000,00
II. Kapitalrücklage 25.000,00 25.000,00
III. Gewinnrücklagen 400.000,00 400.000,00
IV. Gewinnvortrag 920.689,48 973.568,49
V. Jahresüberschuss 168.285,48 52.879,01-
Summe Eigenkapital 1.538.974,96 1.370.689,48
B. Rückstellungen 114.838,00 56.310,00
C. Verbindlichkeiten 755.926,07 949.775,43
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 744.947,37 (EUR 939.016,73)
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 10.978,70 (EUR 10.758,70)
D. Rechnungsabgrenzungsposten 8.100,00 16.200,00
2.417.839,03 2.392.974,91

Handelsrecht

ANHANG Für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2023

CampuService GmbH, Frankfurt am Main

I. Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss der CampuService GmbH, Frankfurt am Main (Sitz), Amtsgericht Frankfurt am Main (HRB-Nr. 55436) wurde auf der Grundlage der Rechnungslegungsvorschriften des Handelsgesetzbuchs aufgestellt.

Ergänzend zu diesen Vorschriften waren die Regelungen des GmbH-Gesetzes zu beachten.

Sofern nicht Angaben bereits in der Bilanz oder in der Gewinn- und Verlustrechnung gemacht werden, sind diese im Anhang aufgeführt.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

Nach den in § 267 HGB angegebenen Größenklassen ist die Gesellschaft eine kleine Kapitalgesellschaft.

Von den Erleichterungen des § 288 HGB wurde Gebrauch gemacht.

II. Angaben zur Bilanzierung und Bewertung

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Anlagevermögen

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände von 2 bis 10 Jahren linear vorgenommen.

In Bezug auf die Bilanzierung geringwertiger Anlagegüter wird seit dem 1. Januar 2008 handelsrechtlich die steuerrechtliche Regelung des § 6 Abs. 2 und Abs. 2a EStG angewendet.

Geringwertige Wirtschaftsgüter mit Anschaffungs- oder Herstellungskosten bis € 800,00 wurden daher im Erwerbsjahr abgeschrieben.

Vor dem Bilanzstichtag getätigte Ausgaben bzw. Einnahmen, die Aufwand bzw. Ertrag für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen, werden als aktive bzw. passive Rechnungsabgrenzungsposten ausgewiesen.

Umlaufvermögen

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände wurden mit ihren Nennwerten unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Davon mit Restlaufzeit
Gesamtbetrag < 1 Jahr 1 - 5 Jahre > 5 Jahre Vorjahr
T€ T€ T€ T€ T€
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 587 587 0 0 972
Forderungen gegenüber Gesellschaftern 139 139 0 0 116
Sonstige Vermögensgegenstände 62 62 0 0 56
Gesamt 788 788 0 0 1.144

Die Flüssigen Mittel (Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks) werden mit ihren Nennwerten am Bilanzstichtag angesetzt.

Vor dem Bilanzstichtag getätigte Ausgaben bzw. Einnahmen, die Aufwand bzw. Ertrag für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen, werden als aktive bzw. passive Rechnungsabgrenzungsposten ausgewiesen.

Eigenkapital

Das gezeichnete Kapital wurde zum Nennwert ausgewiesen.

Rückstellungen

Die Rückstellungsbildung wurde gem. § 253 Abs. 1 Satz 2 HGB in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrags bewertet.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Die Steuerrückstellungen beinhalten die das Geschäftsjahr betreffenden, noch nicht veranlagten Steuern.

Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt. Die Aufteilung der Verbindlichkeiten nach Restlaufzeiten ergibt sich aus folgendem Verbindlichkeitenspiegel:

Davon mit Restlaufzeit
Gesamtbetrag < 1 Jahr >1 Jahr davon > 5 Jahr Vorjahr
T€ T€ T€ T€ T€
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 529 529 0 0 621
Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern 70 70 0 0 51
Sonstige Verbindlichkeiten 157 156 1 0 278
davon aus Steuern (103) (103) (0) (0) (188)
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit (22) (22) (0) (0) (15)
Gesamt 756 756 1 0 950

III. Angaben und Erläuterungen zu einzelnen Posten der Bilanz

Angaben zum Anlagevermögen

Brutto-Anlagenspiegel

Die Aufgliederung und Entwicklung der Anlagenwerte ist aus dem Anlagenspiegel zu entnehmen.

Sonstige Pflichtangaben

Nicht bilanzierte sonstige finanzielle Verpflichtungen

Neben den in der Bilanz ausgewiesenen Verbindlichkeiten bestehen in Höhe von € 450.438,66 sonstige finanzielle Verpflichtungen. Im Einzelnen entfallen € 430.836,00 auf Mietverträge und € 19.602,66 auf Leasingverträge. Alle Verträge haben eine Laufzeit von 1 - 5 Jahren.

Beschäftigte

Im Geschäftsjahr waren bei der CampuService GmbH durchschnittlich 128 Mitarbeiter beschäftigt.

Mitzugehörigkeitsvermerk

Die Forderungen gegen Gesellschafter und die Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern betreffen Forderungen und Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen.

Vorschlag zur Ergebnisverwendung

Die Geschäftsführung schlägt in Übereinstimmung mit den Gesellschaftern die folgende Ergebnisverwendung vor:

Der Jahresüberschuss 2023 beträgt € 168.285,48 (Vorjahr Jahresfehlbetrag: € 52.879,01).

Einschließlich des zu berücksichtigenden Gewinnvortrags, ergibt sich ein Betrag von € 1.088.974,96 (Vorjahr: € 920.689,48) der auf neue Rechnung vorgetragen wird.

Nachtragsbericht

Es liegen keine Vorgänge von besonderer Bedeutung nach dem Schluss des Geschäftsjahres vor.

Angaben über die Mitglieder der Geschäftsführung

Geschäftsführer ist Herr Jochen May, Frankfurt am Main.

Der Geschäftsführer ist alleinvertretungsberechtigt und von den Beschränkungen des § 181 BGB befreit.

Angaben zur Feststellung

Der Jahresabschluss wurde am 13.06.2024 festgestellt.

Gezeichnet: Jochen May am 13.06.2024, Frankfurt am Main.

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