Fecher GmbHLiquidiert

85221 Dachau, DEU

Stammdaten

Register
Amtsgericht München HRB 110032
Eingetragen
4.7.1995
Branche
Erbringung von Beratungsleistungen auf dem Gebiet der InformationstechnologieErbringung von sonstigen Dienstleistungen der InformationstechnologieErbringung von sonstigen Informationsdienstleistungen
Gegenstand
Entwicklung, Planung, Lieferung und anwenderspezifische Betreuung von Datenbanken, alle damit im Zusammenhang stehenden Schulungen, Recherche, Beschaffung und Vermittlung von Informationen aus Datenbanken, Handel mit Informationsquellen, Beratung bei Einführung und Erstellung von Computersystemen und Software, unterstützende und begleitende Beratung beim Einsatz von Computersystemen und Software, Beschaffung und Handel mit Computerhard- und -Software.

Historie

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Management

NameRolle
Günter Hoffmann
seit 20.3.2009
Prokura
Eberhard Fecher
seit 24.10.2001
Geschäftsführer

Konzern- und Jahresabschlüsse

Fecher GmbH

Dachau

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2009 bis zum 31.12.2009

Bilanz

Aktiva

  31.12.2009
EUR
31.12.2008
EUR
A. Umlaufvermögen 223.834,83 189.434,81
I. Vorräte 142.751,79 7.261,45
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 40.107,34 182.173,36
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 40.975,70 0,00
Bilanzsumme, Summe Aktiva 223.834,83 189.434,81

Passiva

  31.12.2009
EUR
31.12.2008
EUR
A. Eigenkapital 133.829,98 126.394,02
I. gezeichnetes Kapital 26.000,00 26.000,00
II. Gewinnvortrag 100.394,02 80.840,15
III. Jahresüberschuss 7.435,96 19.553,87
B. Rückstellungen 17.444,51 10.786,51
C. Verbindlichkeiten 44.560,34 52.254,28
davon mit Restlaufzeit bis 1 Jahr 10.160,34 52.254,28
D. Rechnungsabgrenzungsposten 28.000,00 0,00
Bilanzsumme, Summe Passiva 223.834,83 189.434,81

Anhang

I. BILANZIERUNGS- UND BEWERTUNGSGRUNDSÄTZE

Der vorliegende Jahresabschluss ist nach den Vorschriften des Dritten Buches des HGB (§§ 238 ff) unter Beachtung der ergänzenden Bestimmungen für Kapitalgesellschaften

(§§ 264 ff HGB) aufgestellt worden.

Die Gesellschaft ist eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne von § 267 Abs. 1 HGB.

Soweit im Berichtsjahr hinsichtlich der im Vorjahr von den Gliederungsvorschriften des HGB und des GmbHG abweichenden Positionen der Bilanz- und Gewinn- und Verlustrechnung Veränderungen vorgenommen wurden, wurde dem Prinzip der Darstellungsstetigkeit (§ 265 Abs. 1 HGB) durch Anpassung der Vorjahreszahlen entsprochen.

Soweit Wahlrechte für Angaben in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang ausgeübt werden können, wurde der Vermerk in der Bilanz bzw. in der Gewinn- und Verlustrechnung gewählt.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gewählt.

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert. Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände und entsprechend den steuerlichen Vorschriften linear und degressiv vorgenommen. Der Übergang von der degressiven zur linearen Abschreibung erfolgt in den Fällen, in denen dies zu einer höheren Jahresabschreibung führt.

Das Sachanlagevermögen wird zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten vermindert um die steuerlich zulässigen Abschreibungen angesetzt. Bei Zugängen von beweglichen Anlagegegenständen wird grundsätzlich pro rata temporis verrechnet. Geringwertige Wirtschaftsgüter werden gemäß § 6 Absatz 2 EStG im Jahr des Zugangs voll abgeschrieben. Für Geringwertige Wirtschaftsgüter mit Anschaffungs- oder Herstellungskosten zwischen € 150,00 und € 1.000,00 wird ein Sammelposten gem. § 6 Absatz 2a EStG gebildet, der über einen Zeitraum von fünf Jahren gleichmäßig abgeschrieben wird. Sofern von diesem Grundsatz abgewichen wird, ist dies bei den einzelnen Positionen erläutert.

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie sonstige Vermögensgegenstände werden zum Nennwert vermindert um Wertberichtigungen und unter Beachtung des Niederstwertprinzips angesetzt.

Flüssige Mittel werden zu Nominalwerten angesetzt.

Bei der Bemessung der Rückstellungen wurden allen erkennbaren Risiken angemessen und ausreichend Rechnung getragen.

Verbindlichkeiten wurden zum Rückzahlungsbetrag angesetzt.

II. ERLÄUTERUNGEN ZUR BILANZ

Die Aufgliederung und Entwicklung der Anlagewerte ist der Entwicklung des Anlagevermögens (Anlagenspiegel), der Anlage zum Bilanzbericht zu entnehmen. Die Geschäftsjahresabschreibung je Posten der Bilanz ist ebenfalls dieser Auswertung zu entnehmen.

Der Betrag der Forderungen und der Sonstigen Vermögensgegenstände mit einer Restlaufzeit von mehr als 1 Jahr beläuft sich auf € 0,00 (Vorjahr: € 0,00).

Die sonstigen Rückstellungen betreffen die Kosten für die Erstellung und Prüfung des Jahresabschlusses sowie für die Erstellung der Steuererklärungen.

Soweit Wahlrechte für Angaben in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang ausgeübt werden können, wurde der Vermerk in der Bilanz bzw. in der Gewinn- und Verlustrechnung gewählt.

III. ANGABEN ZUR GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

Die Gewinn- und Verlustrechnung ist nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

In den sonstigen betrieblichen Aufwendungen sind periodenfremde Aufwendungen in Höhe von € 0,00 enthalten.

IV. SONSTIGE ANGABEN

Während des Zeitraums vom 01.01. bis zum 31.12.2008 waren durchschnittlich fünf Arbeitnehmer beschäftigt.

Gesamtvertretungsberechtigte Geschäftsführer im Geschäftsjahr 2008 waren die Herren: /war Herr.

 

Dachau, den 29.11.2010

fecher GmbH

Angabe der Ausleihungen, Forderungen und Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern

1.1.2009 - 31.12.2009

Der Betrag der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände gegenüber Gesellschaftern beträgt 27.963,67 EUR.

1.1.2008 - 31.12.2008

Der Betrag der Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände gegenüber Gesellschaftern beträgt 148.181,22 EUR.

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