grip Aktiengesellschaft

Stammdaten

Register
Amtsgericht Mannheim HRB 730091
Eingetragen
20.3.2002
Branche
Tätigkeiten der Großhandelsvermittlung von Bekleidung und BekleidungszubehörGroßhandel mit TextilienTätigkeiten der Großhandelsvermittlung von sonstigen Textilien
Gegenstand
Die Entwicklung, Herstellung und der Vertrieb von Textilkollektionen, Multimediaund Franchisesystemen für die Textilbranche sowie allgemeine Dienstleistungen und Beratung in den Bereichen Multimedia, Franchise und verwandten Sektoren.

Finanzübersicht

Historie

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Bilanzkonten

Konzern- und Jahresabschlüsse

grip Aktiengesellschaft

Heidelberg (vormals: Bensheim)

Jahresabschluss zum Geschäftsjahr vom 01.01.2017 bis zum 31.12.2017

Bilanz

Aktiva

31.12.2017
EUR
31.12.2016
EUR
A. Anlagevermögen 25.838,00 18.175,00
I. Immaterielle Vermögensgegenstände 871,00 6.723,00
II. Sachanlagen 24.967,00 11.452,00
B. Umlaufvermögen 564.806,57 709.671,90
I. Vorräte 279.635,16 138.309,61
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 35.646,79 129.138,57
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks 249.524,62 442.223,72
C. Rechnungsabgrenzungsposten 3.502,00 4.444,60
Bilanzsumme, Summe Aktiva 594.146,57 732.291,50

Passiva

31.12.2017
EUR
31.12.2016
EUR
A. Eigenkapital 502.050,82 685.668,98
I. gezeichnetes Kapital 700.000,00 700.000,00
II. Gewinnrücklagen 188.931,03 188.931,03
III. Bilanzverlust 386.880,21 203.262,05
B. Rückstellungen 15.915,00 22.450,00
C. Verbindlichkeiten 76.180,75 24.172,52
Bilanzsumme, Summe Passiva 594.146,57 732.291,50

Anhang


 

Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Der Jahresabschluss wurde nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches erstellt. Ergänzend wurden die Regelungen des GmbH-Gesetzes berücksichtigt.

Angaben zur Identifikation der Gesellschaft laut Registergericht

Firmenname laut Registergericht: grip Aktiengesellschaft   

Firmensitz laut Registergericht: Heidelberg

Registereintrag: Handelsregister

Registergericht: Mannheim

Register-Nr.: 730091

Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Erworbene immaterielle Anlagewerte wurden zu Anschaffungskosten angesetzt und, sofern sie der Abnutzung unterlagen, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt und, soweit abnutzbar, um planmäßige Abschreibungen vermindert.

Die planmäßigen Abschreibungen wurden nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände linear vorgenommen.

Die Vorräte wurden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt. Sofern die Tageswerte am Bilanzstichtag niedriger waren, wurden diese angesetzt.

Forderungen und Wertpapiere wurden unter Berücksichtigung aller erkennbaren Risiken bewertet.

Die sonstigen Rückstellungen wurden für alle weiteren ungewissen Verbindlichkeiten gebildet. Dabei wurden alle erkennbaren Risiken berücksichtigt.

Verbindlichkeiten wurden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

Der Jahresabschluss enthält auf fremde Währung lautende Sachverhalte, die in Euro umgerechnet wurden.

Auf fremde Währung lautende Vermögensgegenstände und Verbindlichkeiten werden bei Zugang mit dem Devisenkassamittelkurs umgerechnet. Bei Positionen mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr erfolgt die Folgebewertung zum Bilanzstichtag mit dem Devisenkassamittelkurs. Bei Positionen mit einer Restlaufzeit von größer ein Jahr erfolgt die Folgebewertung zum Bilanzstichtag unter Beachtung des Imparitätsprinzips.

Gegenüber dem Vorjahr abweichende Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Beim Jahresabschluss konnten die bisher angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden im Wesentlichen übernommen werden.

Ein grundlegender Wechsel von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden gegenüber dem Vorjahr fand nicht statt.

Angaben zur Bilanz

Angabe zu Forderungen mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr

Der Betrag der Forderungen mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr beträgt Euro 5.941,45 (Vorjahr: Euro 6.610,28).

Entwicklung der Kapitalrücklagen

In die Kapitalrücklagen wurde im Geschäftsjahr ein Betrag von Euro 0,00 eingestellt.

Für das Geschäftsjahr wurden Euro 0,00 aus den Kapitalrücklagen entnommen.

Zusätzliche Angaben zu den Gewinnrücklagen

Entwicklung des Postens Gewinnrücklagen:
  

Posten
Betrag
 
Euro
Bilanzverlust aus dem Vorjahr
-203.262,05
Jahresfehlbetrag
-183.618,16
Einstellung in die gesetzliche Rücklage
0,00
Einstellung in die satzungsbedingte Rücklage
0,00
Einstellung in die anderen Rücklagen
0,00
Entnahmen aus der gesetzlichen Rücklage
0,00
Entnahmen aus der satzungsbedingten Rücklage
0,00
Entnahmen aus den anderen Rücklagen
0,00



Gewinn-/Verlustvortrag 

Bei Aufstellung der Bilanz unter Berücksichtigung der Ergebnisverwendung wurde im Bilanzverlust ein Verlustvortrag von Euro 203.262,05 einbezogen.

Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit > 5 Jahre und der Sicherungsrechte 

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als 5 Jahren beträgt Euro 0,00 (Vorjahr: Euro 0,00).

Der Gesamtbetrag der bilanzierten Verbindlichkeiten, die durch Pfandrechte oder ähnliche Rechte gesichert sind, beträgt Euro 61.853,37.

Die nachfolgenden Sicherungsarten und Sicherungsformen sind mit den Verbindlichkeiten verbunden:

- Besicherung durch Dritte

- handelsübliche Sicherheitsrechte bei Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

Angabe zu Restlaufzeitvermerken

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr beträgt Euro 76.180,75 (Vorjahr: Euro 24.172,52).

Der Betrag der Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit größer einem Jahr beträgt Euro 0,00 (Vorjahr: Euro 0,00).

Haftungsverhältnisse aus nicht bilanzierten Verbindlichkeiten gemäß § 251 HGB

Neben den in der Bilanz aufgeführten Verbindlichkeiten sind die folgenden Haftungsverhältnisse zu vermerken:
  

Haftungsverhältnisse nach § 251 HGB
Betrag
 
Euro
aus der Begebung und Übertragung von Wechseln
0,00
aus Bürgschaften, Wechsel- und Scheckbürgschaften
0,00
aus Gewährleistungsverträgen
0,00
aus der Bestellung von Sicherheiten für fremde Verbindlichkeiten
0,00
Summe
0,00



Nicht bilanzierte sonstige finanzielle Verpflichtungen

Neben den in der Bilanz ausgewiesenen Verbindlichkeiten bestehen in Höhe von Euro 7.768,92 sonstige finanzielle Verpflichtungen.

Im Einzelnen beinhalten diese Verpflichtungen folgende Sachverhalte:

- Leasingverträge

Sonstige Angaben

Durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahrs beschäftigten Arbeitnehmer

Die durchschnittliche Zahl der während des Geschäftsjahres im Unternehmen beschäftigten Arbeitnehmer betrug 6.

Gewährte Vorschüsse und Kredite an Mitglieder der Unternehmensorgane

Gewährte Vorschüsse und Kredite an Mitglieder des Vorstands und des Aufsichtsrats

Der Gesamtbetrag der Forderungen gegen Mitglieder des Vorstands beläuft sich auf Euro 0,00.

Der Gesamtbetrag der Forderungen gegen Mitglieder des Aufsichtsrats beläuft sich auf Euro 0,00.

Angaben über das Bestehen einer wechselseitigen Beteiligung unter Angabe des Unternehmens

Es besteht keine wechselseitige Beteiligung.

Angabe über das Bestehen einer Beteiligung an der Gesellschaft, die nach § 20 Absatz 1 oder 4 AktG
der Gesellschaft mitgeteilt worden ist

Es besteht keine Beteiligung.

Unterschrift des Vorstands

Heidelberg, den 29.06.2018
  

..........................................
 
 
Mirjam May
 
 

sonstige Berichtsbestandteile


Angaben zur Feststellung:
Der Jahresabschluss wurde am 29.06.2018 festgestellt.

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